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[세무 일반] 종합소득세 신고 대행 사전 접수 안내드립니다. #얼리버드할인

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 어느덧 종합소득세 신고의 달, 5월이 다가오고 있습니다. 매년 치르는 세금 신고지만, 준비 정도에 따라 결과는 '세금 폭탄'이 될 수도, '기분 좋은 절세'가 될 수도 있습니다. 꼼꼼한 검토를 위해 올해도 발 빠르게 신고대리 접수를 시작합니다. 종합소득세, 왜 미리 준비해야 할까요? 종합소득세는 단순히 숫자를 써내는 과정이 아닙니다. 누락된 비용을 찾고, 적용 가능한 공제 항목을 면밀히 검토하는 시간이 필요합니다. 종소세는 단순 신고가 아니라 공제항목, 비용 처리, 세액 감면 등 절세 전략에 따라 세금이 크게 달라질 수 있습니다. · 철저한 비용 검토 임박해서 신고를 진행하면 증빙 서류를 놓치기 쉽습니다. 미리 준비해야 본인의 사업 현황에 맞는 최적의 절세 전략을 세울 수 있습니다. · 가산세 등 리스크 방지 신고를 하지 않는 등 일정한 경우 과세예고통지 등을 받을 수 있습니다. 이 경우 세무서의 검토 대상이 될 수 있을 뿐만 아니라, 무거운 가산세

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더 이상 단순경비율 적용 안된다면? 종합소득세 신고하기 전 반드시 장부부터 확인하세요

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 매출이 증가했다면 반드시 확인해야 할 사항이 있습니다. 바로 종합소득세 신고 유형, 추계 신고시 적용되는 경비율의 변화입니다. 종소세 신고 대상이 되는 개인사업자, N잡러, 프리랜서 모두 처음 일을 시작할 때 매출이 크지 않다면 국세청이 알아서 계산해 주는 모두채움, 단순경비율 추계신고를 하셨을 겁니다. 그런데 사업이 성장하여 매출이 일정 기준을 넘어서게 되면 더 이상 단순경비율을 적용받지 못할 가능성이 큽니다. 이번 종합소득세 절세를 위해, 소득세 신고 전 어떤 경비율이 적용되는지 확인해보세요. 먼저 추계신고란 장부를 작성하지 않고, 수입금액(매출)의 일정 비율을 비용으로 하여 소득금액을 계산하는 신고 방식입니다. 이때 비용으로 인정되는 일정 비율을 경비율이라고 합니다. 경비율은 두 가지로 나뉩니다. 단순경비율과 기준경비율입니다. 단순경비율은 비교적 높게 설정되어 있어 비용을 넉넉하게 인정해주지만, 기준경비율은 낮게 설정되어 있어 인정되는 비용이

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프리랜서 3.3% 뗐는데 꼭 종합소득세 신고 해야 하나요?

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 개발자, 강사, 디자이너, 배달 라이더, 모델, 타투이스트, 무속인, 타로상담사, 인터넷 방송인(스트리머 등), 캐디 등 물적 시설이나 인적 시설 없이 독립적으로 용역을 공급하는 인적용역 사업자, 프리랜서를 위한 소득세 내용을 정리해보겠습니다. 프리랜서는 대가를 받을 때 3.3%를 공제하고 지급받으시죠. 예를 들어 수입이 100만원이라면 실제 수령액은 96만 7천원이 됩니다. 이 때문에 이미 세금을 냈으니 끝났다 라고 생각하시는 분들이 많습니다. 또는 그동안 신고를 하지 않았지만 별다른 안내가 없었기 때문에 괜찮다고 생각하시는 경우도 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 왜 꼭 종합소득세를 신고해야 하는지 설명해드리겠습니다. · 프리랜서 소득은 사업소득입니다. 프리랜서는 사업자등록번호가 없더라도 인적용역을 제공하는 ‘사업자’에 해당하므로, 해당 소득은 세법상 사업소득으로 분류됩니다. 사업소득은 종합소득세 신고 대상 소득 중 하나이기 때문에, 납세자가

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[업종별 세무] 숙박업 농어촌민박, 세금 면세되나요? 아니면 비과세인가요?

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 여행을 계획할 때 숙소 선택은 중요한 부분입니다. 호텔을 이용할지, 펜션에서 숙박할지 등 여러 선택지가 존재합니다. 이번 글에서는 이러한 다양한 숙소의 형태 중 농어촌민박의 세무 관리에 대해 이야기해보고자 합니다. 개요 농어촌민박은 다른 일반적인 숙박업, 콘도, 펜션업 등과 어떤 차이가 있을까요? 먼저 관광진흥법 또는 공중위생관리법 등에 따라 운영되는 다른 숙박업과 달리 농어촌민박업은 농어촌정비법에 그 근거를 두고있습니다. 때문에 숙박 시설을 운영하기 위한 요건 등에서 차이가 발생합니다. 농어촌 민박 창업 사업을 창업하기 위해서는 사업개시일부터 20일 이내 사업자등록을 해야 합니다. 사업자등록은 세무서 또는 국세청 홈택스에서 신청할 수 있습니다. 사업자등록시 업종코드는 민박업을 사용할 수 있습니다. (업종코드 551005) 다만 그 전에, 농어촌민박사업을 경영하기 위해서는 관련 법률에 따라 시장·군수·구청장에게 농어촌민박사업자 신고를 해야 합니다.

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[업종별 세무] 독립서점·책방은 세금 면세라던데, 세무 관리 필요한가요?

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 교보문고 등 대형 서점과는 달리 특정 분야의 독립출판물을 중심으로 구성된 개성 넘치는 독립서점은 저마다의 색깔과 취향이 담긴 매력적인 공간입니다. 이런 책방은 도서 판매에 그치지 않고, 커피를 함께 즐길 수 있는 북카페 형태로 운영되는 등 복합적인 문화공간으로 자리 잡고 있습니다. 이번 글에서는 독립서점의 세금 관리에 관해 살펴보겠습니다. 세무 관리 독립 서점 창업 독립 서점, 책방 창업을 준비한다면 사업자등록을 먼저 진행해야 합니다. 국세청 홈택스 또는 세무서에서 신청할 수 있습니다. 업종코드는 서적, 신문 및 잡지류 소매업을 (업종코드 523511) 사용할 수 있습니다. 이외에도 커피를 제공하는 북카페라면 카페 관련 업종코드, 바를 함께 운영할 예정이라면 관련 업종코드를 등록해야 합니다. 문구, 소품 등을 함께 판매하는 경우에도 같습니다. 카페, 바 등 음식점업 관련 업종이라면 영업신고가 필요하며, 만약 책이나 굿즈 등을 스마트 스토어, 자사몰

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[업종별 세무] 국회의원 지역사무소 유급 사무직원 세무 처리

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 2026년은 6월 3일 지방선거, 국회의원 재보궐선거가 예정되어 있어 분주한 한 해가 될 것으로 보입니다. 국회의원 지역사무소에는 지역구 활동을 지원하기 위해 고용된 유급사무직원이 근무하는 경우가 있습니다. 이 경우 유급사무원에 대한 급여 처리와 세무 관리가 필요하게 됩니다. 세무관리 유급 사무직원에게 지급하는 급여는 일반적으로 세법상 근로소득에 해당합니다. 유급사무직원의 근로소득에 대한 세무관리 사항을 정리해보겠습니다. 먼저 근로소득은 원천징수 후 매달 10일 근로소득 원천세 신고를 진행해야 합니다. 예시 급여명세서 입니다. 국민연금, 건강보험 등 각종 공제액을 차감 후 차인지급액(실수령액)을 지급하는데, 공제항목 중 소득세와 지방소득세가 바로 원천징수된 세액입니다. 이처럼 매달 작성되는 급여대장 및 급여명세서 등을 통해 확인할 수 있듯이, 급여 지급 시 원천징수를 한 후 해당 소득에 대한 원천세를 신고, 납부하여야 합니다. 다만 원천징수된 세액은

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[업종별 세무] 가챠샵 세금, 절세 관리 확인해보세요.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 신도림, 국전, 홍대 등 여러 곳에서 가챠샵이 늘어나고 있습니다. 가차샵은 무인 운영이 가능해 창업 부담이 비교적 적어 주목받는 사업 아이템입니다. 소품샵이나 인형 뽑기방 내부에 샵인샵 형태로 가챠를 함께 운영하시기도 합니다. 다만 무인 운영이 가능하더라도 세무는 생각보다 복잡한 경우가 많습니다. 가챠샵 세금 관리에 대해 정리해보겠습니다. 가챠샵 창업 가챠샵을 창업한다면 개시일부터 20일 이내 사업자등록을 진행해야 합니다. 국세청 홈택스 또는 세무서에서 신청할 수 있습니다. 업종코드는 자동 판매기 운영업을 (업종코드 525910) 사용할 수 있습니다. 만약 뽑기방을 함께 운영한다면 전자 게임장 운영업 (업종코드 924908), 소품샵을 함께 운영한다면 문구용품 및 회화용품 소매업 (업종코드 523520) 등을 함께 사용할 수 있습니다. 다만 인형뽑기방은 운영과 관련하여 관할 지자체에 허가를 받아야 합니다. 이 경우 학교와의 거리, 건물 내 학원의 위

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[세무 일반] 장애인고용부담금 대법원 손금 인정 판결로 법인세 경정청구 가능합니다. (2024두30809)

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 12월 결산 법인은 이번 3월 말까지 법인세 신고를 해야 하죠. 때마침 법인세 관련 판례가 있어 소개드립니다. 먼저 법인세법에서 손금은 법인의 순자산을 감소시키는 손실 또는 비용의 금액으로 정의하면서, 잉여금 처분, 자본·출자의 환급 등의 경우는 제외하고 있습니다. 의무불이행 또는 금지·제한 등 위반을 이유로 부과되는 것 또한 열거된 손금불산입 항목 중 하나에 해당합니다. [법인세법 제21조(세금과 공과금의 손금불산입)] 다음 각 호의 세금과 공과금은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다. 5. 법령에 따른 의무의 불이행 또는 금지ㆍ제한 등의 위반에 대한 제재(制裁)로서 부과되는 공과금 (개정 전) 5. 법령에 따른 의무의 불이행 또는 금지ㆍ제한 등의 위반을 이유로 부과되는 공과금 (개정) 일정 규모 이상의 사업장은 일정 비율로 장애인을 의무 고용하여야 합니다. 만약 의무 고용률에 미달하게 장애인을 고용하면 이에 대

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[세무 일반] 부가가치세 신고 깜빡 놓쳐 기한후신고 안내문 받았다면, 지금 바로 진행해야 합니다.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 2025년 부가세 2기 확정 신고기한이 1월에 종료되었습니다. 연초의 바쁜 일정 속에서 깜빡 놓치거나, 부가가치세 신고 자체를 인지하지 못해 누락되는 경우가 있습니다. 최근 부가세 신고와 관련해 기한내신고를 못한 분들이 기한후신고 안내문을 받고 있습니다. 개요 사업자등록을 한 과세 사업자라면 모두 부가세 신고 의무가 있습니다. 2기 확정 부가세 신고는 일반과세자라면 7~12월 6개월에 대해 신고해야 하고, 간이과세자라면 1~12월 1년에 대해 신고해야 합니다. 매출이 없어 신고를 해야하는지 몰랐거나 개인적인 사정으로 기한을 놓친 경우 기한후신고 안내문을 받게 됩니다. 다만 신고를 놓쳐 부가세 기한후신고 안내문을 수령하였더라도 무조건 걱정하실 필요는 없습니다. 비록 신고기한 내 신고는 하지 못했더라도, 지금 바로 기한후신고를 진행하면 됩니다. 기한후신고 기본적인 부가세 계산은 다음과 같습니다. VAT 계산 환급 일반과세자 매출 x 10% - 매입 x

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[세무 일반] "신고 했는데 또 왜?" 4월 부가세 예정고지 준비 방법

