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2026년 법인사업자 세무기장, 법인세 결산을 위한 법인통장 적요기록

2026년 법인사업자 세무기장 법인세 결산을 위한 법인통장 적요 기록 방법 총정리 쿠택스 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 법인사업자라면 매년 반드시 거쳐야 하는 과정이 바로 법인세 결산입니다. 그중에서도 많은 대표님들이 가장 쉽게 간과하지만, 세무조사·추징세액과 직결되는 핵심 요소가 바로 ‘법인통장 기록’ 입니다. 오늘은 2026년 법인사업자 세무기장 기준 법인세 결산 시 반드시 지켜야 할 법인통장 적요 기록 방법을 실무 사례 중심으로 정리해 드리겠습니다. 법인세 세무기장에서 법인통장이 중요한 이유 법인세 신고는 단순히 매출·매입만 맞춘다고 끝나지 않습니다. 법인통장 내역을 어떻게 입력하고, 어떤 적요로 관리했는지에 따라 세무 리스크가 완전히 달라집니다. 법인통장 입력으로 확인할 수 있는 핵심 포인트 1️ 외상채권·채무 및 미지급금 관리 외상매출금 외상매입금 미지급금 미지급비용 잔액 실제 사례 과거 결산 과정에서 거래처가 8,000,000원을 이중 출금한 사실을 법인

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2026년 법인세 신고 필요서류 총정리 1인 법인사업자 법인 결산 시 꼭 준비해야 할 서류

2026년 법인세 신고 필요서류 총정리 1인 법인사업자 법인 결산 시 꼭 준비해야 할 서류 안내 법인세 신고 필요서류 안녕하세요. 세무기장대리를 전문으로 하는 쿠택스입니다. 매년 법인세 신고 시즌이 되면 “법인세 신고할 때 어떤 서류를 준비해야 하나요?” “1인 법인도 이렇게 많이 필요한가요?” 라는 질문을 정말 많이 받습니다. 법인세 신고는 단순히 신고서만 제출하는 것이 아니라, 법인 결산(재무제표 작성)을 전제로 진행되기 때문에 사전에 준비해야 할 서류가 생각보다 많습니다. 이번 포스팅에서는 2026년 법인세 신고 필요서류 1인 법인사업자 기준 결산 시 필수서류 를 한 번에 정리해 드리겠습니다. 법인세 신고 필요서류 및 법인 결산 시 필요서류 1인 법인사업자는 아래 서류를 꼭 준비해 주세요 1. 법인 등기부등본 / 2025년 말 기준 주주명부 법인의 기본 사항을 확인하기 위한 가장 기초적인 서류입니다. 확인 내용 회사의 기본 정보(상호, 대표자, 본점 주소 등) 주주 변동

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2026년 건강보험료 개정 계획

2026년 건강보험료 개정 계획 재산보험료 정률제 도입·소득 반영 시차 단축…건보료 부과 체계 대대적 개편 매달 납부하는 건강보험료는 국민에게 필수적인 사회안전망이지만, 동시에 기준이 불명확하고 예측하기 어려운 부담으로 느껴지는 경우도 적지 않습니다. 특히 소득은 줄었는데 재산이 있다는 이유만으로 보험료가 급격히 인상되거나, 비슷한 재산을 보유하고 있음에도 구간 차이로 보험료가 크게 달라지는 문제는 오랫동안 국민 불만의 대상이 되어 왔습니다. 이러한 문제를 해소하기 위해 정부가 건강보험료 부과 체계 전면 개편에 나섭니다. 국민건강보험공단, ‘2026년 업무 추진 계획’ 보고 2026년 2월 3일, 보건복지부에 따르면 국민건강보험공단은 최근 건강보험 제도의 형평성 강화와 지속 가능성 확보를 목표로 한 「2026년 업무 추진 계획」을 보고하였습니다. 이번 개편의 핵심 방향은 명확합니다. “실제로 가진 만큼, 실제로 번 만큼 부담하는 공정한 건강보험료 체계 구축” 이를 위해 재산보험료 산

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종합소득세 신고대행으로 740만원 세금환급 사례

종합소득세 신고대행으로 740만원 세금환급 사례 세무기장 + 세액공제 전략으로 절세 성공 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스 세무사입니다. 이번 글에서는 종합소득세 신고대행을 통해 740만원 환급 및 향후 절세 구조를 만든 실제 상담 사례를 소개해드립니다. 1. 상담 의뢰 배경 연 매출: 약 5억 ~ 6억 원 기존 납부 종합소득세: 약 1,400만원 영업이익률: 약 9% 대표님께서는 “매출 대비 세금이 과도하게 높다”는 판단으로 종합소득세 절세 상담을 요청하셨습니다. 쿠택스에서는 기존 신고자료를 정밀 검토한 후 구조적인 문제점 3가지를 확인했습니다. 종합소득세 절세를 막고 있던 3가지 문제점 1️ 재고 관리 미반영 문제 기말재고 관리가 정확하지 않아 실제 이익보다 높게 계산될 가능성이 있었습니다. 재고는 단순 숫자가 아니라 과세소득에 직접적인 영향을 주는 핵심 요소입니다. 재고 정리만으로도 세금 차이가 크게 발생할 수 있습니다. 2️ 인건비 신고 누락 및 왜곡 문제 인건비가 지나치게

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2주택자도 주택임대소득세 대상? 2026년 전세보증금 간주임대료 과세

2주택자도 주택임대소득세 대상? 2026년 전세보증금 간주임대료 과세 “3주택 이상만 세금 내는 줄 알았죠?” 2026년부터는 고가 2주택자도 전세보증금에 대해 임대소득세(간주임대료)가 과세됩니다. 월세를 받지 않아도 세금이 발생할 수 있어 다주택자의 주의가 필요합니다. 이번 글에서는 2주택자 과세 요건 간주임대료 계산 방법 분리과세 vs 종합과세 비교 건강보험 영향 절세 전략 까지 한 번에 정리해드립니다. * 간주임대료 계산방법 https://m.blog.naver.com/kuutax/221963773930 [세무사] 주택임대소득 간주임대료 계산방법 #주택임대소득 #간주임대료 #세무사 [세무사] 주택임대소득 간주임대료 계산방법 안녕하세요. 쿠택스입니다... m.blog.naver.com ⸻ 1. 2주택자도 임대소득세를 내야 하나요? 기본 원칙 주택임대소득은 부부 합산 주택 수 기준으로 판단합니다. • 배우자 각각 1채 → 2주택 • 부부 공동명의 1채 → 1주택 ⸻ 2.

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1인법인 법인세 신고대행 및 신고대리 (개인법인)

1인법인 법인세 신고대행 및 신고대리 (개인법인) 안녕하세요. 1인법인 법인세 신고대행 전문 쿠택스입니다. 법인세 신고대행 최근 1인 법인 설립이 빠르게 증가하고 있습니다. 설립은 간단하지만, 세무 처리와 법인세 신고는 개인사업자와 전혀 다릅니다. “1인법인인데 직접 해도 되지 않을까?” 이 질문을 가장 많이 받습니다. 결론부터 말씀드리면, 1인 법인도 반드시 복식부기 장부 작성 의무가 있습니다. 아래에서 자세히 정리해드리겠습니다. ⸻ 1. 1인법인 세무기장, 왜 반드시 필요할까요? 1-1. 세무 기장이란 무엇인가? 세무 기장(記帳)이란 세금 신고를 위해 거래 내용을 장부에 기록하는 것을 의미합니다. 법인은 모든 거래를 복식부기 방식으로 기록해야 합니다. 이는 차변·대변을 이중으로 기록하는 회계 방식으로, 전문 지식 없이 처리하기 쉽지 않습니다. ⸻ 1-2. 법인은 규모와 관계없이 복식부기 의무 개인사업자는 일정 매출 이하일 경우 간편장부 작성이 가능합니다. 하지만 법인은 매출

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법인세 신고대리 필요서류 및 준비서류 2026년

법인세 신고대리 필요서류 및 준비서류 2026년 안녕하새요. 법인세 신고대리 전문 쿠택스입니다. 오늘은 법인세 신고대리 필요서류 및 준비서류에 대해 체크해보려고 합니다. 쿠택스세무사 1. 법인세 신고 기간 먼저 확인하세요. 법인세 신고는 법인의 결산일 기준으로 진행됩니다. • 12월 결산 법인 → 다음 해 3월 31일까지 신고 • 3월 결산 법인 → 6월 신고 • 6월 결산 법인 → 9월 신고 • 9월 결산 법인 → 12월 신고 대부분의 법인은 12월 결산이므로 3월이 신고 마감입니다. 기한 임박 후 자료를 모으면 누락·오류 발생 가능성이 높습니다. 최소 1~2개월 전부터 준비하는 것이 안전합니다. ⸻ 2. 법인통장 거래내역 법인세 신고의 출발점은 자금 흐름 확인입니다. 반드시 준비해야 할 계좌: • 법인 명의 모든 계좌 • 법인카드 결제 계좌 • 대표자 계좌 중 법인 자금이 혼용된 계좌 확인 목적: • 매출 누락 여부 • 비용 인정 가능 여부 • 가지급금·가수금 발생 여부 • 자금

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2026년 법인세 신고대리 체크사항 (법인사업자)

2026년 법인세 신고대리 체크사항 및 애로사항 법인사업자 꼭 확인해야 할 사항과 기업 애로사항 쿠택스세무사 안녕하세요. 법인세 신고 전문 쿠택스입니다. 12월 말 결산법인의 2026년 법인세 신고 및 납부기한은 3월 31일까지입니다. 법인세 신고는 단순히 세액 계산만의 문제가 아니라, 세무 리스크 관리와 사후 추징 방지가 핵심입니다. 특히 최근 과세당국의 세수 관리 강화와 전산 분석 고도화로 인해 비용 과대계상 사적경비 처리 세액공제 요건 미충족 최저한세 오적용 사례에 대한 검증이 매우 엄격해졌습니다. 이번 글에서는 2026년 세법 기준에 맞춰 법인세 신고대리 시 반드시 점검해야 할 사항과 기업이 겪는 주요 애로사항을 정리해 드리겠습니다. 1. 법인세 신고 시 법인사업자들의 애로사항 ① 돈을 받지 못했는데 세금은 내야 하는 문제 건설업, 유통업 등에서 가장 많이 발생하는 애로사항입니다. 하청업체가 공사를 완료했음에도 원청으로부터 대금을 지급받지 못하는 경우가 있습니다. 그러

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안경원 창업과 안경원 세금

안경원 창업과 안경원 세금 안경원 전문 기장세무사 쿠택스가 정리한 개업부터 세금까지 안녕하세요. 안경원 전문 기장세무사 쿠택스입니다. 안경원 창업을 준비하시는 분들께 가장 많이 받는 질문은 단순합니다. “안경원 개업, 어디서부터 어떻게 준비해야 하나요?” 이번 글에서는 안경원 개업 과정, 운영 시 꼭 알아야 할 실무 포인트, 그리고 자금계획·매장임대·세금 관리까지 실제 현장에서 겪는 내용을 중심으로 정리해 보겠습니다. "안경점 마진이 그렇게 좋다면서요?" 이런 질문도 많이 하십니다. 이건 정말 옛날 얘기입니다. 요즘 안경원 폐업도 많고 쉽지 않은 환경입니다. 절대로 쉽게 생각하면 오산입니다. ⸻ 1. 안경원 개업 과정 한눈에 보기 안경광학과 졸업 후 안경사 국가고시 합격은 안경원 창업을 위한 최소 조건입니다. 이후에는 각자의 상황에 따라 창업 형태가 달라집니다. 안경원 창업 형태별 선택 • 개인 안경원 창업 • 프랜차이즈 가맹점 창업 • 콘택트렌즈 전문 매장 • 하우스 브랜드 중심

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신규사업자, 무조건 간이과세자가 유리할까요? (간이사업자)

신규사업자, 무조건 간이과세자가 유리할까요? (간이사업자) 2026년 기준 간이과세 vs 일반과세, 반드시 따져야 할 3가지 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 사업자등록을 준비하는 신규사업자분들이 가장 많이 묻는 질문이 있습니다. “신규사업자는 무조건 간이과세자로 하면 되나요?” 결론부터 말씀드리면 맞는 경우도 있는데 아닌 경우도 있습니다. 오히려 잘못 선택하면 부가세 환급 수백이상을 포기 하게 되는 경우도 있습니다. 특히 2024년 7월부터 간이과세자 기준이 연 매출 1억 400만 원 미만으로 대폭 상향되면서 “이제 웬만하면 다 간이로 하면 되겠네?”라고 오해하시는 분들이 많아졌습니다. 하지만 기준이 완화된 만큼, 함정도 더 많아졌습니다. 오늘은 2026년 기준, 신규사업자가 사업자등록 전에 반드시 체크해야 할 간이과세자 vs 일반과세자 선택 기준을 정리해 드리겠습니다. 1️ 간이과세 1억 400만 원 상향 BUT, ‘세금계산서’는 여전히 핵심입니다 많은 분들이 “매출 1

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사업장현황신고 2026년, 면세사업자 매출신고

사업장현황신고 2026년, 면세사업자 매출신고 |부가가치세 면세사업자라면 꼭 알아야 할 신고 의무 쿠택스 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 부가가치세가 면제되는 개인사업자분들 중 “나는 부가세 신고 안 하니까 신고할 게 없다”고 생각하시는 경우가 많습니다. 하지만 면세사업자에게는 ‘사업장현황신고’라는 별도의 신고 의무가 있습니다. 신고를 누락하면 종합소득세 가산세까지 이어질 수 있어 반드시 주의하셔야 합니다. 1. 사업장현황신고란? 사업장현황신고란 부가가치세가 면제되는 개인사업자가 직전 과세연도의 연간 수입금액과 사업장 현황을 사업장 관할 세무서에 신고하는 제도입니다. 즉, 부가가치세 신고를 하지 않는 대신 국세청에 “얼마를 벌었는지”를 미리 알려주는 신고라고 이해하시면 됩니다. 이 신고 자료는 종합소득세 신고의 기초 자료로 활용됩니다. 2. 사업장현황신고 대상자 다음과 같은 부가가치세 면세사업자는 원칙적으로 사업장현황신고 대상입니다. 대표적인 신고 대상 업종 병원,

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2026년 연말정산 간소화 서비스 QnA

2026년 연말정산 간소화 서비스 Q&A 총정리 (2025년 귀속, 국세청 홈택스 기준) 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 연말정산 과정에서 소득공제·세액공제를 잘못 적용하셨더라도 5월 종합소득세 신고 시 정정이 가능이 가능합니다. 국세청은 2025년 귀속 연말정산을 위해 2026년 1월 15일부터 홈택스 연말정산 간소화 서비스를 본격 개통합니다. 간소화 서비스에서는 교육비, 의료비, 보험료 등 총 45종의 소득·세액공제 자료를 한 번에 조회하실 수 있습니다. 아래에서는 국세청에서 안내한 연말정산 간소화 서비스 관련 주요 궁금증을 Q&A 형식으로 정리해 드립니다. Q1. 간소화 서비스에서 정상적으로 조회되던 부양가족 자료가 올해는 보이지 않는 이유는 무엇인가요? 부양가족이 간소화자료 제공에 동의했더라도, 다음의 경우에는 자료가 제공되지 않습니다. 2025년 소득금액이 100만 원 초과 (근로소득만 있는 경우 총급여 500만 원 초과) 2024년 12월 31일 이전 사망한 부양

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프리랜서 수입1억원 세금은 얼마나 될까? (삼쩜삼 3.3%)

프리랜서 수입1억원 세금은 얼마나 될까? (삼쩜삼 3.3%) 필요경비율에 따라 달라지는 종합소득세 총정리 프리랜서로 활동하며 연 수입 1억 원을 올리는 경우, 실제로 납부해야 할 세금은 필요경비 인정 비율과 신고 방식에 따라 크게 달라집니다. 같은 매출 1억 원이라도 경비 처리 방법에 따라 세금 차이가 수백만 원 이상 발생할 수 있습니다. 이번 글에서는 프리랜서 수입 1억원 세금 계산 구조 필요경비율별 예상 세금 프리랜서가 꼭 알아야 할 절세 포인트 를 중심으로 정리해보겠습니다. ⸻ 1. 프리랜서 수입 1억 원, 세금 계산 구조 프리랜서 소득은 사업소득 또는 기타소득으로 분류되며, 일반적으로 종합소득세 신고 대상입니다. 세금 계산 흐름은 다음과 같습니다. 총수입(1억 원) → 필요경비 차감 → 소득금액 → 인적공제·연금보험료·기부금 등 공제 → 과세표준 → 종합소득세 + 지방소득세(10%) 핵심 포인트는 ‘필요경비를 얼마나 인정받느냐’ 입니다. 프리랜서 ⸻ 2. 필요경비가 3

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간편장부 vs 복식부기 vs 추계신고종합소득세 신고, 어떤 방식이 가장 유리할까?

간편장부 vs 복식부기 vs 추계신고 종합소득세 신고, 어떤 방식이 가장 유리할까? 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 5월 종합소득세 신고 시즌이 다가오면 프리랜서·개인사업자 분들이 가장 많이 헷갈려 하시는 질문이 있습니다. “간편장부로 신고해야 할까?” “추계신고가 더 유리한 걸까?” “복식장부는 꼭 해야 하나?” 실제로 이 선택 하나로 내야 할 세금이 수백만 원까지 차이 나는 경우도 많습니다. 그래서 많은 분들이 하나하나 찾아보며 비교하시는데, 오늘은 그 내용을 실무 기준으로 정리해 드리겠습니다. 1. 간편장부 vs 추계신고, 차이부터 정확히 정리 간편장부란? 실제 매출과 실제 지출(필요경비)을 기록해 신고하는 방식 카드 사용내역, 계좌이체, 세금계산서 등 증빙 필수 실제 경비가 많을수록 세금 절감 효과 큼 향후 매출 증가 시 복식장부 전환의 기초 자료가 됨 실제 기준 신고 방식 추계신고란? 장부를 작성하지 않고 국세청이 정해둔 단순경비율을 적용해 신고 실제 경비 입

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세무대리 기장 선택 시 고려사항

세무대리 기장 선택 시 고려사항 17년 경력 세무기장 전문 세무사 쿠택스가 알려드립니다 안녕하세요. 17년간 오직 기장·세무대리 업무만 전문으로 해온 쿠택스입니다. 사업을 시작하거나 기존 세무대리를 변경하려는 대표님들께서 가장 많이 하시는 고민이 바로 이것입니다. “어떤 세무사에게 기장을 맡겨야 할까?” “정말 내 사업을 제대로 이해해 줄까?” 그래서 많은 분들이 집에서 가까운 세무사 지인의 소개 기장료가 저렴한 곳 을 기준으로 세무대리를 선택하곤 합니다. 하지만 세무대리 선택을 잘못하면 단순히 불편함에서 끝나는 것이 아니라, 세무 신고 오류 가산세 및 세무조사 리스크 세무대리 변경에 따른 시간·비용 낭비라는 치명적인 결과로 이어질 수 있습니다. 사업의 재무 구조는 초기 세팅이 가장 중요합니다. 첫 단추를 잘못 끼우면, 이후 아무리 노력해도 바로잡기 어렵습니다. 그래서 오늘은 처음 세무기장대리를 선택하는 대표님들이 반드시 고려해야 할 사항에 대해 알아 보겠습니다. ① 단순 ‘