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 4월은 부가가치세 예정신고·예정고지의 달입니다. 어떤 사업자는 직접 ‘예정신고’를 해야 하고, 어떤 사업자는 ‘예정고지서’에 따라 납부하면 끝입니다. 그 차이와 헷갈릴 수 있는 부가가치세 과세기간을 정리해보겠습니다. 부가가치세 과세기간과 신고납부기한 먼저 부가가치세는 1년을 6개월씩 2개의 과세기간으로 나누는데요. 1 ~ 6월을 1기, 7 ~ 12월을 2기로 합니다. 그리고 과세기간을 각각 예정과 확정 과세대상기간으로 나눕니다. 1월 1일 ~ 3월 31일 1기 예정신고 4월 1일 ~ 6월 30일 (1월 1일 ~ 6월 30일) 1기 확정신고 7월 1일 ~ 9월 30일 2기 예정신고 10월 1일 ~ 12월 31일 (7월 1일 ~ 12월 31일) 2기 확정신고 각 과세대상기간이 끝난 후 25일 이내 신고·납부 하시면 되는데요. 예를 들어 1기 예정신고의 신고·납부기간은 4월 1일 ~ 4월 25일 입니다. 다만 간이과세자의 경우 1월 1일 ~ 12월 31일

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[업종별 세무] 다가오는 종합소득세, 청소업 세금 세무관리 필요합니다.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 봄기운이 느껴지는 요즘입니다. 봄은 이사가 많은 시기인 만큼, 청소업체 수요도 함께 늘어나는 계절입니다. 청소업은 입주청소, 이사청소, 에어컨청소, 준공청소 유품정리 특수청소 등 다양한 형태로 꾸준한 수요가 있는 업종입니다. 다가오는 5월 종합소득세 절세를 위해, 인건비 비중이 높은 청소업의 특성을 고려한 세금 관리를 정리해보겠습니다. 청소업체 창업 청소업체, 청소대행업체를 창업한다면 개시일부터 20일 이내 사업자등록을 진행해야 합니다. 국세청 홈택스 또는 세무서에서 신청할 수 있습니다. 일반적으로 업종코드는 건축물 일반 청소업을 (업종코드 749300) 사용할 수 있습니다. 청소용역업체를 운영하기 위해 사업자등록 외에도, 일정 규모의 건축물을 청소대상으로 하거나 나라장터 청소 용역 입찰 등 경우에 따라 건물위생관리업 영업신고가 필요할 수 있습니다. 부가가치세 사업자등록시 일반과세자를 선택할지, 간이과세자를 선택할지 많은 고민을 하십니다. 일반과세,

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[세무 일반] 2026년 세법 개정 사항 - 달라지는 세금제도 정리

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 2026년 새해를 맞아 세법 개정 사항을 주요 내용 위주로 살펴보겠습니다. 교육비 세액공제 만 9세 미만 또는 초등 2학년 이하 자녀의 예체능 교육비가 교육비 세액공제 대상에 포함됩니다. 기본공제 대상인 직계비속 등에게 지급한 교육비는 기본공제 대상자의 소득과 무관하게 교육비 세액공제가 적용됩니다. 출산·보육수당 비과세 출산수당, 6세 이하 자녀 관련 보육수당의 비과세 한도가 월 20만에서 자녀 1명당 월 20만원으로 상향됩니다. 월세 세액공제 배우자가 세대주와 주소를 달리 하더라도 월세세액공제 요건 충족시 부부합산 연 1천만원 한도로 세액공제가 가능합니다. 신용카드 소득공제 신용카드 등 소득공제의 기본 한도가 300만원에 더해 (총급여 7천만원 초과시 250만원) 자녀 등 1명당 50만원씩 (총급여 7천만원 초과시 25만원) 추가로 증가됩니다. 단 증가액은 최대 100만원을 한도로 합니다. (총급여 7천만원 초과시 50만원) 따라서 자녀가 2명 이

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[상속·증여] 주택 증여, 증여세만 생각하면 안됩니다. 증여 취득세 중과까지 꼭 확인하세요.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 주택을 결혼 예정인 자녀에게 주거나, 부모님으로부터 받을 계획이 있으신가요? 대가 없이 재산을 이전하는 경우 세법상 증여에 해당하여 증여세가 과세됩니다. 다만 여기서 끝이 아닙니다. 증여 역시 '취득'에 해당하기 때문에, 증여받는 사람은 취득세를 함께 부담해야 합니다. 주택을 무상으로 취득한 경우 취득세 (증여취득세) 취득세는 과세표준에 세율을 곱해 계산합니다. 무상취득(증여)에 따른 취득세 과세표준과 세율을 정리해보겠습니다. 과세표준 주택을 증여받아 취득한 경우 시가인정액을 과세표준으로 합니다. 시가인정액은 감정가액, 공매가액, 매매사례가액 등 시가로 인정되는 가액을 말합니다. 상속으로 취득한 경우에는 시가표준액을 과세표준으로 하는 것과 차이가 있습니다. 주택의 시가표준액은 주택공시가격, 개별·공동주택가격을 말합니다. 보통 공시가격이 시가보다 낮게 형성된 경우가 많으므로 세금과 관련해 공시가격만을 생각한 경우 예상보다 많은 증여 취득세가 발생할 수

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[업종별 세무] 1인 왁싱샵 세금관리의 핵심

안녕하세요, 뷰티 업종 세무사 이건무 세무사입니다. 오늘은 소규모 왁싱샵, 1인 개인샵 왁싱샵의 절세를 위한 세금 관리를 정리해보겠습니다. 왁싱샵 세무 기본 사항 왁싱샵 오픈을 준비하신다면 위생교육, 면허증 등을 갖춰 관할 지자체에 영업신고를 해야 합니다. 그 후 세무서 또는 국세청 홈택스를 통해 사업자등록을 신청할 수 있습니다. 업종코드는 피부미용업 (930205) 을 사용할 수 있습니다. 미용업종은 최대 세금 100% 감면이 가능한 창업세액감면 적용이 가능한 업종입니다. 특히 1인샵, 소규모 왁싱샵의 대표님은 연령대가 20~30대 청년층인 경우가 많습니다. 청년은 더 높은 감면율을 적용받을 수 있기에 꼭 놓치지 말아야 합니다. 정확한 창업 세액감면 적용을 위해, 사업자등록 전 미리 업종코드 등 충분한 검토를 해보아야 합니다. 세금 관리 부가가치세 이번 달, 1월은 부가가치세 신고·납부의 달입니다. 7월과 달리 1월은 일반과세자, 간이과세자 구분없이 모두 부가세를 신고해야 합니다.

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[업종별 세무] 무인 매장도 세금관리가 필요한 이유

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 인건비에 구애받지 않고 24시간 운영이 가능한 무인 매장은 매력적인 사업아이템 입니다. 이러한 장점덕분에 아이스크림 매장, 무인카페, 문구점, 인형뽑기, 가챠, 꽃집 등 다양한 무인가게가 운영중입니다. 다만 무인으로 사업을 운영하더라도 세무만큼은 단순하지 않습니다. 무인매장의 카드, 현금영수증 등 뒤섞여 발생하는 매출을 전문적으로 관리하고 다양히 지출되는 비용을 누락없이 처리하여 불필요한 세금 부담과 세금 신고 리스크를 줄이도록 해야 합니다. 무인매장 세무 기본 무인매장 창업을 준비한다면 사업자등록을 신청해야 합니다. 다만 그 전에, 라면카페 등 식품을 제공한다면 영업신고, 인형뽑기라면 관련 요건을 갖춰 청소년게임제공업 영업허가를 요하는 등 업종별로 관련된 제반 행정절차를 진행해야합니다. 기본적으로 무인점포의 업종코드는 자동 판매기 운영업 (업종코드 525910)을 사용할 수 있으며 코인빨래방은 가정용세탁업 (업종코드 930100) 뽑기방, 인형뽑기

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[업종별 세무] 두바이쫀득쿠키 카페 매출 증가와 꼼꼼한 두쫀쿠 세금 관리가 필요한 이유

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 최근 '두바이 쫀득 쿠키', 이른바 두쫀쿠가 디저트 시장을 휩쓸고 있습니다. 디저트 업계의 가장 큰 화두인 두바이쫀득쿠키 인기에 힘입어 많은 카페와 베이커리 대표님들이 두쫀쿠 특수를 누리며 매출 상승을 경험하고 계신데요. 다가오는 발렌타인데이 특수 또한 매출 증가를 기대할 좋은 기회가 될 것으로 생각합니다. 하지만 매출이 오르는 만큼, 세무 관리의 중요성도 커집니다. 디저트 카페, 베이커리 대표님들의 세무 관리에 있어 카다이프, 피스타치오 등 재료 원가가 상대적으로 높은 부분을 차지하는 두쫀쿠의 매출 증가와 관련하여 확인을 요하는 세금 포인트들이 있습니다. 세무 관리 두쫀쿠 디저트 카페, 베이커리 창업 만약 두쫀쿠 관련 사업 창업을 준비하신다면 먼저 사업자등록이 진행되어야 합니다. 카페, 베이커리 등 오프라인 매장의 판매뿐만 아니라 배달의민족, 쿠팡이츠 등 배달어플, 스마트스토어 온라인 판매 등 다양한 경로를 통해 두바이 쫀득쿠키의 판매 및 매출이

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[세무 일반] 월세 세액공제 적용 못하셨나요? 연말정산 경정청구로 환급 받을 수 있습니다.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 매달 지출하는 월세, 부담스럽죠. 회사에서 진행될 연말정산에서 월세 세액공제를 활용하여 세금 공제를 받아 생활비 부담을 덜 수 있습니다. 특히 사회초년생 근로자라면 월세세액공제를 놓치지 않아야 합니다. 절세 혜택을 적용하는 것만으로도 세금 부담이 확연히 줄어드는 것을 체감할 수 있습니다. 다가오는 연말정산 시즌에 대비하여, 월세 세액공제를 살펴보겠습니다. 월세 세액공제 요건 월세 세액공제를 적용받으려면 다음 요건 등을 충족해야 합니다. ① 12.31 기준 무주택 세대주 또는 세대원 (배우자, 직계존비속, 형제자매 등 세대원이라면, 세대주가 주택청약종합저축소득공제, 월세세액공제 등 주택 관련 공제를 받지 않아야 합니다) ② 총급여액 8천만원 이하 종합소득금액 7천만원 이하 ③ 85m² (국민주택규모) 이하 또는 기준시가 4억원 이하 주택 (아파트, 주거용 오피스텔, 고시원 등) (임대차계약 체결일의 기준시가로 판단합니다) ④ 전입신고 (임대차계약서와

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[세무 일반] 2025 연말정산 간소화 오픈, 근로자가 직접 체크해 보아야 할 공제 확인해보세요.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 오늘, 2026년 1월 15일부터 2025년 귀속 연말정산 간소화 서비스가 제공됩니다. 기다리고 기다리던 13월의 월급, 과연 올해는 얼마나 돌려받을 수 있을까요? 하지만 시스템이 모든 것을 알아서 해주지는 않습니다. 본격적인 연말정산 시즌을 맞아 성공적인 정산을 위해 직접 챙겨야 할 포인트들을 짚어드립니다. 연말정산 간소화 이용 방법 연말정산 간소화 서비스는 국세청 홈택스에서 이용할 수 있습니다. 국세청 홈택스 홈택스 신고안내 임시페이지 연말정산 간소화, 부가가치세 신고 서비스를 원활히 제공하기 위해 운영하고 있습니다. 연말정산 이용자 집중에 따른 안내사항 연말정산 서비스는 1.15.(목) ~ 1.20.(화) 에 이용자가 많으므로 1.21.(수) 이후 접속하면 기다리지 않고 이용할 수 있습니다. 연말정산 이용자가 집중되는 1.20.(화), 09시부터 18시까지는 자료 대량조회(스크래핑) 서비스가 일부 제한 될 수 있으니 홈택스 이용에 참고하시기 바