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2026년 종합소득세 신고ㅣ홈택스 vs 삼쩜삼 vs 쿠택스 소득세 세금환급

2026년 종합소득세 신고 홈택스 vs 삼쩜삼 vs 쿠택스 소득세 세금환급 비교 쿠택스세무사 삼쩜삼과 쿠택스, 뭐가 다를까? 종합소득세 신고에서 가장 궁금한 건? 바로 "나는 얼마나 환급받을 수 있을까?"입니다. 오늘은 홈택스 환급금 조회 방법과 함께, 삼쩜삼 vs 쿠택스 신고대행 차이점까지 자세히 알려드릴게요. 종합소득세 환급금은 왜 생길까? "내가 세금을 더 냈다고?" 맞습니다. 환급금이 생기는 이유는 다음과 같습니다. 기납부세액이 결정세액보다 많을 때 실제로 내야 할 세금보다 미리 낸 세금이 더 많으면 그 차액이 환급됩니다. 원천징수 세금이 과다한 경우 프리랜서나 직장인처럼 급여나 용역비에서 3.3% 등으로 원천징수된 세금이 실제 세액보다 많으면 환급 대상이 됩니다. 공제 항목 반영으로 세액이 줄어든 경우 교육비, 의료비, 기부금 등을 공제하면 최종 납부세액이 줄어들고, 이에 따라 환급이 생길 수 있어요. 중간예납세액이 초과된 경우 사업자는 전년도 기준으로 중간 예납을 하는데

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복식부기의무자·간편장부대상자가 추계신고를 하면?

복식부기의무자·간편장부대상자가 추계신고를 하면? 종합소득세 신고 시 반드시 알아야 할 3가지 불이익 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 종합소득세 신고 시즌이 되면 이런 질문을 정말 많이 받습니다. “저 복식부기 의무자라는데… 장부 하나도 안 써놨어요.” “간편장부 대상자라는데 그냥 홈택스에서 추계신고로 하면 안 되나요?” 결론부터 말씀드리면 ‘가능은 하지만, 불이익을 감수해야 합니다.’ 그리고 그 불이익은 생각보다 큽니다. 이번 글에서는 기장신고와 추계신고의 정확한 차이 복식부기 의무자·간편장부 대상자 기준 기장 의무자가 추계신고할 경우 발생하는 3가지 핵심 불이익 을 실무 기준으로 쉽게 정리해 드리겠습니다. ⸻ 1️ 기장신고 vs 추계신고 차이 2️ 복식부기·간편장부 대상자 판정 기준 3️ 기장 의무자가 추계신고 시 생기는 불이익 3가지 ⸻ 쿠택스세무사 기장신고와 추계신고, 뭐가 다를까? 국세청은 사업자의 업종과 수입금액 규모에 따라 장부 작성 의무를 다르게 부여합니다

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연말정산 자주하는 실수

연말정산 자주하는 실수 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 쿠택스는 부가세 신고가 끝나고 이제 열심히 연말정산을 하고 있습니다. 연말정산하면서 자주 하는 실수에 대해서 오늘은 알아보려고 합니다. “작년이랑 똑같이 했는데 왜 토해내죠?” 연말정산 시즌, “작년에 했던 대로만 하면 되겠지”라는 생각이 자칫 세금 폭탄으로 돌아오는 경우가 많습니다. 국세청은 매년 자료를 교차 분석해 과다공제·부적격 공제자를 선별하고 있고, 잘못 받은 공제는 추징 + 가산세까지 이어질 수 있습니다. 연말정산 실수 TOP 3, 지금 꼭 체크해 보세요. * 2025년 연말정산 간소화 자료 "일괄로 내려받기" 관련 포스팅 https://blog.naver.com/ikuutax/224157315805 [홈택스] 2025 연말정산 간소화 자료 "일괄로 내려받기" 안녕하세요. 쿠택스입니다. 연말정산 간소화 자료 "일괄로 내려받기" 발급방법에 대해 안내드리... blog.naver.com 1️ 의료비 공제, ‘보험

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세무기장대리 변경하는 이유기장세무사

세무기장대리 변경하는 이유 기장세무사 쿠택스 쿠택스세무사 안녕하세요. 기장대리세무사 쿠택스입니다. 세무기장을 맡기고 있음에도 세금이 계속 늘어나고, 소통은 답답하고, “뭔가 놓치고 있는 것 같은 느낌”이 든다면 그건 대표님의 문제가 아니라 ‘기장 시스템’의 문제일 가능성이 큽니다. 쿠택스는 세무기장 오류, 비용 누락, 소통 문제로 고민하시는 대표님들을 위해 조용하지만 정확하게 그리고 대표님 상황에 맞게 문제를 해결해 드리고 있습니다. 많은 대표님들이 공통적으로 하는 말 기장 변경 상담을 하다 보면 아래 이야기를 거의 빠짐없이 듣습니다. “세금이 늘어요.” “세무사랑 소통이 안 돼요.” “기장은 맡겼는데 관리받는 느낌이 없어요.” 특히 아래와 같은 문제가 반복됩니다. 소통 부재 자료 누락 적격증빙 처리 미흡 비용 반영 오류 그리고 대부분은 세금이 더 나오거나, 가산세가 발생한 이후에야 기장 변경을 고민하게 됩니다. 쿠택스 세무기장 변경만으로 세금이 줄어든 실제 사례 사례 ① A 대표님

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부가세 신고대리 부가가치세 체크 2026년

부가세 신고대리 부가가치세 체크 2026년 안녕하세요. 부가가치세 신고대리 전문 쿠택스세무사입니다. 쿠택스 처음 부가가치세 신고를 접하는 사업자라면 “이게 맞나?”라는 생각부터 들 수밖에 없습니다. 하지만 부가가치세는 절세 효과가 가장 크게 발생하는 세금이기도 합니다. 겁먹지 마세요. 부가세 신고 전에 제대로 준비하면 실수는 크게 줄어듭니다. 이번 글에서는 부가가치세 신고 전·신고 기간 중 반드시 확인해야 할 체크리스트를 시기별로 정리해 드립니다. ⸻ 부가가치세 신고 전 체크리스트 1️ 과세유형 먼저 확인하기 (가장 중요) 부가가치세 신고의 출발점은 과세유형 구분입니다. 일반과세자 • 전년도 매출액 1억 400만 원 이상 • 부가가치세율 10% 적용 • 매입 세금계산서 전액 공제 가능 • 세금계산서 발급 의무 있음 ※ 2020년 이전 기준(4,800만~8,000만 원)과 달라졌으므로 반드시 최신 기준 확인 필요 일반과세자 세액 계산 흐름 1. 매출세액 산정 2. 매입세액 공제

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개인 연말정산 부당공제 2026년 대표적인 유형

개인 연말정산 부당공제 2026년 대표적인 유형 안녕하세요. 기장대리 전문 쿠택스입니다. 오늘은 연말정산 부당공제 사례에 대해서 알아보려고 합니다. * 연말정산 부당공제 1. 소득금액 기준(1백만원) 초과 부양가족 공제 연간 소득금액(근로,사업,양도,퇴직소득 등) 합계액이 1백만원을 초과하는 부양가족을 인적공제(기본+추가공제) * 최근 국세청 전산에 경고 메시지가 나옵니다. 참고해서 신고하시면 좋을거 같습니다. 2. 부양가족 중복공제 맞벌이 근로자가 자녀 등을 중복으로 공제 형제자매가 부모님 등을 이중,삼중으로 공제 3. 사망자에 대한 인적공제 과세기간 개시일 이존 사망한 부양가족에 대해 인적공제 4. 이혼한 배우자 등 공제 과세기간 종료일 이전 이혼한 배우자에 대해 인적공제 이혼후 지출한 보험료, 기부금 등에 대해 세액공제 5. 연령조건에 맞지 않는 부양가족 공제 연령요건 미충족 형제, 자매에 대해 부양가족 공제 6. 교육비, 의료비 등 중복공제 동일 부양가족의 의료비, 교육비,

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부가세 신고대리를 하면서 부가가치세 공제 후기

부가세 신고대리 후기|부가가치세 공제 후기 – 부가세 공제 오해를 바로잡습니다 부가세 신고대리 안녕하세요. 부가세 신고대리 전문 세무사, 쿠택스입니다. 매년 수많은 사업자분들의 부가세 신고대리를 진행하면서 가장 많이 받는 질문 중 하나가 바로 이것입니다. “홈택스에 부가세 공제라고 뜨는데, 이거 다 공제되는 거 아닌가요?” 결론부터 말씀드리면 아닙니다. 오늘은 실제 부가세 신고대리 경험을 바탕으로, 사업자분들이 가장 많이 오해하는 부가가치세 공제 기준을 정리해 드리겠습니다. 홈택스 부가세 ‘공제 / 불공제’는 100% 기준이 아닙니다 홈택스 화면에 표시되는 부가세 공제 부가세 불공제 항목은 국세청이 임의로 분류한 참고용 항목입니다. 법적 판단 기준이 아니며, 실제 공제 가능 여부는 세법 해석 + 거래 성격 + 업종에 따라 달라집니다. 그래서 국세청도 명확하게 안내합니다. “부가가치세 공제 여부는 전문가의 검토를 받아 판단하시기 바랍니다.” 즉, **부가세 공제는 ‘체크 표시