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[세무 일반] 면세사업자 사업장현황신고, 2월 10일까지 꼭 신고하세요.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 과세사업자라면 이번 1월 26일까지 부가세 신고를 마치셨을 텐데요. 부가가치세 신고 잘 마무리하셨길 바랍니다. 그렇다면 주택임대, 농·축·수산물 도매·소매업 등 부가세가 면제되는 사업자는 아무런 세금 신고 일정이 없을까요? 부가가치세가 면제되는 면세 사업자라면 별도로 2월 10일까지 사업장 현황신고를 해야 합니다. 개요 부가세가 면제되는 면세사업자인데 왜 따로 신고를 해야 할까요? 과세 사업자의 경우 부가가치세 신고를 통해 매출과 증빙수취 비용 등이 함께 정리됩니다. 하지만 면세사업자는 부가세를 신고하지 않습니다. 그래서 필요한 것이 면세사업자 사업장현황신고입니다. 이 신고를 통해 면세 사업자의 매출과 사업 현황등이 확정됩니다. 이렇게 신고된 사업장 현황 신고는 추후 5월 종합소득세 신고 시 토대가 되기 때문에 중요한 의미가 있습니다. 신고 대상 부가가치세가 면제되는 개인사업자는 사업장 현황신고 대상자에 해당합니다. 아래와 같은 부가세 면세 업종을

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[업종별 세무] 펫호텔, 애견호텔, 애견유치원 절세를 위한 세금관리

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 반려동물 관련 사업은 매년 성장하고 있습니다. 특히 1인 가구, 맞벌이가 많은 요즘 반려동물을 위탁받아 관리하는 펫호텔, 애견호텔·유치원의 수요가 늘어나고 있습니다. 동물위탁관리업의 세금 관리에 대해 알아보겠습니다. 펫호텔, 애견 호텔, 애견 유치원 창업 준비 펫호텔, 애견호텔·유치원은 인허가 업종으로 관할 지자체에 동물위탁관리업 등록을 해야 합니다. 관련하여 동물사랑배움터에서 교육을 받아야 합니다. 동물사랑배움터 동물사랑배움터 apms.epis.or.kr 모두 완료했다면 이제 사업자등록을 신청해야 합니다. 국세청 홈택스 또는 세무서에서 신청할 수 있습니다. 업종코드는 반려동물장묘 및 보호 서비스 (업종코드 930919)를 사용할 수 있습니다. 사료, 장난감 등 반려동물 용품을 함께 판매한다면 추가적으로 반려용동물 및 관련용품 소매업 (업종코드 523996)을 사용할 수 있습니다. 반려동물 위탁 관리업 개인 사업자라면 주요 관리 세금 세 가지가 있습

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[업종별 세무] 게임 머니, 게임 아이템 판매와 관련된 세금 문제와 관리 방법

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 게임머니 또는 게임아이템을 거래 중개 플랫폼(아이템~ 등)에서 판매하여 수익을 창출할 수 있습니다. 게임머니, 게임아이템 판매수익. 세금 문제는 없을까요? 게임머니 판매 관련 세금에 대해 정리해보겠습니다. 사업자등록이 필요할까요? 세법에서는 계속, 반복하여 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 경우 사업자로 봅니다. 게임머니 및 게임아이템을 지속적으로 판매하여 수익을 얻는다면 사업자에 해당할 수 있습니다. 이와 관련한 대법원 판례입니다. [대법원 2012. 4. 13. 선고 2011두30281 판결] 과세관청이, 게임아이템 중개업체의 인터넷 사이트를 통해 온라인 게임 ‘’에 필요한 게임머니를 게임제공업체나 게임이용자에게서 매수한 후 다른 게임이용자에게 매도하고 대금을 중개업체를 경유하여 지급받은 甲이 사업자로서 게임머니를 판매하면서도 매출신고를 누락하였다는 이유로 甲에게 부가가치세 부과처분을 한 사안에서, 게임머니는 구 부가가치세법상의 ‘재화’에 해

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[업종별 세무] 해외 구매대행 세무, 모든 매출이 세금 과세될까요?

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 국내보다 저렴한 가격이나 국내에서 구하기 어려운 제품을 구매하기 위해 해외 직구를 하는 경우가 많습니다. 다만 해외 직구 과정에서 각종 절차상의 번거로움과 언어 장벽이 발생하기도 합니다. 해외 구매대행은 이런 어려움을 해소해주고 그 대가로 수수료를 받는 사업입니다. 구매대행 사업은 앞선 글에서 안내드린 전자상거래업과 마찬가지로 창업 초기 비용 부담이 적고, 재고를 보유하지 않아 재고 관리 등에 대한 부담이 낮은 편입니다. 따라서 추가 수익을 얻기 위해 부업으로 선택하는 분들도 많습니다. 다만 부업으로 해외직구대행을 하면서 사업자등록을 하지 않은 채 진행하다가 세무서로부터 해명 안내, 소명 요청을 받는 경우도 적지 않습니다. 해외 구매대행, 세금 신고와 세무 관리는 어떻게 할까요? 해외 구매대행 창업 준비 해외 직구 대행 요건은 다음과 같습니다. ① 해외 물품이 국내 통관될 때 국내 구매자 명의로 통관되어 구매자에게 직배송될 것 ② 국내에 창고 등의

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[세무 일반] 2025 연말정산 인적공제, 부양가족 추가공제 어디까지 받을 수 있나요?

인적공제는 여러 소득공제 중 가장 기본이 되면서도 절세에 큰 도움이 되는 항목입니다. 2025 연말정산에서 13월의 월급을 받을지, 추가 세금을 납부할지는 인적공제부터 제대로 챙기는 데서 갈립니다. 인적공제는 기본공제와 추가공제로 구분됩니다. 먼저 기본공제를 안내드리겠습니다. 인적공제 - 기본공제 기본공제는 공제 대상이 요건에 해당하는 경우 150만원을 소득공제합니다. 기본공제 대상은 크게 다음과 같이 구분할 수 있습니다. ① 본인 ② 배우자 ③ 부양가족 (직계존속, 직계비속, 형제자매, 위탁아동 등) 기본공제는 소득요건과 나이요건을 충족해야 합니다. 소득요건은 근로소득만 있다면 총급여액이 (근로소득에서 비과세소득 차감) 500만원 이하, 사업소득 등 타소득도 있다면 소득금액이 100만원 이하여야 합니다. 소득금액은 비과세, 과세제외, 분리과세 항목을 제외한 종합소득 (근로, 연금, 기타, 사업, 이자, 배당)과 퇴직소득, 양도소득을 합계하여 계산합니다. 나이요건은 대상별로 안내드리

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[세무 일반] 업무용 승용차 비용처리 이렇게 해야 합니다.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 사업에 사용하는 차량은 부가가치세, 법인세, 소득세 등 여러 세금에 영향을 미칩니다. 이번 글에서는 업무용 승용차의 개념과 업무용 승용차 비용처리 방법을 살펴보겠습니다. 업무용 승용차란? 업무용 승용차는 출장 등 업무를 위해 사업용으로 사용하는 승용자동차를 말합니다. 세법에서는 ① 배기량 1000cc 이하인 경차, ② 9인승 이상 승합차, ③ 화물차, ④오토바이 등을 업무용 승용차의 범위에서 제외하고 있습니다. 또한 택시, 렌트카 등 수익 창출을 위해 직접 사용하는 차량도 제외됩니다. 따라서 이외의 일반적인 승용차는 대부분 업무용 승용차에 해당하는 것으로 볼 수 있습니다. 업무용 승용차 비용 처리 먼저 부가가치세와 관련하여, 업무용 승용차 관련 비용은 부가세 매입세액 공제가 어렵습니다. 법인세 및 종합소득세와 관련하여, 감가상각비와 유류비, 자동차세, 보험료 등 유지비용이 업무용 승용차의 비용으로 인정됩니다. (법인이라면 손금, 개인이라면 필요경비)

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[업종별 세무] PC방 세무 관리만 잘해도 피시방 세금이 달라집니다.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 저도 게임을 좋아해 종종 피시방에 방문합니다. 요즘에는 팔라딘 출시로 디아블로4를 즐기고 있습니다. 최근의 PC방은 과거와 확연히 다릅니다. 담배 냄새가 가득했던 예전의 피시방과 달리 밝은 인테리어에 각종 음식과 카페 음료를 함께 판매하는 공간으로 변화했습니다. 이에 따라 피씨방의 매출 구조도 달라졌습니다. 요금제 매출보다 식음료 매출 비중이 더 높은 경우도 적지 않습니다. 즉 현재의 PC방은 과거보다 훨씬 복잡한 매출 구조를 가지고 있습니다. 이처럼 운영 환경이 달라진 만큼, 세금 또한 맞춤으로 관리되어야 합니다. 피시방의 세무에 관해 정리해보겠습니다. PC방 창업 준비 인터넷컴퓨터게임시설 제공업에 해당하는 PC방은 먼저 관할 지자체에 영업등록을 해야 합니다. 이에 더하여 피시방에서 음식을 판매하기 위해 휴게음식점 영업신고를 해야 합니다. 그 후 피씨방 창업을 위해 국세청 홈택스 또는 세무서에 방문하여 사업자등록을 진행해야 합니다. 업종코드는 컴퓨

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[업종별 세무] 숲(SOOP)·아프리카tv 스트리머라면 지금 꼭 확인해야 할 세금 폭탄 문제 (부가세 해명)

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 숲(SOOP), 아프리카tv 관련 스트리머라면 꼭 확인해보야 할 세금 이슈가 있습니다. 최근 인터넷방송 SOOP과 관련해 세금 폭탄 문제가 있었습니다. 이미 부가가치세와 관련해 해명 안내문을 받으신 BJ 분들도 있으실텐데요. 관련 내용을 안내드리겠습니다. 먼저 아프리카 tv bj분들은 사업자등록증을 확인해 보아야 합니다. 인터넷 방송, 인방 관련 업종코드는 두 가지로 구분됩니다. 업종코드 921505, 과세사업자에 해당하는 미디어콘텐츠창작업과 업종코드 940306, 면세사업자에 해당하는 1인 미디어콘텐츠창작자로 구분되는데요. 과세인지 면세인지는 인적 / 물적시설 여부를 기준으로 판단합니다. 영상 편집자 등 직원을 고용하시거나, (인적) 별도 스튜디오 등 설비가 있으시다면 (물적) 과세사업자인 미디어콘텐츠창작업에 해당합니다. 많은 분들이 아시는, 세금 0원이 가능한 창업세액감면은 과세사업자인 미디어콘텐츠창작업에 적용 가능합니다. 즉 해당 감면을 받으셨

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[업종별 세무] 가챠샵 사장님을 위한 세금 관리

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 가챠의 인기가 높아지면서 홍대 AK플라자와 용산 아이파크몰 도파민스테이션 등 여러 장소에 대형 가차샵이 생겼고, 국제전자센터도 매우 큰 규모를 자랑합니다. 제일복권(이치방쿠지), 캡슐토이 등 뽑기 종류도 다양하며 디피지부터 가챠 캡슐 도매처, 재고 사입까지 관리해야 할 요소가 많습니다. 창업 아이템으로 인기 있는 무인 가챠샵, 절세를 위한 세금 관리 방법을 정리해보겠습니다. 개요 가차방을 창업한 사장님은 먼저 사업자등록을 해야 합니다. 캡슐토이샵 사업을 개시한 날부터 20일 이내 사업자등록을 신청하면 됩니다. 꼭 세무서를 방문할 필요 없이 국세청 홈택스에서도 사업자등록이 가능합니다. 국세청 홈택스 www.hometax.go.kr 사업자등록과 관련된 추가 내용을 확인해보세요. [세무 일반] 사업의 첫걸음, 사업자등록 [관악 세무사] 사업자가 반드시 거쳐야 하는 첫 관문, 사업자등록에 대해 함께 알아보겠습니다. 1. 사업자등록을 해야하는... blog.

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[세무 일반] 부가세 절세를 위한 부가가치세 신고 대행 (신고 대리) 안내드립니다.

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 어느덧 2025년이 막바지에 다다르고 있습니다. 다가오는 2026년을 대비하여 가장 먼저 챙겨야 할 세무 이슈가 있습니다. 바로 부가가치세 신고입니다. 꼼꼼히 부가세 신고가 이루어져야 그동안의 매출과 수익을 정확히 정리할 수 있습니다. 또한 부가가치세 신고 내용을 기반으로 추후 3월 법인세, 5월 종합소득세 신고 시 불필요한 세금 부담을 줄이도록 절세 전략을 제대로 세울 수 있습니다. 즉 종소세, 법인세 등 다른 세금의 절세를 위한 출발점이 바로 부가가치세이기 때문에, 첫 단추를 제대로 끼울 수 있도록 전문 세무사와 함께 진행하는 것을 권장드립니다. 매해 정기적으로 돌아오는 부가가치세 신고, 정확하게 진행되어야 합니다. 사업자등록을 한 과세 사업자라면 모두 2026년 1월 부가세 신고를 해야 합니다. 간이과세자라면 1월 ~ 12월, 1년에 대하여 신고하고 일반과세자라면 7월 ~ 12월, 6개월에 대하여 신고하게 됩니다. 부가가치세 신고는 신고기한을

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[업종별 세무] 소품샵 세금 고민, 어떻게 관리할까요?

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 저는 종종 예쁜 소품샵들을 보면 발걸음을 멈추고 구경하는걸 좋아합니다. 산리오 등 귀여운 캐릭터 상품을 보는 것도 좋아하구요. 제 직업상 세금 생각을 안할 수 없는데요. 그럼 소품샵 세금 절세를 위한 세무 관리는 어떻게 해야할까요? 이번 글에서는 소품샵의 세금 관리 방법에 대해 정리해보겠습니다. 소품샵, 굿즈샵 등을 개인 사업자로 운영하신다면 주요 관리 세금은 크게 3개로 볼 수 있습니다. 당장 내년 1월 신고를 요하는 부가가치세가 있고, 1년에 한번 모든 소득을 종합해 신고해야 하는 종합소득세, 만약 아르바이트, 직원 등과 함께 일하신다면 원천세가 있습니다. 부가가치세 많은 분들이 사업자등록을 할 때 일반과세자와 간이과세자 선택에서 고민하시죠. 일반과세자와 간이과세자는 부가가치세에서 차이가 있습니다. 기본적으로 부가세 세금 계산 방법, 신고의무 등에서 차이가 발생합니다. 일반과세자는 1월, 7월에 총 2번 신고를 해야하고 간이과세자는 1월에 1번만

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[업종별 세무] 스마트스토어 절세를 위한 전자상거래 소매업 세금 관리

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 상대적으로 적은 초기 투자 비용으로 창업이 가능한 온라인 쇼핑몰은 많은 분들이 선택하는 사업 아이템입니다. 사무실 공간이 없더라도 사업 운영이 가능해 낮은 진입 장벽으로 접근성이 좋아 전자상거래 소매업 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 업종 특성상 네이버 스마트스토어 뿐만 아니라 쿠팡, 11번가 등 다른 온라인 플랫폼과 자체 온라인 쇼핑몰, 자사몰 또는 큐텐, 포이즌 등 해외 플랫폼까지 매출이 발생하는 경로가 다양합니다. 이렇게 판매 구조가 복잡하고 다양하다 보니 세무 관리가 자연스럽게 뒤로 밀리는 경우가 많습니다. 세금은 미리 준비해야 합니다. 가산세 부담을 피하고, 받을 수 있는 절세 혜택을 놓치지 않기 위해서입니다. 전자상거래 소매업 개인 사업자라면 주요 관리 세금은 두 가지로 볼 수 있습니다. 곧 신고기한이 다가오는 부가가치세와 종합소득세 입니다. 혹시 인건비를 지출한다면 원천세가 추가될 수 있습니다. 부가가치세 부가가치세 관련 안내를 드리기

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[양도소득세] 농업인의 자경 농지 양도, 어떻게 세금 감면 받을까요?

세법은 농어촌 지원을 위해서 여러 세제 혜택, 특례를 두고 있습니다. 영농조합법인 또는 농업회사법인에 대한 법인세 면제, 농공단지에 입주한 기업에 대한 세액 감면 등 혜택 종류도 다양합니다. 이번 글에서는 직접 경작한 농지를 양도하는 경우 양도소득세의 100%를 감면하는 자경농지에 대한 세액감면을 알아보겠습니다. 농지 양도에 대해 세금 혜택을 받기 위해서는 요건 충족 여부가 가장 중요합니다. 자경농지에 대한 양도세 감면은 '누가' '무엇을' 판매하는지를 검토해보아야 합니다. 누가? 양도일 현재 거주자로서, 농지소재지에서 직접 경작한 사람이어야 합니다. (소재지 또는 연접한 시/군/구, 직선거리 30km이내 실제로 주거하며 직접 경작) 무엇을? 자경농지여야 합니다. 일정 기간 동안 직접 농사를 짓던 농지를 뜻합니다. 조세특례제한법에서는 상시종사 또는 농작업의 1/2 이상을 자신의 노동력을 투입하여 경작 하는 경우 직접 경작한 것으로 봅니다. 세법은 실질을 중시합니다. 농지로 등기되어있

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[세무 일반] 신입·사회초년생을 위한 연말정산 가이드

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 올해도 어느덧 끝나가고 있습니다. ‘연말정산’, 연말이 되면 자주 들어보셨을텐데요. 흔히 13월의 월급이라고 부르지만, 막상 정확히 무엇을 정산하는 건지 잘 모르는 경우도 많습니다. 신입·사회초년생 근로자를 위해 꼭 알아야 할 연말정산의 기본을 쉽게 정리해보겠습니다. 연말정산이란? 예시 급여명세서입니다. 매달 월급을 받을 때 각종 공제액을 차감 후 차인지급액(실수령액)을 지급받게 됩니다. 공제내역 중 소득세 항목이 바로 매월 원천징수되는 근로소득세입니다. 사업소득은 3.3%를 원천징수 하듯이 근로소득은 간이세액표에 따라 원천징수합니다. 다만, 이렇게 원천징수한 세금은 정확히 확정된 금액이 아닙니다. 간이로 계산된 세액일 뿐입니다. 그래서 1년 동안 원천징수한 근로소득세와 각종 공제등을 반영해 정확히 계산한 세금을 비교합니다. 비교 과정에서 세금을 더 많이 냈다면 환급하고 덜 냈다면 추가 납부하게 되는데, 이 과정을 바로 연말정산이라 합니다. 근로소득

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[세무 일반] 연말정산 신용카드 소득 공제, 왜 생각보다 안나올까요? 환급 늘어나는 황금비율 계산 방법

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 전 글에서 연말정산의 기본 내용을 안내드렸습니다. [세무 일반] 신입·사회초년생을 위한 연말정산 가이드 안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 올해도 어느덧 끝나가고 있습니다. ‘연말정산’, 연말이 되면 자주 들... blog.naver.com 여러 소득공제, 세액공제 항목이 있으니 적용 가능한 공제를 꼭 적용받을 수 있도록 계획해야 한다 말씀 드렸는데요. 이번 글에서는 근로소득자, 직장인 분들이 많은 관심을 갖는 신용카드 소득 공제에 대해 정리해보겠습니다. 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제 연말정산을 잘 받기 위해 어떤 카드를 써야 하는지, 어떻게 소비해야 하는지 많은 회사원 분들이 궁금해하십니다. 특히 사회초년생, 신입 직장인 분들이 단순히 신용카드보다 체크카드를 쓰는 것이 좋지 않을까 생각하는데요. 무조건 체크카드를 쓰는 것이 유리하다 볼 수는 없습니다. 그 이유는 신용카드 공제 계산 방법에 있습니다. 신용카드 공제 계산 방법 먼저 카드 사용,

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[상속·증여] 가족 간 금전거래와 증여 (금전 무상 대출)_상속증여 세무사

직계존비속 등 가족 간에는 금전거래가 종종 이루어집니다. 예를 들어 계좌이체 등의 방법으로 대출이나 대여를 하는 경우가 많습니다. 자녀의 혼인 자금이나 신혼집 마련 자금, 혹은 사업자금 지원 등 다양한 이유로 가족 간 차입 등이 발생하게 되는데요. 가족 간 거래의 특성상 이자율이 낮거나 무이자인 경우가 많습니다. 가족 간 돈을 빌려주는 금전거래, 증여로 보아 증여세가 과세될 수 있습니다. 이와 관련하여 금전 무상대출 등에 따른 이익의 증여에 대해 알아보겠습니다. 금전 무상대출 등에 따른 이익의 증여 개요 타인으로부터 금전을 무상 또는 적정 이자율(4.6%)보다 낮은 이자율로 대출받은 경우 그 이자상당액을 증여로 봅니다. 즉 돈을 무이자 또는 비교적 낮은 이자율로 대여했다면, 이익을 본 이자만큼 증여로 본다는 것입니다. 가족 간, 특히 직계존비속간 부모와 자녀가 금전 거래를 하는 경우가 많은데요. 자녀의 결혼자금, 신혼집 자금, 전세금 등의 자금을 빌려주는 경우 증여세 문제가 발생할

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[업종별 세무] 네일샵과 세금_네일샵 네일아트 뷰티 미용 네일샵인샵 샵인샵 세무사

안녕하세요. 네일샵 세무사, 네일아트샵 세무사, 뷰티 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 네일샵은 1인샵, 샵인샵, 혹은 직원과 함께 운영하는 등 형태가 다양한데요. 운영 형태에 맞게 세무관리를 정확히 하는 것이 쉽지 않습니다. 네일샵의 세금 세무관리를 어떻게 해야 불필요한 세금 불이익 없이 절세를 할 수 있을지 전반적으로 안내 드리겠습니다. 1. 네일샵·네일아트샵 개업 오픈 네일샵을 창업하신다면 사업을 개시한 날부터 20일 이내 사업자등록을 해야 합니다. 네일샵을 영업하기 위해선 면허증과 관련서류 등을 구비하여 관할 지자체에 영업신고를 해야합니다. 업종코드 기타 미용업 (업종코드 930207) 네일샵·네일아트샵은 기타 미용업 (업종코드 930207)을 등록합니다. 사업자등록과 관련된 추가 내용을 확인해보세요. [세무 일반] 사업의 첫걸음, 사업자등록 [관악 세무사] 사업자가 반드시 거쳐야 하는 첫 관문, 사업자등록에 대해 함께 알아보겠습니다. 1. 사업자등록을 해야하는..