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부가세 신고기간 2026 신고기한 및 세금계산서 발급주의

부가세 신고기간 2026 신고기한 세금계산서 발급시기 주의 안녕하세요. 부가세 신고대리 전문 쿠택스세무사입니다. 오늘은 많은 사업자분들이 매년 헷갈려하고, 놓치는 순간 바로 가산세로 이어지는 2026년 부가세 신고기간과 세금계산서 발급 시 주의사항을 정리해 드리겠습니다. 부가세는 피할 수 없지만, 가산세는 충분히 피할 수 있습니다. 부가세 납부할 돈이 없다구요!! 그래도 부가세 신고는 포기하지 마세요~~~ ⸻ 1. 부가세 신고기간 2026년 정리 (확정신고 기준) 부가가치세는 원칙적으로 연 2회 정기 신고를 합니다. ️ 일반과세자 부가세 신고기간 • 1기 확정신고 1월 1일 ~ 6월 30일 → 7월 25일까지 • 2기 확정신고 7월 1일 ~ 12월 31일 → 다음 해 1월 25일까지 ️ 간이과세자 부가세 신고기간 • 연 1회 신고 1월 1일 ~ 12월 31일 → 다음 해 1월 25일까지 하루라도 기한을 넘기면 바로 가산세가 발생합니다. ⸻ 2026년 1월 부가세 신고기간 • 2

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세무사ㅣ부가세 신고대리, 종합소득세 신고대리로 충분

세무사ㅣ부가세 신고대리, 종합소득세 신고대리만 맡겨도 충분한 사업자 부가세 신고대리 안녕하세요. 개업 17년 차 세무기장 전문 쿠택스 세무사입니다. 오늘은 많은 사업자분들이 궁금해하시는 주제, “기장대리까지 꼭 해야 할까?”, “부가세 신고대리·종합소득세 신고대리만으로 충분한 경우?”에 대해 정리해보겠습니다. 결론부터 말씀드리면, 모든 사업자에게 기장대리가 필요한 것은 아닙니다. 쿠택스는 기장대리를 유도하지 않습니다. 신고대리로 충분한 사업자는 신고대리만 맡기셔도 됩니다. 신고대리를 맡기면 가장 좋은 점 * 쿠택스세무사라는 좋은 인맥이 생성 https://m.blog.naver.com/kuutax/224134741052 [부가세] 부가가치세 신고대리를 맡기면 좋은 이유 부가가치세 신고대리를 맡기면 좋은 이유 부가세 신고대리 비용 · 신고자료 · 신고기간 총정리 안녕하세요.... m.blog.naver.com ⸻ 기장대리와 신고대리의 차이점 정리 1️ 기장대리란? 기장대리는 상시 세무

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부가세 신고대리 준비서류 적격증빙, 비적격증빙

부가세 신고대리 준비서류 적격증빙,비적격증빙 부가세 신고대리 전 반드시 확인해야 할 준비서류 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 법인사업자·개인사업자 모두 부가가치세 신고를 직접(셀프) 진행할 수는 있습니다. 다만, 그에 따라 발생하는 증빙 확인·매입세액 검토·사후관리까지 모두 스스로 책임져야 한다는 점이 가장 큰 난관이죠. 특히 인테리어, 장비 구입 등으로 부가세 환급이 발생하는 사업자라면 신고 이후까지 이어지는 환급 사후관리가 필요하기 때문에 부가세 신고대리를 맡기는 것이 훨씬 안전한 선택이 될 수 있습니다. 부가세 신고대리 부가세 절세의 핵심은 결국 ‘증빙’ 부가가치세 절세는 단순히 신고서 작성에서 끝나지 않습니다. 꼬리에 꼬리를 물고 따라가다 보면 결국 증빙 관리에서 모든 것이 결정됩니다. 어떤 증빙이 인정되는지 어떤 서류는 매입세액공제가 불가능한지 상황별로 어떤 증빙을 받아야 하는지 이번 글에서는 선택과 집중해서 부가가치세 적격증빙 vs 비적격증빙만 명확하게 정리해

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[전국 기장대리]안경점 부가세 세금 신고대리 세무사

[전국 안경100개 이상 기장] 안경점 부가세 세금 신고대리 세무사 안녕하세요. 전국 안경기장 탑이라고 자부하는 쿠택스입니다. 쿠택스는 17년간 안경 매출1억부터 매출40억까지 정말 다양한 매장의 기장대리 및 신고대리를 하고 있습니다. 오늘은 부가세 신고대리를 하면서 느낀점을 얘기해보려고 합니다. 1) 현금매출 안경점 매출 구조 1. 신용카드 2. 카카오페이 3. 제로페이 4. 온누리상품권 5. 택스프리 6. 아이씨비 7. 즐거운 8. 알리, 위쳇페이 9. 현금영수증 10. 세금계산서 11. 이니시스 등입니다. 이는 국세청에서 조회가 됩니다. 여기에 현금매출이 추가로 있습니다. 부가세 신고를 할때 간혹 현금매출을 아예 안 잡는 경우를 봅니다. 물론 아예 없다면 문제 없지만 현금매출에 대해서 고민을 해보셔야 할거 같습니다. 간혹 부가율이 과도하게 낮게 잡히는 매장이 있는데 현금매출 누락 혐의를 받을 수 있습니다. 2) 신용카드 공제 안경점은 신용카드 공제는 부가세 절세를 위해서 매우

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매출10억 종합소득세는 얼마일까? 매출과세금 관계

매출3억이면 매출5억이면 매출10억이면 종합소득세는 얼마일까? 매출과세금은 관계가 있을까요? 쿠택스세무사 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. “매출이 얼마이면, 세금은 얼마나 나올까요?” 세무상담을 하다 보면 가장 많이 받는 질문 중 하나입니다. 하지만 이 질문에 대해 항상 이렇게 답합니다. “매출만으로는 종합소득세 또는 법인세를 알 수 없습니다.” ⸻ 매출만으로 세금을 알 수 없는 이유 많은 분들이 매출 = 소득 = 세금이라고 생각하시지만, 실제 세금 계산 구조는 전혀 다릅니다. 종합소득세 · 법인세 기본 계산 구조 매출 – 필요경비 = 소득금액 – 소득공제 = 과세표준 × 세율 – 세액공제·감면 = 최종 납부세액 즉, 매출은 출발점일 뿐, 비용 구조 공제·감면 다른 소득 유무 에 따라 세금은 완전히 달라집니다. 특히 개인사업자의 경우 사업소득 외에 근로소득, 임대소득, 금융소득 등이 있으면 종합소득세는 더 복잡해집니다. ⸻ “친구는 매출이 같은데 세금이 이것밖에 안 나

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연봉1억 실수령 근로소득 VS 1억이익 실수령 사업소득

연봉1억 근로소득 직장인 vs 이익1억 사업소득 사장님 실수령액 비교, 누가 더 많이 가져갈까? 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 오늘은 많은 대표님들과 직장인 분들이 궁금해하시는 주제에 대해서 알아보려고 합니다. 사업자분이 질문을 주셔서 포스팅을 해보려고 합니다. “연봉 1억 근로소득과 이익 1억 사업소득, 과연 누가 실수령액이 더 많을까?” 를 실제 세금 기준으로 비교해보겠습니다. 숫자만 보면 같은 1억이지만, 세금 구조는 전혀 다릅니다. 같은 1억인데 왜 실수령액이 다를까? 많은 분들이 이렇게 생각합니다. “연봉 1억이나, 사업으로 1억 벌었으면 손에 쥐는 돈도 비슷한 거 아닌가요?” 결론부터 말씀드리면 전혀 그렇지 않습니다. 근로소득과 사업소득은 ️ 세금 계산 방식 ️ 4대보험 구조 ️ 건강보험·연금 부담 주체 가 완전히 다르기 때문입니다. ① 연봉 1억 근로소득자 실수령액 연봉 1억 직장인의 경우 구조는 비교적 단순합니다. 4대보험 + 근로소득세만 공제됩니다. (연

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부가세 신고대행 납부세액을 불러드리며 느낀 현실

부가세 신고대행 납부세액을 불러드리며 느낀 현실 쿠택스 부가세 가산세까지 반드시 알아야 하는 이유 안녕하세요. 부가세 신고대행 전문 쿠택스입니다. 올해는 유독 부가세 납부세액을 안내드리면서 내수경기가 정말 어렵다는 걸 체감하게 됩니다. 숫자 하나하나에 대표님들의 한숨이 그대로 담겨 있기 때문입니다. 저희는 1월 12일부터 1월 20일까지 부가가치세 신고를 바쁘게 마무리했습니다. 그리고 오늘, 각 사업장별 부가세 납부세액을 안내드리고 있는데 대부분의 대표님들이 같은 반응을 보이십니다. ⸻ 대표님들의 실제 반응 A사장님 “너무 과합니다… 낮춰주세요. 정말 돈이 없어요 ㅜㅜ” B사장님 “안녕하세요! 혹시 부가세를 더 줄일 방법은 없을까요?” C사장님 “이번에는 좀 많이 나왔네요…” 이런 말씀을 들을 때마다 세무사로서 가장 마음이 무거운 순간이기도 합니다. ⸻ 부가세를 줄여드리고 싶지만, 현실적인 한계 솔직히 말씀드리면 정상적인 범위 내에서는 더 줄일 방법이 없는 경우가 대부분입니다. 간혹