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[업종별 세무] 인형뽑기와 세금_인형뽑기방 인형뽑기샵 뽑기방 세무사

안녕하세요. 인형뽑기방 세무사, 뽑기방 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 뽑기방은 무인으로 운영이 가능하다는 장점이 있어 많은 분들이 창업 아이템으로 선택하는 업종인데요. 무인뽑기방에 대한 세금 절세 관리 전반을 정리해보겠습니다. 1. 인형뽑기방·인형뽑기샵 개업 오픈 뽑기방을 창업하신다면 사업개시일부터 20일 이내에 사업자등록을 해야 합니다. 인형뽑기방은 관련 법률에 따른 청소년게임제공업으로 요건을 갖춰 관할 지자체에 영업허가를 받아야 합니다. 업종코드 전자 게임장 운영업 (업종코드 924908) 뽑기방·인형뽑기샵은 전자 게임장 운영업 (업종코드 924908)을 등록할 수 있습니다. 사업자등록과 관련된 추가 내용을 확인해보세요. [세무 일반] 사업의 첫걸음, 사업자등록 [관악 세무사] 사업자가 반드시 거쳐야 하는 첫 관문, 사업자등록에 대해 함께 알아보겠습니다. 1. 사업자등록을 해야하는... blog.naver.com 2. 인형뽑기샵의 세금 인형뽑기방의 부가가치세, 종합

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[상속·증여] 동거주택상속공제와 적용 확대 개정_상속세 증여세 세무사

피상속인이 아파트 한 채만을 가지고 계셨어도 상속재산이 크게 늘어날 수 있습니다. 특히 부동산 가격이 상승하면서 별도 재산, 다른 자산이 없어도 상당한 상속세 부담이 발생하는 경우가 있습니다. 이러한 상황에서 실거주 목적의 상속인이 과도한 상속세 부담을 지지 않도록 상속·증여세법에서는 절세 수단이 마련되어 있습니다. 동거주택상속공제에 대해 알아보겠습니다. 동거주택상속공제 개요 부모님과 동거한 직계비속 등이 주택을 상속받는 경우 최대 6억원을 공제받을 수 있는 제도입니다. 상속세 인적공제, 배우자 상속공제 등 다른 공제와 적절히 결합하면 상당한 절세 효과를 누릴 수 있습니다. 다만 혜택이 큰 만큼 요건이 까다로워, 사전에 실거주 증빙자료 구비 등 동거주택공제 적용 가능 여부를 면밀히 검토하고 계획해야 합니다. 적용 요건 ① 피상속인과 직계비속인 상속인이 상속개시일부터 소급 10년 이상(동거기간) 하나의 주택에서 계속 동거할 것 (상속인이 미성년자인 기간 제외) 다만 징집, 취학, 근무

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[업종별 세무] 사진관과 세금_사진관 스튜디오 무인사진관 세무사

안녕하세요. 사진관 세무사, 스튜디오 세무사 이건무 세무사입니다. 브랜딩 촬영, 프로필 촬영, 셀프사진, 스튜디오 대여 등 여러 형태의 사진관 스튜디오가 많습니다. 사진관, 스튜디오의 세금 절세 관리에 대해 알아보겠습니다. 1. 사진관 스튜디오 창업 스튜디오를 오픈하신다면 사업을 시작한 날부터 20일 이내에 사업자등록을 해야 합니다. 업종코드 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 (업종코드 749400) 개인 촬영, 여권 사진 촬영 등을 하는 사진관은 일반적으로 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 (업종코드 749400)을 등록할 수 있습니다. 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 (업종코드 749401) 무인사진관, 무인스튜디오를 운영하는 경우 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 (업종코드 749401)을 등록할 수 있습니다. 상업용 사진 촬영업 (업종코드 749402) 상업용 광고 사진 등을 촬영하는 경우 상업용 사진 촬영업 (업종코드 749402)을 등록할 수 있

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[세무 일반] 창업세액감면 사례 : 프리랜서, 사업자등록 전 소득, 폐업 후 재창업_세금 절세 관악구 세무사

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 새롭게 사업을 창업하신다면 절대적으로 챙겨야할 강력한 세제 혜택이 있습니다. 바로 창업중소기업 등에 대한 세액감면 (창업세액감면) 입니다. 사업 오픈을 준비하시는 분들 중 이미 들어본 분도 계시고 새롭게 들어본 분도 계실텐데요. 요건만 충족된다면 5년간 최대 100%의 종합소득세, 법인세 세금을 절세할 수 있습니다. 창업세액감면 세금 감면과 관련된 기본적인 내용은 이전 글 링크를 참고해주세요. [세무 일반] 세금 5년간 ‘0원’ 낼 수 있는 세액감면 창업을 앞둔 순간, 누구나 맞닥뜨리는 현실이 있습니다. 바로 초기 비용과 세금 부담입니다. 하지만 2025년... blog.naver.com 앞서 다룬 창업세액감면의 기본적인 내용에 이어, 추가로 어떤 상황에도 창업세액감면이 적용될 수 있는지 알아보겠습니다. 프리랜서 사업자등록 없이 3.3% 원천징수 후 소득을 지급받던 프리랜서 인적용역사업자(사례는 웹툰작가)가 창업세액감면대상업종으로 사업자등록을 하는

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[세무 일반] 신혼부부 세금 절세(결혼세액공제, 증여 등)와 13월의 월급 미리보기_연말정산 종합소득세 세금 절세 세무사

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 어느덧 2025년이 막바지에 다다랐습니다. 내년 연말정산에서 13월의 월급을 받으려면 남은 두 달 동안 세액공제·소득공제·세액감면 등 세제 혜택을 어떻게 챙길지 전략을 세우는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어 신용카드 등 소득공제를 최대한 활용하려면 신용카드로 결제하는 것이 유리한지, 현금영수증을 받아야 하는지, 소비 패턴을 어떻게 조절해야 하는지 미리 판단해야 합니다. 연말정산 미리보기 현재 국세청 홈택스에서는 예상 세금을 계산해보고, 연말정산에서 받을 수 있는 절세 혜택을 미리 확인하고 계획할 수 있도록 연말정산 미리보기 서비스를 제공하고 있습니다. 국세청 홈택스 www.hometax.go.kr 미리 급여 등 정보를 확인하신 뒤 절세 전략을 세워 세금을 최대한 줄일 수 있는 연말정산을 준비하시기 바랍니다. 결혼을 준비 중이시거나 신혼부부, 부부라면 확인해볼 세금 혜택이 있습니다. 먼저 결혼세액공제에 대해 알아보겠습니다. 결혼세액공제 결혼 준비에는

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[업종별 세무] 보드게임카페의 세금_보드카페 세무사

안녕하세요. 보드게임카페 세무사, 보드카페 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 보드게임 좋아하시나요? 저도 종종 보드게임 카페에 가는 걸 좋아하는데요. 최근에는 도망자라는 게임을 해봤습니다. 그 이후로 보드게임에 더 관심이 생겨 아컴호러 카드게임이라는 게임도 구매했는데 (줄여서 ‘아딱’이라고 부르시더라고요), 다만 아직 룰을 완전히 익히지 못해 제대로 플레이 해보진 못했습니다. 그렇다면 보드게임카페의 세금은 어떻게 해야 할까요? 오늘은 보드게임 카페의 세무 전반에 대해 정리해보겠습니다. 1. 보드게임카페 창업 오픈 보드카페를 오픈하신다면 사업개시일부터 20일 이내 사업자등록을 해야합니다. 보드게임 서비스만을 제공하시는 경우 영업신고를 요하지 않습니다. 다만 음식물을 함께 제공하는 경우 영업신고를 하셔야 합니다. 보건증, 위생교육수료증 등을 갖춰 영업신고를 한 후에 영업신고증을 갖춰 사업자등록을 해야 합니다. 기타 오락장 운영업 (924913) 보드게임카페는 기타 오락장 운영

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[업종별 세무] 애견미용과 세금_반려동물 미용 세무사

안녕하세요. 반려동물샵 세무사, 반려동물미용 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 반려동물을 키우는 사람이 많아지면서 자연스럽게 반려동물 관련 사업을 하는 대표님들도 늘어나고 있습니다. 이번 글에서는 반려동물 미용과 관련된 세금, 절세에 대해 정리해보겠습니다. 1. 반려동물미용 오픈 개업 펫 뷰티, 애견미용샵을 창업하신다면 사업개시일부터 20일 이내 사업자등록을 해야합니다. 반려동물 미용업은 동물관련영업에 해당하여 관할 지자체에 영업등록을 해야합니다. 영업등록을 신청하기 위해 시설 기준 등을 갖추고 동물미용 영업자 교육을 받아야 하는데요. 동물사랑배움터에서 관련 교육을 수료할 수 있습니다. 동물사랑배움터 동물사랑배움터 apms.epis.or.kr 업종코드 반려동물장묘 및 보호 서비스업 (업종코드 930919) 반려동물미용샵은 반려동물장묘 및 보호 서비스업 (업종코드 930919)을 등록합니다. 반려용동물 및 관련용품 소매업 (업종코드 523996) 반려동물미용실에서 애견용품,

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[업종별 세무] 에스테틱·피부관리와 세금_뷰티 미용 세무사

안녕하세요. 뷰티 세무사, 미용 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 최근 남녀노소 상관없이 피부 관리에 대한 관심이 늘어나면서 많은 분들이 에스테틱·피부관리샵을 운영하고 계신데요. 오늘은 뷰티 미용 업종 중 에스테틱, 피부관리샵을 운영하시는 대표님들 절세를 위해 피부 미용 세금 세무 전반에 대해 정리해보겠습니다. 1. 에스테틱·피부관리샵 창업 오픈 에스테틱, 피부미용샵을 오픈하신다면 사업개시일부터 20일 이내 사업자등록을 해야 합니다. 피부 미용업은 면허증 등을 구비하여 관할 지자체에 영업신고를 해야 합니다. 업종코드 피부 미용업 (업종코드 930205) 에스테틱·피부관리·피부미용샵·왁싱샵은 피부 미용업 (업종코드 930205)을 등록합니다. 사업자등록과 관련된 추가 내용을 확인해보세요. [세무 일반] 사업의 첫걸음, 사업자등록 [관악 세무사] 사업자가 반드시 거쳐야 하는 첫 관문, 사업자등록에 대해 함께 알아보겠습니다. 1. 사업자등록을 해야하는... blog.naver.

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[업종별 세무] 카페와 세금_디저트·브런치·베이커리 카페 세무사

안녕하세요. 카페 세무사, 베이커리 세무사, 제과점 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사 입니다. 저도 커피 한 잔으로 하루를 여는 게 루틴이 되었는데요. 디저트 카페, 브런치 카페, 베이커리 카페 등 다양한 형태의 카페가 있으며, 테이크아웃 전문점이나 배달 플랫폼을 통한 매출 비중이 높은 곳도 많습니다. 각각의 운영 형태에 따라 매출 구조와 경비 구성이 달라지므로, 전문적인 세무 관리가 필요합니다. 1. 카페 창업 오픈 베이커리· 디저트 카페 등을 오픈하신다면 사업개시일부터 20일 이내 사업자등록을 해야 합니다. 커피 전문점은 휴게음식점으로서 보건증 등을 구비하여 관할 지자체에 영업신고를 해야합니다. 업종코드 커피 전문점 (업종코드 552303) 카페는 커피 전문점 (업종코드 552303)을 등록합니다. 제과점업 (업종코드 552301) 빵·제과 등 디저트, 베이커리의 경우 제과점업 (업종코드 552301)을 함께 등록합니다. 이 제과점업이 중요한 절세 요인인데요, 자세한 내용은

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[상속·증여] 가업승계 증여세 과세특례와 대형 베이커리 카페 세금_상속증여 세무사

앞서 작성한 글에서 카페의 업종별 세무 내용을 소개한 바 있습니다. [업종별 세무] 카페와 세금_디저트·브런치·베이커리 카페 세무사 안녕하세요. 카페 세무사, 베이커리 세무사, 제과점 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사 입니다. 저도 커... blog.naver.com 가끔 도시 외곽이나 한적한 곳을 가보면, 대형 베이커리 카페가 자리 잡고 있는 것을 종종 보셨을 겁니다. 이런 초대형 베이커리 카페는 상속·증여세 절세에도 활용되는 경우가 있습니다. 이와 관련해 가업승계 증여세 과세특례를 먼저 소개하고, 이후 유사 제도인 창업자금 증여세 과세특례와 가업승계 증여세 납부유예를 함께 안내해드리겠습니다. 가업승계 증여세 과세특례 개요 가업승계 증여세 과세특례는 계획적인 사전 가업 승계를 통해 기업의 영속성을 지원하기 위하여 비교적 낮은 세부담으로 기업을 승계하게 하는 제도입니다. 이 규정은 중소기업, 중견기업 (법인)에 대해 다음과 같은 요건 등을 갖춘 경우 적용 가능합니다. ① 부모(대

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[업종별 세무] 꽃집과 세금_꽃집 플라워샵 화원 원데이클래스 세무사

안녕하세요. 꽃집 세무사, 플라워샵 세무사, 원데이클래스 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 최근 꽃집은 생화를 판매하는 것을 넘어 원데이클래스, 카페 등 다양한 서비스를 제공하는 경우가 많은데요. 이 경우 세금에 있어 보다 복잡한 관리를 요하게 됩니다. 플로리스트 분들을 위해 창업부터 그 후 사업운영에 따른 플라워샵 세금관리를 정리해보겠습니다. 1. 꽃집·플라워샵 개업 오픈 꽃집·플라워샵·화원 등을 오픈하신다면 사업개시일부터 20일 이내에 사업자등록을 해야 합니다. 보통 꽃집은 과세와 면세 품목이 함께 혼합된 경우가 많습니다. 따라서 꽃집을 창업하기 전에 먼저 과세와 면세 구분을 반드시 확인해야 합니다. 제공 서비스에 따른 과세 여부 기본적으로 생화 등을 판매하는 경우 면세가 적용됩니다. (국내 생산 생화인 경우) 생화를 꽃다발 등으로 만들거나 화분에 심어 한 단위로 판매하는 경우에도 면세입니다. (단, 별도로 화분을 판매하는 경우 과세) 생화를 자연건조해 판매하는 드라이

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[세무 일반] 티몬 피해 미정산 관련 부가세 세금 환급 세무사 (경정청구)

2024년 티몬 사태 관련 판매대금이 정산되지 않아 입점한 판매자들이 많은 피해를 받았는데요. 지난 6월 23일 티몬 회생계획인가가 결정되었으나 미정산금액과 관련된 세금에 대해 환급되지 않는 경우가 있기도 했습니다. 티몬 미정산으로 피해를 입은 사업자들은 관련 부가가치세를 환급받을 수 있습니다. 국세예규심사위원회에서는 플랫폼 사업자로부터 판매대금을 받지 못해 피해를 입은 플랫폼 입점 사업자들이 대손세액공제 대상에 해당한다고 최종 결정하였습니다. 대손세액공제 대손세액공제는 거래처의 부도 등으로 외상매출금 등 매출채권을 받지 못하게 된 경우 일정 요건을 충족하면 해당 금액에 대한 부가가치세를 공제해주는 제도입니다. 티몬 미정산금액 피해를 받은 플랫폼 입점 사업자는 이 대손세액공제를 적용받을 수 있다는 것입니다. 2025년 7월 부가가치세 1기 확정신고에서 대손세액공제를 신청하신 티몬 입점 피해사업자 분들은 부가가치세 환급이 진행 될 것이고, 혹시 대손세액공제를 신청하지 않으신 분들은 경

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[업종별 세무] 미용과 세금_미용실 · 헤어샵 · 바버샵 등 미용업 세무사

안녕하세요. 미용실 세무사, 헤어샵 세무사, 미용 세무사 이건무 세무사입니다. 미용실은 누구나 일상에서 꼭 찾게 되는 필수 공간입니다. 미용업, 미용실 운영에 꼭 필요한 세금 절세에 대해 원장님과 헤어 디자이너, 예비 원장님들이 쉽게 확인할 수 있도록 정리했습니다. 1. 미용실 창업 오픈 미용실을 오픈하신다면 사업개시일부터 20일 이내 사업자등록을 해야합니다. 미용실은 영업신고를 요하는 업종인데요. 먼저 미용사 면허증, 위생교육필증 등을 갖춰 영업신고를 한 후에 영업신고증을 갖춰 사업자등록을 신청해야 합니다. 두발 미용업 (업종코드 930203) 보통 미용실은 두발 미용업 (업종코드 930203)을 등록합니다. 그 외에도 네일샵은 기타 미용업 (업종코드 930207), 메이크업샵은 피부 미용업 (업종코드 930205) 등 제공하시는 미용업 서비스에 따라 업종코드가 각각 다르게 구분됩니다. 사업자등록과 관련된 추가 내용을 확인해보세요. [세무 일반] 사업의 첫걸음, 사업자등록 [관악

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[세무 일반] 종합소득세 해명 세무사_종합소득세 해명자료 제출 안내문 소명 대응 : 수정신고와 기한후신고

최근 종합소득세 관련 해명자료 제출 안내를 받았다는 문의가 많습니다. 안내문을 받으신 분들 모두 걱정이 많으실 텐데요. 과거 일정 수준의 매출을 가진 분들에게만 나오던 해명 안내문이 최근 상대적으로 적은 매출, 약 5천만원 정도의 수입만 있는 프리랜서 분들에게도 날라오고 있습니다. 즉, 매출이 크든 작든 관계없이 비용 과다 계상 등 의심되는 정황이 있다면 해명을 요청하고 있는 상황입니다. 관악구 세무사가 이 해명 안내문이 무엇인지, 어떻게 대응하는 것이 좋을지 알려드리겠습니다. 1. 이 안내문이 뭔데요? 납세자의 신고내용을 검토하다가 다른 과세자료와 비교했을 때 신고 내역이 불일치하거나 누락된 정황 등이 있는 경우 발송하는 문서입니다. “당신의 신고 내역 중 일부가 해명이 필요합니다. 설명해 주세요.”라는 의미로, 과세 전 단계의 해명 요청입니다. 세무조사는 아니지만, 만약 이 단계에서 제대로 소명하지 못하면 국세청이 일방적으로 판단한 소득을 기준으로 세금이 확정될 수 있습니다. 이

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[업종별 세무] 음식점 · 식당의 세금_요식업 세무사

안녕하세요. 음식점 세무사, 요식업 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 창업하시는 많은 분들이 음식점을 선택하고 있습니다. 음식점의 매출 관리만큼 중요한 것이 세금인데요. 부가가치세, 종합소득세, 원천세 등 여러 세금을 동시에 관리하다 보면 놓치기 쉽고 과도한 세금 부담으로 이어질 수 있습니다. 음식점과 식당 등 요식업을 운영하면서 꼭 알아야 할 절세 세금 관리 전반에 대해 알아보겠습니다. 1. 음식점 개업을 준비하며 음식점업을 오픈 하신다면 사업 개시일부터 20일 이내 사업자등록을 해야합니다. 음식점은 영업신고를 요하는 업종인데요. 먼저 보건증, 위생교육수료증 등을 갖춰 영업신고를 한 후에 영업신고증을 갖춰 사업자등록을 해야 합니다. 한식 일반 음식점업 (552101) 일반적인 한식 음식점은 한식 일반 음식점업 (업종코드 552101)을 사용할 수 있습니다. 배달 전문점은 간이 음식 포장 판매 전문점 (업종코드 552123), 중식당은 중국 음식점업 (업종코드 552102

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[세무 일반] 2025년 2기 부가가치세 예정신고·예정고지 안내 세무사 (신고대행)

10월은 부가가치세 예정신고·예정고지의 달입니다. 국세청에서 발송된 예정고지서를 받으신 분들 계실텐데요. 어떤 사업자는 ‘예정신고’를 직접 해야 하고, 어떤 사업자는 ‘예정고지서’에 따라 납부하면 끝입니다. 그 차이와 헷갈릴 수 있는 부가가치세 과세기간을 정리해보겠습니다. 1. 부가가치세 과세기간과 신고납부기한 먼저 부가가치세는 1년을 6개월씩 2개의 과세기간으로 나누는데요. 1 ~ 6월을 1기, 7 ~ 12월을 2기로 합니다. 그리고 과세기간을 각각 예정과 확정 과세대상기간으로 나눕니다. 1월 1일 ~ 3월 31일 1기 예정신고 4월 1일 ~ 6월 30일 (1월 1일 ~ 6월 30일) 1기 확정신고 7월 1일 ~ 9월 30일 2기 예정신고 10월 1일 ~ 12월 31일 (7월 1일 ~ 12월 31일) 2기 확정신고 각 과세대상기간이 끝난 후 25일 이내 신고·납부 하시면 되는데요. 예를 들어 1기 예정신고의 신고·납부기간은 4월 1일 ~ 4월 25일 입니다. 다만 간이과세자의 경우

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[양도소득세] 1세대 1주택 양도소득세 비과세

부동산을 양도할 계획이 있다면 가장 많이 궁금해 하시는 것 중 하나가 바로 양도소득세일텐데요. 양도세 걱정 없이 집을 팔 수 있는 1세대 1주택 양도소득세 비과세 제도가 있습니다. 일반적인 1세대 1주택 비과세를 받을 수 있는 조건과 주의할 점을 정리해보겠습니다. 1. 1세대 1주택 1세대 1주택 양도소득세 비과세는 실거주 목적 1주택자를 보호하기 위해 마련된 제도입니다. 말그대로 1세대가 가진 1주택을 양도할 때 비과세를 적용시켜주는 것인데요. 각각 하나씩 살펴보겠습니다. 세대 세법에서 말하는 1세대는 다음과 같습니다. 1세대란 거주자 및 그 배우자(법률상 이혼을 하였으나 생계를 같이 하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)가 그들과 같은 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 자[거주자 및 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학, 질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는

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[업종별 세무] 중고거래와 세금 "당근 한건데 세금을 내라고요?" (중고나라, 번개장터, 당근마켓, 헬로마켓 등)_중고 거래 세무사

요즘은 누구나 중고거래 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 당근마켓, 번개장터, 중고나라 등에서 안 쓰는 물건을 팔고, 필요할 때는 또 사고. 결론부터 말씀드리면, 보통 개인간 중고거래는 세금 걱정을 안하셔도 됩니다. 하지만 일정한 경우에는 과세 대상이 될 수 있습니다. 문제는 중고거래 세금의 경우 대부분 아무런 사전 정보 없이 있다가 세무서에서 세금을 내야 한다는 연락을 받게된 후 찾아오시는데요. 이런 경우 대처가 쉽지 않습니다. 관악 세무사가 중고거래에 대해 한 번쯤 정확히 알고 넘어가는 것을 추천드립니다. 1. 정말 중고거래 했다고 세금을 내나요? 2023년 하반기부터 중고거래 플랫폼은 국세청에 판매자료를 제출해야 합니다. 즉 국세청은 이미 중고거래 내역을 모두 파악하고 있습니다. 최근 실제로 세금 신고 없이 중고 플랫폼에서 OO을 판매하다가 세무서로부터 “중고거래 소득이 있다”며 연락을 받은 분의 상담을 한 적이 있는데요. 실제로는 1만원에 거래했더라도 가격을 999,999원으로 입력

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[업종별 세무] 학원의 세금_학원 세무사 "학원은 면세라는데, 세금 신고는 안 해도 될까요?"