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현금 할인 vs 전자세금계산서 수취

현금 할인 vs 전자세금계산서 수취 경비처리를 통한 종합소득세 절세 전략 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 사업을 운영하다 보면 거래처로부터 “세금계산서 안 받으면 부가가치세만큼 현금 할인해 드릴게요” 라는 제안을 한 번쯤은 받아보셨을 겁니다. 특히 부가가치세 부담이 없거나 적은 면세사업자·간이과세자의 경우 “어차피 부가세 환급도 못 받는데 세금계산서가 무슨 소용이 있나?” 라고 생각하시는 분들도 많습니다. 하지만 현금 할인 선택이 오히려 종합소득세 부담을 키우는 결과를 만들 수 있다는 점, 알고 계셨나요? 면세사업자도 세금계산서를 받아야 하는 이유 병원, 학원, 농수산물 도매업 등 면세사업자는 부가가치세 납세의무와 매입세액공제 대상에서는 제외됩니다. 이 때문에 “부가세도 못 돌려받는데” “굳이 세금계산서 받을 필요 있나?” 라는 생각으로 부가세만큼 현금 할인을 선택하는 경우가 많습니다. 하지만 중요한 사실은, 면세사업자는 ‘부가가치세’만 면제될 뿐 종합소득세, 지방소

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홈택스 종합소득세 세금환급 신청하는 방법

홈택스 종합소득세 세금환급 신청하는 방법 단순경비율·환급 조건·주의사항까지 한 번에 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 오늘은 종합소득세 환급에 대해서 알아보려고 합니다. 종합소득세 신고유형이 매우 중요하다는 걸 확인할 수 있는 포스팅입니다. 아래와 같 https://blog.naver.com/kuutax/224094414831 삼쩜삼 프리랜서 종합소득세 신고유형 신고방법 꼭 체크 단순경비율 vs 기준경비율 삼쩜삼 프리랜서 종합소득세 신고유형 신고방법 꼭꼭꼭 체크 단순경비율vs기준경비율 단순경비율 vs 기준경... blog.naver.com 종합소득세 환급은 “신고만 하면 자동으로 되는 것”이라고 생각하시는 분들이 많습니다. 하지만 신고 유형과 소득 구조에 따라 환급이 되지 않거나, 오히려 세금·건강보험료 부담이 커지는 경우도 적지 않습니다. 이번 포스팅에서는 홈택스를 이용한 종합소득세 환급 신청 방법 환급이 가능한 신고 유형 단순경비율 vs 기준경비율 차이 건강보험료·

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종합소득세 기한후신고 신고대리 후기

종합소득세 기한후신고 신고대리 후기 종합소득세 신고 안 했더니 665만 원 → 쿠택스세무사 신고로 40만 원 안녕하세요. 종합소득세 신고대리·기한후신고 전문 쿠택스 세무사입니다. 오늘은 실제 상담 사례를 바탕으로 종합소득세 기한후신고 후기 신고를 안 했을 때와 세무사 신고 후 세금 차이 를 정리해보려고 합니다. 종합소득세 신고를 놓쳤거나, “이미 고지서 나왔는데 어떻게 해야 하나요?” 라는 상담을 정말 많이 받는데요. 이 사례를 보시면 왜 기한후신고라도 꼭 전문가에게 맡겨야 하는지 바로 이해하실 겁니다. 종합소득세 기한후신고란? 종합소득세는 매년 5월 31일까지 신고해야 합니다. 하지만 기한 내 신고를 하지 못한 경우, 기한후신고를 통해 다시 신고할 수 있습니다. 다만 기한후신고는 국세청이 이미 추계로 세금을 산정했거나 가산세가 포함되어 있거나 담당자가 자료를 훨씬 꼼꼼히 검토 하기 때문에 일반 신고보다 난이도가 높습니다. 국세청에서 먼저 나온 세금 고지서 이번 사례는 종합소

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세무기장대리는 세금절세를 넘어 든든한 사업 파트너입니다

세무기장대리는 세금절세를 넘어 든든한 사업 파트너입니다. 쿠택스 안녕하세요. 16년차 세무기장대리 전문 쿠택스입니다. 개인사업자를 시작하면서 가장 먼저 부딪히는 고민 중 하나가 바로 세무 관리입니다. 세금 신고, 절세 전략, 기장 여부까지… 처음 접하는 분들께 세무 업무는 상당히 복잡하고 부담스럽게 느껴질 수밖에 없습니다. 그래서 오늘은 세무사 상담 비용, 세무기장료와 수수료 기준까지 사업자분들이 가장 궁금해하는 내용을 한 번에 정리해 드리려고 합니다. ⸻ 세무기장은 왜 중요한가요? 세무기장은 단순히 세금을 대신 신고해주는 업무가 아닙니다. 절세 구조 설계 가산세·세무리스크 예방 사업 흐름에 맞춘 세무 전략 제안 즉, 세무기장은 사업 성공을 돕는 핵심 관리 요소라고 볼 수 있습니다. 쿠택스는 세무기장 고객분들께 세금 신고뿐 아니라 사업 운영에 도움이 되는 다양한 정보와 방향성을 함께 제공하고 있습니다. 실제로 이러한 정보 덕분에 사업 운영에 실질적인 도움을 받았다는 거래처 후기

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종합소득세 필요경비 항목 No 종소세 필요경비 No

종합소득세 필요경비 항목 No 종소세 필요경비 No 종소세 필요경비 No No, 잘못 공제하면 가산세까지? 쿠택스 안녕하세요. 종합소득세 신고대리 전문 쿠택스입니다. 사업자의 종합소득세 부담을 줄이기 위해 가장 중요한 요소 중 하나는 필요경비 인정입니다. 종합소득세는 실제로 벌어들인 수입금액에서 필요경비를 차감한 소득금액에 세율을 적용해 산출되기 때문에, 얼마나 벌었는지만큼이나 얼마를 비용으로 인정받느냐가 세금에 큰 영향을 미칩니다. 다만, 사업과 관련해 지출한 비용이라 하더라도 세법상 필요경비로 인정되지 않는 항목이 있습니다. 이를 모르고 필요경비로 공제했다가 적발될 경우, 가산세 등 불이익이 발생할 수 있어 주의가 필요합니다. ⸻ 소득세법상 필요경비 불산입 근거 소득세법 제33조에 따르면, 사업소득금액 또는 기타소득금액을 계산할 때 다음 항목들은 필요경비에 산입하지 않습니다. ⸻ 1. 소득세·지방소득세 및 각종 가산세 다음과 같은 조세 관련 금액은 필요경비로 인정되지 않습니다.

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개인사업자 세금, 법인사업자 절세는 가결산 필수

개인사업자 세금, 법인사업자 절세는 가결산 필수 26년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으세요^^ 쿠택스 세무기장의 장점 가결산 시스템 쿠택스는 12월에 개인사업자와 법인사업자 가결산으로 정신없는 한달을 보냈습니다. 쿠택스세무사 연말 가결산으로 세금 폭탄 미리 막는 방법 12월은 개인사업자와 법인사업자 모두에게 세금 관리의 성패가 갈리는 시기, 연말 가결산(가결산) 시즌입니다. 특히 이 시기에 가결산을 제대로 하지 않으면 다음 해 종합소득세·법인세가 예상보다 크게 증가하거나 가지급금, 미수금, 비용 부인 등 세무 리스크로 이어질 수 있습니다. 이번 글에서는 12월 개인사업자 세금 정리, 법인사업자 가결산 체크리스트를 중심으로 실무에서 반드시 확인해야 할 핵심 포인트를 정리해 드리겠습니다. 12월은 왜 ‘가결산 시즌’일까? 가결산이란, 결산 전에 미리 매출·비용·이익을 점검하는 과정입니다. 12월 가결산을 통해 세금 예상액 확인 비용 누락 여부 점검 절세 전략 사전 적용이

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임원퇴직금 3배 2배한도 및 정관 소급 적용

임원퇴직금 3배 2배한도 및 정관 소급 적용 2012년 이전부터 재직 중인 임원, 3배수 적용 가능한가? 임원 퇴직금 3배수 한도, 정관 소급 적용, 2012~2019년 임원 퇴직소득 한도는 법인세 실무에서 매우 자주 문제 되는 핵심 쟁점입니다. 특히 2012년 이전부터 현재까지 재직 중인 임원의 경우, 2025년에 정관을 개정해도 과거 근무기간(2012~2019년)에 대해 3배수 적용이 가능한지 많은 법인이 혼동하고 있습니다. 이 글에서는 최신 세법 기준과 실무 판례를 바탕으로 적용 가능 여부 유효한 정관 규정 예시 세무 리스크와 주의사항 을 명확하게 정리합니다. 1. 질의 요지 (핵심 쟁점 요약) 질문 2012년 이전부터 현재까지 재직 중인 임원에 대해, 2025년 9월 현재 정관을 개정하여 2012~2019년 기간의 임원 퇴직금 한도(3배수)를 적용할 수 있는가? 결론 요약 현재 재직 중인 임원이라면 가능 단, 퇴직 이전 정관 개정 + 명확한 산정 기준 필수 2. 임

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[부가세] 부가가치세 신고대리를 맡기면 좋은 이유

부가가치세 신고대리를 맡기면 좋은 이유 부가세 신고대리 비용 · 신고자료 · 신고기간 총정리 안녕하세요. 부가세 신고대리 전문 세무사팀 쿠택스입니다. 2026년 1월은 2025년 하반기(2기) 부가가치세 확정신고 기간입니다. 이번 글에서는 많은 사업자분들이 궁금해하시는 부가세 신고대리를 맡기면 어떤 장점이 있는지 신고 시 필요한 자료는 무엇인지 부가세 신고기간·예정고지·조기환급까지 한 번에 정리해 드리겠습니다. 부가세 신고대리를 맡기면 좋은 이유 ① 비용 부담이 적다 부가세 신고대리 비용은 세무기장 비용에 비해 비교적 저렴한 편입니다. 쿠택스 기준 부가세 신고대리 수수료: 10만 원 짧은 신고기간 동안 실수 없이 신고하고, 가산세 리스크를 줄일 수 있다는 점에서 가성비가 매우 좋은 세무 서비스라고 보셔도 됩니다. ② 세무사 사무실과의 ‘관계’가 만들어진다 개인적으로 가장 큰 장점이라고 생각되는 부분입니다. 사업을 하다 보면 갑작스러운 세무서 안내문 가산세 통지 건강보험료, 종