안녕하세요. 학원 세무사, 교습소 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 학원, 교습소 등을 새로 시작하신 대표님들 상담을 하다 보면, “학원은 면세라던데 세금은 없는거죠?" "세금 신고는 안 해도 되죠?” 이런 질문을 많이 받습니다. 오늘은 학원 운영 시 꼭 알아두셔야 할 사업자등록, 사업장현황신고, 종합소득세 세금 흐름을 간단히 정리해드리겠습니다. 1. 학원은 면세라 들었는데, 세금 신고를 해야하나요? 맞습니다. 학원은 부가가치세가 면세 되는 업종입니다. 하지만 ‘세금이 없다’는 뜻은 아닙니다. 가장 먼저 학원이라고 모두 부가가치세가 면세되는 건 아닌데요. 주무관청의 허가 또는 인가를 받거나, 주무관청에 등록되거나 신고되어야 면세를 받을 수 있습니다. 때문에 이전 글에서 다룬 것처럼 필라테스, 요가 학원은 일반적으로 위 요건에 해당하지 않아 면세가 적용되지 않습니다. 헬스장·필라테스 대표님들! 세금 때문에 손해 보지 않으려면 꼭 읽으세요 [관악 세무사]_관악구 세무사 안녕하

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이건무 세무사 사무소 소개

인사말 안녕하세요. 세무사 이건무입니다. 사업을 운영하시다 보면 세금때문에 막막하고 답답한 순간이 많습니다. "이게 맞는걸까?" "누구한테 물어봐야 하지?" 어디서부터 어떻게 챙겨야 할지 막연한 경우가 많지요. 저는 단순히 신고만 해드리는 세무사가 되고 싶지 않았습니다. 저는 친절한 설명과 원활한 소통을 가장 중요하게 생각합니다. 세법은 복잡하지만, 대표님들께는 이해하기 쉽고 명확하게 전달되어야 합니다. 젊은 세무사로서 빠르게 바뀌는 제도와 환경에 발맞추어, 단순히 신고만 처리하는데서 멈추지 않고 앞으로의 사업운영까지 함께 고민하는 동반자가 되겠습니다. "막막하고 답답할 때, 편하게 물어볼 수 있는 세무사." 여러분이 사업에만 집중할 수 있도록, 세무는 제가 확실히 책임지겠습니다. 세무사 이건무 배상 주요 업무 1. 기장대행 사업자분들의 장부 작성과 회계처리를 대신해 드립니다. 정확한 기장으로 세무 리스크를 최소화하고, 신고 준비를 체계적으로 지원합니다. 2. 신고대행 부가가치세,

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이건무 세무사 사무소 면책공고

안녕하세요. 세무사 이건무입니다. 먼저 부족한 글에도 제 블로그를 찾아주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다. 해당 블로그의 글은 방문해주신 분들에게 일반적인 세무 정보를 공유하기 위해 작성되었습니다. 각 글은 작성 시점의 대한민국 세법과 관련 법규를 기준으로 신중히 작성되었으나, 개별적인 상황이나 구체적인 사실관계에 따라 다르게 적용될 수 있으므로 법률 또는 세무 자문으로 직접 활용될 수 없습니다. 세법 규정은 항상 변화하며, 동일한 규정이라도 납세자의 상황에 따라 해석과 적용이 달라질 수 있습니다. 따라서 본 블로그에 게시된 정보는 참고 자료로만 활용하시고, 중요한 세무·회계·재산상의 의사결정을 내리기 전에는 반드시 자격을 갖춘 전문가와 상담하시길 권장드립니다. 본 블로그의 내용을 근거로 내린 판단으로 인해 발생하는 모든 손실이나 손해에 대해서 당소는 어떠한 법적 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 이 면책 조항은 블로그 개설 시점부터 현재 및 향후 게시되는 모든 글에 적용됩니다. 문

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[세무 일반] 납세자의 권리, 세무사와 함께라면 안심할 수 있습니다 [관악구 세무사]_서울대입구역 세무사

세무서를 직접 방문해야 하는 상황은 납세자분들에게 생소하고 복잡하게 느껴지는 경우가 많습니다. 많은 분들이 세무사라고 하면 단순히 장부작성이나 세금 신고만 떠올리지만, 납세자의 목소리를 전달하고 권익을 보호하는 것이 또 하나의 중요한 역할입니다. 청라국제도시에 위치한 서인천세무서를 다녀왔습니다. 예상치 못하거나 과도한 세금 문제로 어려움을 겪을 때는 납세자보호위원회 절차, 경정청구, 이의신청 등을 통해 권리를 지킬 수 있습니다. 납세자와 함께 절차에 동참하며 필요한 이야기를 전달하고, 진행 상황을 꼼꼼히 확인했습니다. 세무 업무는 낯설고 복잡할 수 있지만, 전문가와 함께라면 한결 수월하게 처리할 수 있습니다. 세무사의 역할은 단순히 계산과 신고를 넘어서, 납세자가 억울한 일을 겪지않도록 권익을 지켜드리는 일이라고 생각합니다. 세금 문제로 답답할 때, 믿고 의지할 수 있는 세무사가 되겠습니다. 세금과 관련해 문의나 상담이 필요하신 경우에는 편하게 연락 주세요. 친절히 답변드리겠습니다.

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[업종별 세무] 타로·사주상담의 세금_역술·역학·점술·무속 세무사

안녕하세요. 타로 세무사, 사주 세무사, 무속 세무사, 관악구 세무사 이건무 세무사입니다. 타로마스터, 역술가 대표님들 매번 반복되는 상담 예약과 관리, 온라인 예약까지 겹치면서 “이대로 세금 신고해도 괜찮을까?” 고민해본 적 있으신가요? 저도 가끔 타로를 보는데요. 실제 상황과 맞아떨어지는 순간의 신기함을 느낀 적이 있습니다. 마찬가지로 매출과 세무도 맞아떨어지게 관리해야 불필요한 세금 리스크를 피할 수 있습니다. 1. 사업자를 내야할까요? 타로, 사주상담 등 점술 서비스를 반복적으로 제공하는 경우 사업자등록이 필요합니다. (다만, 사업장 및 직원 등이 없다면 의무는 아닙니다) 등록하지 않고 운영하면 매출 누락, 추징 등의 위험이 커집니다. 일반적으로 점술 및 유사 서비스업 (업종코드 930909)을 등록할 수 있습니다. 점술 및 유사 서비스업 (930909) 혹시 온라인플랫폼(크몽 등)에서 서비스를 예약·판매하시는 경우, 추가로 통신판매업신고가 필요합니다. 통신판매업신고 | 민원

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[상속·증여] 실제 세무조사 사례로 보는 사전증여와 추정상속_상속증여 세무사

전에 상속세 가이드에서 ‘보완’이라는 표현을 쓴 적이 있습니다. [상속·증여] 처음 만나는 상속세 가이드 [관악 세무사] 안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 상속은 갑작스럽게 찾아오는 경우가 많습니다. 재산을 물려받는 일보다... blog.naver.com 상속과 증여는 서로 보완적인 관계에 있습니다. 즉 상속세를 계산할 때 단순히 피상속인(돌아가신 분)의 상속재산만 보는 게 아니라, 생전의 거래, 증여까지 들여다본다는 의미입니다. 최근 진행된 상속세 세무조사 사례를 통해 설명드리겠습니다. 1. 상속세 세무조사 사례 상속인은 이미 스스로 상속세 신고와 세금납부까지 모두 끝낸 상태였지만, 그 후 해가 지나고 나서야 세무조사가 시작되었습니다. 일단 제출된 신고서만 놓고 보면 큰 하자가 없어 보였습니다. 상속받은 재산의 누락도 없었고, 재산의 평가도 무난하게 진행한 것으로 보였습니다. 다만, 제가 검토하는 과정에서 다음 문제들이 있었습니다. 사전증여 (과거 증여 누락) 상속인이 직접 상속세

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[세무 일반] 5000만원 체납세금 탕감, 어떻게 보시나요? [관악 세무사]

안녕하세요. 이건무 세무사입니다. 국세체납 탕감과 관련된 뉴스 링크입니다. [단독]납부능력 없는 국민, 국세체납액도 5000만원까지 탕감 정부여당이 ‘빚 굴레’에 갇힌 서민의 재기 지원을 위한 정책으로 5000만원 이하 국세 체납자에 한해 이를 모두 탕감해주는 방안을 추진한다. 18일 정치권에 따르면 정태호 더불어민주당 의원은 납부능력이 없는 이들의 n.news.naver.com 정부가 5000만 원 이하 국세 체납을 탕감하는 방안을 추진한다고 합니다. 못 걷을 세금을 정리하고 서민 재기를 돕겠다는 취지라고 하는데요. 취지는 충분히 이해했습니다. 코로나 이후 자영업 사장님들의 상황이 정말 힘들었으니까요. 세금 때문에 다시 시작할 기회조차 못 잡는 건 안타까운 일입니다. 다만, 여러 번 생각해볼 문제라고 봅니다. 세금을 꼬박꼬박 내느라 고생한 사람들에게는 보상이 없으니까요. 혹시나 “안 내면 언젠가 탕감해주겠지”라는 잘못된 신호가 가지 않을까 걱정도 됩니다. 이번 국세 체납액 탕감 정

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[업종별 세무] 헬스장·필라테스, 요가학원과 세금_헬스 필라테스 세무사

요즘 자기관리에 투자하는 사람들이 늘어나면서, 헬스장과 필라테스 이용자가 급격히 늘고 있습니다. PT를 받는 회원도 많아지고, 운동시설 운영이 활발해진 만큼 세금과 운영 관리도 함께 고민해야 하는 시대가 왔습니다. 세금 때문에 헷갈리거나 놓치면 손해 볼 수 있는 부분이 생각보다 많습니다. 사업자등록은 어떻게 해야 할까? 헬스장, 필라테스는 과세일까 면세일까? 강사는 직원으로 둘까, 프리랜서로 둘까? 작은 실수 하나가 불필요한 세금 문제로 이어질 수 있습니다. 관악 세무사의 이 글로 헬스장·필라테스 대표님이 반드시 챙겨야 할 세무 핵심 사항을 한눈에 확인하세요. 1. 우선 사업자등록 하셔야죠! 먼저, 헬스장은 체육시설업에 해당하여 체육시설업 신고를 해야합니다. 필라테스(요가도 포함)는 체육시설업에 해당하지 않아 바로 사업자등록을 하면 됩니다. 체육시설업 신고는 아래 링크를 확인하세요. 체육시설업 (변경)신고 | 민원안내 및 신청 | 정부24 서비스 개요 신청방법 인터넷 , 방문 , 우

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[상속·증여] 부모·자녀 간 거래, 저가양도와 고가양도에도 절세 기회가 있습니다. [관악 세무사] _관악구 세무사 상속증여 세무사

부모와 자녀 간에 부동산이나 주식을 사고파는 경우 단순한 거래처럼 보이지만 세법은 그렇게 호락호락하지 않습니다. 특히 시가보다 싸게 파는 저가양도, 시가보다 비싸게 파는 고가양도는 상속세·증여세 조사에서 단골로 등장하는 이슈입니다. 하지만, 무조건 세금폭탄이 되는 건 아닙니다. 규정을 정확히 이해하고, 거래를 어떻게 설계하느냐에 따라 합법적인 절세의 길도 열려 있습니다. 1. 저가양도·고가양도가 뭔데요? 먼저 짚고 넘어갈 점은 배우자 및 직계존비속 간의 재산 양도는 증여로 추정된다는 것입니다. "가족 간 양도는 진짜 대가를 주고받은 양도인지 믿지 못하겠다." 라는 건데요. 지급한 대가를 입증하지 못한다면, 해당 재산을 증여한 것으로 보아 증여세가 과세됩니다. 실제로 대가를 주고받은 거래라면, 그 다음은 시가에 맞게 거래했는지, 아니면 저가·고가 양도에 해당하는지를 살펴보아야합니다. (1) 저가양도 시가 10억원인 아버지 소유의 아파트를 자녀에게 5억원에 양도한 경우를 예로 들어보겠습

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[업종별 세무] 인터넷방송의 세금_인방 세무사 치지직, 유튜브, 틱톡, SOOP 크리에이터 스트리머 bj [관악 세무사]_관악구 세무사

인터넷방송인이라면 방송 한번, 영상 하나 올릴 때마다 수익이 발생하지만, 대부분 세금 신고를 어떻게 해야 하는지 제대로 모르시는데요. ‘사업자가 아니라서 괜찮겠지, 면세라서 괜찮겠지’ 하고 넘어가면, 나중에 국세청에서 확인할 때 예상치 못한 문제에 직면할 수 있습니다. 오늘은 관악구 세무사가 직접 인터넷방송 세무를 다뤄본 경험을 바탕으로, 인방 세금과 절세 포인트를 쉽게 정리해드립니다. 1. 사업자등록, 제대로 알아야 시작 실제 상담 사례로, 직장인인데 부업으로 방송을 한다면서 사업자 등록이 필요한지 물어보신 경우가 있었습니다. 일정 수준까지는 사업자등록 없이 3.3% 프리랜서로 활동해도 무방합니다. 다만 수입이 늘어나거나 세금계산서 발급이 필요해지는 시점에는 사업자등록을 고려하는 것이 좋습니다. 계속적이고 반복적으로 콘텐츠를 제작하고 수익이 발생한다면 사업자등록을 해야 합니다. 사업자등록 시에는 과세사업자와 면세사업자를 구분해야하는데요. 사람을 고용하거나 전문 장비·스튜디오와 같은