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부가세 환급 주의사항, 환급일

부가세 환급 주의사항, 환급일 부가세 조기환급 신청 방법 총정리 쿠택스세무사 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 부가가치세 신고 시즌이 되면 사장님들께서 가장 많이 묻는 질문 중 하나가 바로 이것입니다. “부가세 환급 받아도 될까요?” 결론부터 말씀드리면, 조건만 충족된다면 부가세 환급은 충분히 가능합니다. 다만, 아무 준비 없이 환급을 기대했다가는 환급이 거절되거나 세무서 소명 요청 또는 가산세로 이어질 수 있어 주의가 필요합니다. 이번 글에서는 부가세 환급 조건 부가세 환급일(환급 일정) 부가세 조기환급 대상과 신청 방법 까지 한 번에 정리해 드리겠습니다. 이런 사장님들은 꼭 읽어보세요 부가세 환급이 가능한지 헷갈리는 사업자 부가세 환급일이 언제인지 궁금한 대표님 부가세 조기환급 신청 방법을 알고 싶은 분 인테리어·설비투자 후 환급 가능한지 고민 중인 분 부가세 환급, 정말 받아도 될까? 실무에서 종종 “부가세 환급 받았다가 나중에 문제 생기지 않나요?” 라고

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3.3% 프리랜서 삼쩜삼 신고했는데 근로자에 해당?

3.3% 프리랜서 삼쩜삼 신고했는데 근로자에 해당? 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 최근 고용노동부는 이른바 ‘가짜 프리랜서’ 문제에 대해 실태조사를 확대하겠다고 공식적으로 밝혔습니다. 이는 형식상 프리랜서 계약을 체결하고 사업소득세 3.3%만 원천징수했지만, 실제 근무 형태는 근로자에 해당하는 경우를 집중 점검하겠다는 의미입니다. 특히 중소 규모 사업장, 병원, 동물병원 등에서 이러한 사례가 적지 않게 발생하고 있어 사업주와 근로자 모두 주의가 필요합니다. 쿠택스세무사 ⸻ 겉으로는 프리랜서, 실질은 근로자일 수 있습니다 병원에서는 단시간 근무 인력, 임시 프론트 직원, 마케팅 담당자 등을 프리랜서(용역·위임계약) 형태로 채용하고 매월 지급액에서 3.3% 원천징수만 하는 경우가 종종 있습니다. 병원 입장에서는 • 4대 보험 부담 감소 • 퇴직금, 연차휴가, 주휴수당 회피 등의 이유로 프리랜서 계약을 선호하는 경우가 많습니다. 그러나 계약서 명칭이나 세금 신고 방식과 무관하게

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세무기장 대리 미용실세무사 4대보험 vs 프리랜서 신고?

세무기장 대리 미용실세무사 4대보험 vs 프리랜서 신고? 안녕하세요. 미용실 세무기장 전문 쿠택스입니다. 이철헤어,이경민, 박승철, 개인샵, 살롱, 제오, 플랜에이치, 개인프랜차이즈, 메이크업 등등 다양한 미용실 세무기장과 미용업계 사장님과의 친분으로 미용업계에서 대해서는 누구보다 잘 알고 있습니다. 미용실 세무 상담을 진행하다 보면 가장 많이 받는 질문 중 하나가 바로 이겁니다. “스텝을 4대보험 직원으로 넣는 게 좋을까요?” “아니면 프리랜서(3.3%)로 신고하는 게 나을까요?” 대부분의 원장님들은 **“4대보험은 무조건 손해”**라고 생각하시는 경우가 많습니다. 하지만 모든 미용실에 해당되는 얘기는 아닙니다. 특히 매출과 이익이 일정 수준 이상인 미용실이라면, 오히려 4대보험이 훨씬 유리해지는 구조가 나올 수 있습니다. 실제 미용실 세무기장 사례로 살펴보겠습니다 구분 금액 연 매출액 1,160,000,000원 프리랜서 지급액 550,000,000원 연 이익 180,000,00

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홈택스 무료 종합소득세 신고방법 (단순경비율 모두채움신고 환급)

홈택스 무료 종합소득세 신고방법 (단순경비율 모두채움신고 및 환급) 모두채움 · 단순경비율 홈택스 신고 완벽 가이드 쿠택스세무사 안녕하세요. 종합소득세 신고대리 전문 쿠택스팀입니다. 5월만 되면 많은 분들이 고민하시는 것이 바로 종합소득세 신고방법입니다. 특히 국세청으로부터 • “모두채움 신고 대상자” • “단순경비율 대상자” 라는 안내를 받았지만, “무료로 직접 신고해도 괜찮을까?” “혹시 세금 더 내는 건 아닐까?” 이런 걱정 때문에 신고를 미루는 분들이 정말 많습니다. 그래서 오늘은 모두채움 · 단순경비율 대상자를 위한 무료 종합소득세 신고방법을 처음부터 끝까지 홈택스 화면 기준으로 초보자도 이해할 수 있게 하나하나 자세히 설명해 드리겠습니다. 세금이 새어나가지 않도록 체크 포인트까지 종합소득세 + 건강보험료 절세 포인트까지 고려하려면 쿠택스에 신고의뢰 하시기 바랍니다. 쿠택스는 건강보험 피부양자 유지 및 건강보험 절세를 도와드립니다. ⸻ 모두채움 · 단순경비율 신

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종합소득세 신고대리·세무기장 안경점·렌즈전문점 매장 종류별 맞춤

종합소득세 신고대리·세무기장 안경점·렌즈전문점 매장 종류별 맞춤 관리 안경세무사 안녕하세요. 종합소득세 신고대리 전문 쿠택스입니다. 이제 많은 안경사님들께 알려진 것처럼, 쿠택스는 전국 안경점·렌즈전문점 특화 세무기장을 진행하고 있습니다. 안경점은 매장 형태와 상권에 따라 매출 구조, 비용 비율, 세금 부담이 크게 달라지기 때문에 일반 업종과 동일한 세무기장으로는 절세에 한계가 있습니다. ⸻ 쿠택스가 관리하는 안경점·렌즈전문점 매장 유형 쿠택스는 거의 모든 형태의 안경점·렌즈전문점 세무기장 경험을 보유하고 있습니다. 매장 유형별 세무기장 1. 백화점 입점 안경점 2. 쇼핑몰(몰) 입점 안경점 3. 외국인 상권 안경점 4. 동네 상권 안경점 5. 중심 상권 안경점 6. 개인 운영 안경원 7. 프랜차이즈 안경점 8. 오토 매장 9. 렌즈전문점 10. 전국 안경점 상권·임대료·수수료 구조가 모두 다르기 때문에 매장 유형에 맞는 세무기장이 반드시 필요합니다. 쿠택스세무사 ⸻ 안경점·렌즈

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세무사 세무기장료 및 소급기장료 뜻

세무사 세무기장료 및 소급기장료 뜻 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 세무사사무실에서 하는 일 중에 하나는 아래의 분개를 하는 것입니다. 이 분개를 통해 재무제표가 완성됩니다. 세무사사무실이 소급기장료를 받는 이유 12월에 세무기장을 하는 업체가 소급기장료에 대해서 문의를 주셔서 설명드리려고 합니다^^ 1. 분개장 작성 일반적으로 1월~12월까지 분개를 하니깐 분개장 이미지 파일만 140장 이상 나옵니다. 1월1일부터 모든 카드 사용내역에 대해서 아래와 같이분개를 하게 되는데 양이 만만치 않습니다. 카드사용내역이 많으면 많을수록 분개해야 하는 양이 많아집니다. 계정과목에 맞춰 분개 https://m.blog.naver.com/kuutax/221401631839 계정과목의 의미 계정과목의 의미 m.blog.naver.com <분개장 예시> 세무기장료 세무대리비용 2. 세금계산서 입력 전자 및 수기세금계산서 입력이 이루어져야 합니다. 그리고 매출 자료 입력을 해야 합니다. ㄱ.