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[업종별 세무] 유흥주점 관련 세무

룸살롱, 나이트클럽, 바… 유흥주점을 운영하시나요? 유흥주점은 일반 음식점과 달리 세금 폭탄 맞을 가능성이 높은 업종입니다. 관악구 세무사의 이번 글에서는 유흥주점 대표님이 놓치면 추징당하는 세금과 관리 포인트를 정리했습니다. 1. 유흥주점의 사업자등록 유흥주점을 개업하면 개업일로부터 20일 이내 반드시 사업자등록을 해야 합니다. 사업자등록을 할 때, 여타 업종과 동일한 일반 서류 외에 유흥주점은 자금출처명세서를 반드시 제출해야 합니다. 이는 국세청이 유흥주점을 명의 대여와 탈세 등이 잦은 업종으로 보기 때문에 이를 방지하기 위해 요구되는 서류입니다. 또한 유흥주점은 부가가치세 간이과세 배제업종에 해당합니다. 더불어 등록 시 업종과 사업장 면적, 개별소비세 적용 여부를 정확히 기재해야 합니다. 예를 들어 객실과 종업원이 있는 룸살롱의 경우 업종코드 552201을 사용하시면 됩니다. 일반 유흥 주점업 (552201) 결국 사업자등록 단계에서부터 자금 출처를 명확히 하고 필요한 서류를

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[상속·증여] 처음 만나는 상속세 가이드 [관악 세무사]

상속은 갑작스럽게 찾아오는 경우가 많습니다. 재산을 물려받는 일보다도, 세금과 절차를 어떻게 해야 할지 걱정이 앞서죠. “얼마를 내야 하지?” “언제까지 신고해야 하지?” 상속세는 평소 접하기 어려운 세금이기에 누구에게나 낯설고 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 오늘은 상속세의 기본 구조와 신고 절차를 알기 쉽게 간단히 정리해드리겠습니다. 가족의 평안을 지키는 첫걸음, 상속세 이해에서 시작됩니다. 1. 상속세가 무엇인가요? 상속세와 증여세가 한 법에 규정된 이유 상속세는 사망을 계기로 가족 등에게 재산을 무상으로 이전할 때 부과되는 세금입니다. 유증, 사인증여, 유언대용신탁 등도 상속세의 과세대상에 해당합니다. 증여세 또한 재산의 무상 이전에 대하여 부과되는 세금인데요. 다만 증여세는 생전에 재산을 이전할 때 과세되고, 상속세는 사망으로 상속이 개시될 때 과세된다는 차이가 있습니다. 즉, 증여세는 상속세를 보완하는 성격을 가진 세금이라고 할 수 있습니다. 2. 상속세 계산구조 상속받은

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[세무 일반] 세금 5년간 ‘0원’ 낼 수 있는 세액감면

창업을 앞둔 순간, 누구나 맞닥뜨리는 현실이 있습니다. 바로 초기 비용과 세금 부담입니다. 하지만 2025년 안에 창업을 시작하면 5년간 세금을 대폭 줄일 수 있는 제도가 있습니다. 단순히 절세를 넘어, 초기 자금을 효율적으로 운영하고 사업 기반을 탄탄히 만드는 발판이 될 수 있죠. 창업을 고민 중이시라면, 지금이 바로 실행할 최적의 시점입니다. 1. 창업세액감면? 창업중소기업세액감면이라는 제도가 있습니다. 말 그대로, 새로 사업을 시작한 창업자가 일정 요건을 만족하면 5년간 소득세/법인세를 전부 또는 일부 줄여주는 혜택인데요. 제대로 활용하면 초기 사업 운영 부담을 크게 낮출 수 있습니다. 단, 창업세액감면은 처음 창업할 때 요건을 충족했는지 여부를 기준으로 적용됩니다. 따라서 창업을 준비할 때부터 요건을 꼼꼼히 챙기고 계획하는 것이 절세 혜택을 놓치지 않는 핵심 포인트입니다. 2. 창업세액감면, 누가 받을 수 있을까요? 정확한 명칭은 '창업중소기업 등에 대한 세액감면' 입니다.

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[세무 일반] 대표님이 꼭 알아야 할 인건비 관련 세무 정보

사업이 조금씩 자리 잡으면 자연스럽게 찾아오는 고민이 있습니다. 바로 직원 채용인데요. 누군가를 추가로 고용하면 매출은 늘 수 있지만, 동시에 인건비와 세금 부담도 따라오기 때문이죠. 그런데 여기서 한 가지 놓치면 안 되는 사실! 직원 고용을 잘만 계획하면, 세금 혜택까지 챙길 수 있다는 점입니다. 오늘은 어떤 고용 유형이 있는지, 그리고 직원 고용 시 받을 수 있는 세액공제 혜택까지, 관악구 세무사가 대표님이 인건비에 대해 꼭 알아야 할 핵심 포인트를 정리해 드리겠습니다. 1. 직원 고용 유형, 뭐가 있을까요? 직원 고용은 크게 4가지로 볼 수 있습니다. 일반근로자, 일용근로자, 사업소득자 (프리랜서), 기타소득자 인데요. 유형별로 하나씩 설명드리겠습니다. 일반근로자 일반근로자는 쉽게 정규직원이라 볼 수 있습니다. 매월 급여 지급 시 근로소득세 원천징수 후, 다음 해 2월 연말정산으로 정산 4대보험 가입 의무 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 사장님이 일정 부분 부담해야 하

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[세무 일반] 장부 자료 없이 세금 신고 - 단순경비율과 기준경비율 [관악 세무사]

사업을 시작해 소득이 있다면 누구나 세금을 신고해야 합니다. 원칙은 장부를 작성해서 신고하는 것이지만, 현실적으로는 장부를 꼼꼼히 쓰기 어려운 경우가 많습니다. 이럴 때 선택할 수 있는 방법이 바로 추계신고입니다. 1. 추계신고란? 추계신고는 말 그대로 소득을 추정해서 계산하여 신고하는 방식입니다. 매출은 실제 금액을 쓰고, 비용은 국세청이 정한 경비율을 적용해서 계산합니다. 즉, 장부나 영수증 등 증빙이 없어도 일정한 기준에 따라 비용을 인정받을 수 있게 해둔 제도입니다. 2. 경비율의 의미 경비율은 업종별 평균 비용 비율입니다. 국세청이 업종별로 “이 정도는 보통 비용이 들어간다” 하고 정해둔 수치를 말합니다. 일반적으로 단순경비율이 기준경비율보다 높습니다. 단순경비율은 매출액에서 일정 비율만큼을 단순하게 비용으로 인정하는 방식입니다. 반면 기준경비율은 매입비용, 임차료, 인건비 등 주요경비는 실제 증빙을 확인하여 인정하고, 그 외 나머지 금액은 매출액의 일정 비율을 비용으로 계

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[세무 일반] 사업의 첫걸음, 사업자등록 [관악 세무사]

사업자가 반드시 거쳐야 하는 첫 관문, 사업자등록에 대해 함께 알아보겠습니다. 1. 사업자등록을 해야하는 사업자란? '사업소득'이 발생했다하여 꼭 '사업자등록'을 해야하는 것은 아닙니다. “사업자”란 사업 목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 자를 말한다. 사업상이란 계속적/반복적을 뜻합니다. 즉, 재화 또는 용역을 계속적/반복적/독립적으로 공급하는 경우 의무적으로 사업자등록을 해야합니다. 단, 개인이 1)일정 물적 시설 없이 2)근로자를 고용하지 아니하고 3)독립된 자격으로 용역을 공급하고 대가를 받는 인적 용역의 경우 사업자등록이 필수가 아닙니다. 예를 들어 3.3%를 떼고 소득을 지급받는 디자이너, 강사, 보험설계사 등은 사업자등록을 하지 않아도 됩니다. 2. 사업자등록이 필수가 아니라면 등록하지 않는 것이 항상 좋나요? 아닙니다. 각각 장단점이 있습니다. 프리랜서 (사업자등록 X) 개인사업자 (사업자등록 O) 종합소득세 납부 납부 O

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[세무 일반] 일반과세·간이과세 비교 [관악 세무사]

사업자등록 과정에서 반드시 결정해야 하는 것이 바로 일반과세자와 간이과세자 선택인데요. 많은 개인사업자들이 세금 부담이 적다는 이유로 간이과세를 선택하지만, 실제로는 사업 형태와 규모에 따라 유리한 선택이 달라질 수 있습니다. 이번 글에서는 일반과세자와 간이과세자의 차이와 선택 기준을 간단히 정리해드립니다. 1. 일반과세자? 간이과세자? 둘의 차이는 부가가치세에 있습니다. 부가가치세법에서는 일반과세자와 간이과세자를 다음과 같이 정의하고 있습니다. “간이과세자”(簡易課稅者)란 제61조제1항에 따라 직전 연도의 재화와 용역의 공급에 대한 대가(부가가치세가 포함된 대가를 말한다. 이하 “공급대가”라 한다)의 합계액이 대통령령으로 정하는 금액에 미달하는 사업자로서, 제7장에 따라 간편한 절차로 부가가치세를 신고ㆍ납부하는 개인사업자를 말한다. “일반과세자”란 간이과세자가 아닌 사업자를 말한다. 간단하게 연 환산 매출이 1억4백만원에 미달하는 개인사업자의 경우 간이과세를 적용받을 수 있습니다.

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[세무 일반] 사업자등록 후 해야할 필수 목록_사업자등록 후 꼭 확인하세요!

사업자등록을 마치고 “이제 뭐부터 해야 하지?” 하는 생각이 드는 대표님들을 위해, 사업 운영과 세무 관리를 한층 편하게 만드는 준비 과정을 차근차근 정리했습니다. 1. 사업용 계좌 개설 사업자등록증을 발급받은 후 개인 계좌와 사업용 계좌를 분리하여 사용하는 것은 세무 관리의 기본입니다. 사업용 계좌를 통해 모든 사업 관련 수입과 지출을 관리함으로써 매출 및 비용 파악이 용이해지고 세무 신고 시 정확한 자료를 확보할 수 있습니다. 사업용 계좌는 사업자등록증과 대표자 신분증, 임대차계약서 등을 지참하여 개설할 수 있습니다. 주요 거래처와의 거래 내역은 반드시 사업용 계좌를 통해 이루어지도록 하세요. 비용 입증이 용이해집니다. 개인사업자 중 복식부기의무자에 해당하는 분들은 사업용계좌 신고와 사용(1.금융기관을 통한 거래대금 결제관련, 2.인건비 및 임차료 지급 관련인 경우)이 의무입니다. 복식부기의무자와 관련해선 다음 글을 참고해주시기 바랍니다. 간편장부와 복식부기 쉽게 이해하기 안녕하

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[세무 일반] 간편장부와 복식부기 쉽게 이해하기 [관악 세무사]

종합소득세 안내문을 보면 종종 이런 문구를 볼 수 있습니다. "간편장부 대상자", "복식부기 의무자" 처음 보는 사람에게는 마치 외계어처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 사실 판단 기준과 의미는 명확합니다. 이번 글에서는 관악구 세무사가 이 두 가지 개념을 쉽게 풀어서 정리해드립니다. 1. 장부작성은 필수! 사업을 하는 사람이라면 돈이 들어오고 나가는 모든 거래를 기록해야 합니다. 이 기록을 장부라고 하고 세금 계산의 근거가 됩니다. 이렇게 작성한 장부와 증빙자료는 5년간 보관해야 합니다. 장부를 작성/보관하지 않으면 장부의 기록/보관 불성실 가산세(무기장가산세)가 부과될 수 있습니다. 단, 일정 소규모 사업자는 예외가 있습니다. 2. 간편장부? 복식부기? 간편장부는 말 그대로 간편하게 기록하는 장부입니다. 장부의 작성은 복식부기가 원칙입니다. 따라서 복식부기 "의무자", 간편장부 "대상자"라고 표현하는 것입니다. 하지만 어느 정도의 회계지식이 있어야 작성할 수 있는 복식부기를 모든

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