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1인 법인사업자 세무기장 필수? 세무기장료 비용 10만원~15만원

1인 법인사업자 세무기장 필수? 세무기장료 비용 10만원~15만원 세무사가 알려주는 1인 법인 기장 비용과 필수 여부 법인 세무기장 안녕하세요. 기장 잘하는 세무기장 전문 쿠택스입니다. 혼자 운영하는 법인인데, 정말 세무기장까지 꼭 맡겨야 할까요? 최근 1인 법인 설립을 선택하는 대표님들이 빠르게 늘고 있습니다. 프리랜서에서 법인으로 전환하거나, 유튜버·크리에이터·개발자·IT 프리랜서처럼 대표 혼자 사업을 운영하는 형태가 대표적입니다. 법인을 설립하고 나면 공통적으로 이런 고민을 하게 됩니다. “직원도 없고 매출도 크지 않은데, 1인법인 기장료까지 매달 내야 할까?” 이 글에서는 1인 법인에게 기장이 왜 필요한지 1인법인 기장료 평균은 얼마인지 비용을 아끼면서도 리스크를 줄이는 방법 세무사 선택 시 반드시 확인해야 할 기준 을 세무사 시각에서 현실적으로 정리해 드리겠습니다. 1인 법인에게도 기장은 꼭 필요할까? 결론부터 말씀드리면, 1인 법인이라도 기장은 사실상 필수입니다. 많은

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종합소득세 상담ㅣ근로소득 프리랜서 매출1억 세금

종합소득세 상담후기 사례 근로소득 + 프리랜서 매출1억 원, 홈택스 신고 종합소득세 폭탄 사례 쿠택스 안녕하세요. 세무기장·종합소득세 신고 전문 쿠택스입니다. 오늘은 실제 상담을 바탕으로 한 근로소득 + 프리랜서 소득이 함께 있는 분의 종합소득세 상담 후기 사례를 공유드리려고 합니다. ※ 상담 사례는 개인정보 보호를 위해 일부 내용은 각색되었습니다. 상담 배경 요약 근로 + 프리랜서 소득이 동시에 있는 경우 이번에 상담을 진행한 ‘꼼꼼씨’는 근로소득과 프리랜서 소득이 동시에 발생한 유형이었습니다. 2024년 귀속 프리랜서 수입: 약 1억 3천만 원 2025년 5월, 홈택스 직접 종합소득세 신고 “홈택스로 직접 신고하면 비용도 아끼고 괜찮지 않을까?” 라는 생각으로 신고를 진행하셨습니다. 홈택스 신고의 첫 번째 문제 단순경비율 적용 불가 프리랜서 수입이 1억 원을 초과하다 보니 단순경비율 적용 대상이 아니었습니다. 결국 선택지는 하나, 기준경비율로 종합소득세 신고 종합소득세

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종합소득세 신고대리 쿠택스 프리랜서 vs 홈택스 신고 사례

종합소득세 신고대리 쿠택스 프리랜서 vs 홈택스 신고 사례 쿠택스 안녕하세요. 종합소득세 신고대리 전문 쿠택스입니다. 오늘은 프리랜서 종합소득세 실제 사례를 가져왔습니다. 프리랜서 총수입금액 3,000만원 이분은 현재 건강보험 피부양자로 등록되어 있습니다. 간편장부 - 단순경비율로 종합소득세 신고가 가능합니다. 쿠택스 vs 홈택스를 비교해서 설명드립니다. 다만, 아래의 경우가 모두 해당되진 않습니다. 프리랜서 분들의 케이스마다 다릅니다. 1. 홈택스 종합소득세 신고 종합소득세 단순경비율로 계산하게 됩니다. 수수료가 발생되지 않는 장점이 있습니다. 세금 환급 500,000원 정도 가능합니다. * 건강보험 피부양자 자격상실 됩니다. 11월에 지역건강보험료 납부해야 합니다. 건강보험료 100만원 추징됩니다. 2. 쿠택스 종합소득세 신고 종합소득세 관련 준비서류를 준비합니다. 수수료가 15만원~20만원 발생합니다. 세금 환급 700,000원 정도 가능합니다. 수수료가 발생되지만 수수료만큼

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세무기장대리 업무 전문 쿠택스 - 영등포, 마포, 구로, 금천, 동작세무사

세무기장대리 업무 전문 쿠택스세무사 영등포, 구로, 금천, 마포, 동작세무사 안녕하세요. 쿠택스입니다. 위의 장소는 쿠택스와 관련이 사업장 위치입니다. 쿠택스세무사 쿠택스는 세무기장 전문 세무사로 16년간 세무기장을 꾸준하게 연구하고 있습니다. 쿠택스는 종합소득세 신고대리 및 기장대리 전문 세무사입니다. 쿠택스는 3개의 사업부로 이루어져 있습니다. ㄱ. 세무사를 통해 직접 관리가 되고 있는 기장대리 1팀 100,000 ㄴ. 기장대리/신고대리 2팀 85,000 ㄷ. AI기장대리 3팀 - 인건비 신고 X 65,000 1팀 쿠택스 세무사는 국세청 국선세무대리인. 프랜차이즈 컨설팅. 연예인 기장 등 기장전문 세무사로 활동하고 있습니다. 또한 34년 국세청 출신 세무사님과 함께 세무조사 대응을 하고 있습니다. 2팀 기장대리팀은 합리적인 수수료를 통해 기장대리 및 신고대리 업무가 이루어지고 있습니다. 쿠택스는 단언컨대, 찾아주신 고객님과의 신뢰를 최우선으로 생각하겠습니다. 세금에 관하여 궁금한

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안경점·렌즈전문점 세금 및 종합소득세 절세

안경점·렌즈전문점 세금 및 종합소득세 절세 쿠택스세무사 안경점 창업부터 세무기장까지 한 번에 정리 안녕하세요. 안경점·렌즈전문점 전문 세무사 쿠택스입니다. 쿠택스는 안경 및 렌즈전문점 기장대리만 100개 이상하고 있습니다. 1억미만 사업장의 경우엔 신고대리를 진행하고 있습니다. 안경점 창업은 면허 인허가 사업자등록 세금 구조 이 네 가지를 처음부터 제대로 설계하지 않으면, 매년 종합소득세·부가가치세 부담이 눈덩이처럼 커질 수 있습니다. 이번 글에서는 안경점·렌즈전문점 창업 시 반드시 알아야 할 핵심 세무 포인트와 절세 전략을 실제 상담 사례를 기준으로 정리해드립니다. * 안경점 법인 원칙적으로 어렵지만 법인으로 하고 있는 안경점이 존재합니다. 안경점 사업자등록 전에 반드시 해야 할 3가지 (매우 중요) ① 안경점·렌즈전문점 창업, 안경사 면허는 필수 안경점은 의료 유사업종으로, 반드시 안경사 면허가 있어야 사업자등록이 가능합니다. 안경광학 전공 (대학교·전문대학) 국시원

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인테리어 세무사 기장|인테리어 사업자 세금처리 세무

인테리어 세무사 기장|인테리어 사업자 세금처리 세무 안녕하세요. 인테리어 세무기장 전문 쿠택스입니다. 인테리어 세무사 쿠택스는 매출 1억 원대 소규모 인테리어 개인사업자부터 매출 60억 원 이상 인테리어 법인까지 현재 다양한 규모의 인테리어 사업자 세무기장을 진행하고 있습니다. • 건설면허 보유 인테리어 법인 • 건설면허 없는 인테리어 법인 • 개인사업자 인테리어업 • 가구 제조 + 인테리어 병행 법인 인테리어 업종은 세무 난이도가 높은 대표적인 업종입니다. 오늘은 인테리어 세무기장에서 꼭 알고 계셔야 할 핵심 포인트를 정리해 드리겠습니다. ⸻ 인테리어 창업 준비 중 가장 많이 받는 질문 TOP 2 인테리어 창업을 준비하시는 분들이 가장 많이 물어보시는 질문은 거의 비슷합니다. • “인건비, 일용직 처리는 어떻게 해야 안전하죠?” • “산재 처리, 나중에 문제 되지 않을까요?” 저는 16년 이상 인테리어 현장과 세무를 함께 지켜보며, 어느 지점에서 문제가 생기는지 잘 알고 있습니

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두루누리 사회보험 지원대상 조건 및 적용

두루누리 사회보험 지원대상 조건 및 적용 두루누리 지원대상 · 지원금 · 재적용 시기까지 한 번에 정리 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 오늘은 두루누리 4대보험에 대해서 알아보려고 합니다. 소규모 사업장에서 근무하는 근로자라면 매달 공제되는 4대보험료 부담이 상당하게 느껴질 수 있다. 사업주 역시 근로자 보험료까지 함께 부담해야 하기 때문에 인건비 압박이 커질 수밖에 없다. 이러한 부담을 줄이기 위해 정부가 운영하는 제도가 바로 두루누리 사회보험 지원제도다. 두루누리 제도는 고용보험·국민연금 보험료의 일부를 국가가 지원해 주는 제도로, 근로자는 실수령액이 늘어나고 사업주는 인건비를 절감할 수 있는 대표적인 지원 정책이다. 특히 두루누리 지원대상, 지원금 규모, 두루누리 재적용 시기만 정확히 이해해도 실제 절감 효과는 매우 크다. 두루누리 지원대상 조건 (2025년 기준) 두루누리 지원을 받기 위해서는 사업장 요건 + 근로자 요건을 모두 충족해야 한다. ① 사업장 요건 상시

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소상공인 취업·전직장려수당 소득세 전액 면제 (종합소득세 경정청구 )

11월부터 폐업 소상공인 취업·전직장려수당 소득세 전액 면제 폐업(예정) 소상공인에게 희소식입니다. 소상공인시장진흥공단(이하 소진공)은 2025년 11월부터 폐업 소상공인이 받는 취업연계수당과 전직장려수당에 대해 기타소득세 22%를 전면 면제한다고 공식 발표했습니다. 그동안 해당 수당은 기타소득으로 분류돼 원천징수세율 22%가 적용됐지만, 제도 개선을 통해 전액 비과세로 지급됩니다. ⸻ 희망리턴패키지란? 폐업 소상공인 재기 지원 사업 소진공은 폐업 또는 폐업 예정 소상공인의 재기를 돕기 위해 ‘희망리턴패키지’ 사업을 운영하고 있습니다. 희망리턴패키지는 다음과 같은 지원을 패키지 형태로 제공합니다. • 취업 교육 지원 • 취업연계수당 지급 • 전직장려수당 지급 ⸻ 취업연계수당·전직장려수당 지원 내용 ① 취업연계수당 폐업 소상공인이 고용노동부 국민취업지원제도에 참여해 취업 교육을 이수할 경우, **매월 20만 원씩 최대 6개월(총 120만 원)**을 지원받을 수 있습니다. ② 전직장려수

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2026년 종합소득세 신고시 단순경비율·기준경비율 판단 기준

2026년 종합소득세 신고시 단순경비율·기준경비율 판단 기준 추계 및 장부 신고에 대해서 결정할때 연환산할까? 장부 기준일까? 헷갈리는 경비율 적용 기준 완벽 해설 종합소득세 신고대리 안녕하세요. 종합소득세 신고 전문 세무사 쿠택스입니다. 종합소득세 신고 시즌이 되면 가장 많이 받는 질문 중 하나가 바로 이것입니다. “단순경비율이랑 기준경비율… 매출을 연환산해서 판단하나요?” “장부 안 쓰면 무조건 단순경비율 아닌가요?” 결론부터 말씀드리면 연환산하지 않습니다. 그리고 경비율 판단 기준은 ‘직전연도 수입금액’과 ‘당해연도 수입금액’입니다. 아래에서 사례 중심으로 아주 쉽게 정리해 드리겠습니다. 1️ 단순경비율·기준경비율이란? 단순경비율과 기준경비율은 장부를 제출하지 않고(추계신고) 국세청이 정해놓은 업종별 경비율로 소득금액을 계산하는 방식입니다. 추계신고란? 장부 미작성 업종별 경비율 적용 매출 × 경비율로 소득금액 계산 ️ 원칙적으로 모든 사업자는 장부작성 의무자입니다. 다만,

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종합소득세 신고대리를 맡기면 장점|2026년 종합소득세 신고자료 완벽 정리

종합소득세 신고대리를 맡기면 장점|2026년 종합소득세 신고자료 완벽 정리 안녕하세요. 종합소득세 신고대리 전문 쿠택스 세무사팀입니다. 쿠택스 2026년 5월, 2025년 한 해 동안 발생한 소득에 대한 종합소득세 신고 기간이 시작됩니다. 매년 종합소득세 신고대리 관련 “직접 신고해도 될까?” “종합소득세 신고대리를 맡기면 뭐가 다른가?” 라는 질문을 많이 받습니다. 오늘은 종합소득세 신고대리를 맡기면 좋은 이유 2026년 종합소득세 신고자료 정리 추가로 부가가치세 신고·예정고지·조기환급까지 사업자분들이 반드시 알아야 할 내용을 한 번에 정리해드리겠습니다. 쿠택스 ⸻ 종합소득세 신고대리란? 종합소득세 신고대리란 개인사업자·프리랜서·법인 대표자가 세무사에게 종합소득세 신고 소득·경비 정리 세액 계산 및 신고 제출 을 위임하는 세무 서비스입니다. 단순 입력 신고가 아닌 절세·리스크 관리·사후 대응까지 포함한 전문 업무입니다. ⸻ 종합소득세 신고대리를 맡기면 좋은 이유 (핵심

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제조업 세금 및 제조업 세무기장 하는 방법

제조업 세금 및 세무기장 하는 방법 및 팁 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 제조업은 다른 업종에 비해 원가 구조가 복잡하고 재고·설비·인건비 비중이 높아 세무기장 난이도가 매우 높은 업종입니다. 단순 매출·매입 관리만으로는 정확한 세금 계산이 어렵기 때문에, 제조업 특성에 맞춘 전문적인 세무기장이 반드시 필요합니다. 본 글에서는 제조업 세무기장 방법, 장부 유형 기준, 절세 전략까지 한 번에 정리해드립니다. 제조업 세무기장이 중요한 이유 제조업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 원재료 → 재공품 → 제품으로 이어지는 제조원가 흐름 관리 필요 기계·설비 등 감가상각 자산 비중이 큼 인건비, 외주비, 전력비 등 고정비 비중이 높음 재고 평가에 따라 소득금액·법인세·종합소득세가 크게 달라짐 따라서 제조업은 단순 신고 중심이 아닌 쿠택스와 같은 관리형 세무기장이 핵심입니다. 제조업 세무기장 의무 기준 (장부 유형) 제조업 세무기장은 전년도 수입금액 기준에 따라 장부 작성 의

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2025년도 서울형 이음공제 (서울시·정부지원금 최대 576만원 지원 가능)

「2025년도 서울형 이음공제」 (서울시·정부 지원금 최대 576만원 지원 가능) 정부지원금 안녕하세요. 쿠택스입니다. 정부지원금 받을 수 있는 정보를 공유하려고 합니다. 내일채움공제인데 서울시.정부지원금을 받을 수 있습니다. 서울에 거주하고 2025년에 입사한 4대보험 직원이 있으면 가능합니다. 직원분들에게 혜택이 있어서 꽤 괜찮아보입니다. 576만원 지원 받을 수 있습니다. 「2025년도 서울형 이음공제」 사업 관련하여 안내드립니다. (서울시·정부 지원금 최대 576만원 지원 가능) 첨부드린 사업 공고문 및 신청 매뉴얼 참고하시어, 참여를 원하시는 경우 12/19(금)까지 계약 성립 부탁드립니다. 서울형 이음공제(상생형 내일채움공제)란? 서울시와 정부가 공동으로 운영하는 한시적 공제상품으로, 기존 내일채움공제 대비 기업 ·근로자 부담금이 낮고, 정부·서울시 추가 지원금이 대폭 확대된 상품입니다. (최대 576만원 지원 가능) 가입 시 근로자가 3년간 360만원(매월 10만원)

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세무기장대리ㅣ기장대리와 신고대리의 기준

김정현세무사가 말하는 세무기장대리 기장대리와 신고대리의 기준, 그리고 사장님들이 세무기장에 가장 많이 오해하는 부분 세무기장 안녕하세요. 16년간 세무기장을 전문으로 해온 김정현세무사입니다. 기장대리, 신고대리를 이미 맡기고 계신가요? 혹은 “이게 꼭 필요한 건가?”라는 고민을 하고 계신가요? 오늘은 사업자분들이 가장 헷갈려하시는 세무기장이 무엇인지, 그리고 기장대리와 신고대리는 어떤 기준으로 선택해야 하는지를 조금 더 쉽게, 그리고 매우 솔직하게 설명드리겠습니다. 세무기장이란 무엇인가요? 세무기장은 한마디로 장부를 작성하는 업무입니다. 장부란 사업을 하면서 발생한 매출(번 돈)과 비용(쓴 돈)을 정리하고 기록한 자료를 의미합니다. 대기업의 경우에는 ERP 시스템으로 자동 관리 → 회계팀 검토 → 회계법인 감사까지 이어집니다. 중소기업은 보통 경리 직원 1명이 장부·세무 업무를 담당하고, 그보다 더 작은 사업장이라면 직접 처리(셀프)하거나 세무사에게 기장대리를 맡기게 됩니다. 즉

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연 매출 5억 세금 소득세 0원?

연 매출 5억 세금 소득세 0원? 연매출5억 세금 제대로 기장하면 가능한 이유 (부가세·소득세 완전정리) 안녕하세요, 세무기장 전문 쿠택스입니다. 최근 “매출 5억 원인데 세금을 왜 이렇게 많이 나오나요?” 라는 문의가 있었습니다. 결론부터 말씀드리면, 매출 5억이라도 ‘기장·공제·비용 처리’를 제대로 하면 종합소득세 0원도 충분히 가능합니다. 반면 기장을 잘못하면 수천만 원의 세금 폭탄이 될 수 있어 주의가 필요합니다. 오늘은 매출 5억 사업자의 부가가치세·종합소득세 구조, 그리고 세금을 0원 수준까지 줄인 실전 절세 케이스를 중심으로 정리해드립니다. ⸻ 1. 매출 5억 부가가치세 계산 부가가치세(VAT)는 매출세액 – 매입세액 으로 결정됩니다. 부가세 계산 구조 • 매출세액 = 매출액 × 10% • 매입세액 = 매입금액 × 10% • 납부세액 = 매출세액 – 매입세액 예시 • 매출 5억 • 매입 3억 과세표준 = 5억 – 3억 = 2억 부가세 = 2억 × 10% = 2,

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CSO 신고제 지금 ‘절세 세무사’가 필요한가요?

CSO 신고제 지금 ‘절세 세무사’가 필요한가요? 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스팀입니다. 기장대리 최근 제약·의료기기 업계에서 CSO(Contract Sales Organization)를 활용하는 기업이 빠르게 늘고 있습니다. CSO 신고제(2024년 10월), 지출보고서 의무 등 새로운 규제가 시행되면서 세무·회계 부담이 대폭 증가했고, 이에 따라 CSO 사업자에게 특화된 전문 세무 서비스의 필요성이 현실화되고 있습니다. ⸻ 1. CSO 시장이 확장하는 이유 국내 중소 제약사들은 오래전부터 영업조직을 직접 운영하기보다 CSO를 활용한 영업 방식을 도입해왔습니다. 신고제 이전에도 CSO 활용은 꾸준히 증가하고 있었으며, 최근에는 • 대형 제약사들도 일부 품목을 CSO에 위탁 • 영업 인력을 줄이고 CSO 계약을 확대 등의 결정이 이어지면서 업계 전반의 구조가 빠르게 변화하고 있습니다. ⸻ 2. CSO 제도 변화와 ‘세무 리스크’ 현실화 CSO 시장이 급성장하면서 정부는 관련 제도

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종합소득세 신고대리 서비스란?

종합소득세 신고대리 서비스란? 세무사에게 맡기면 달라지는 절세 결과 안녕하세요. 종합소득세 신고대리 전문 쿠택스입니다. 종합소득세 신고대리는 프리랜서·개인사업자·임대소득자 등 종합소득이 있는 개인이 세무사에게 신고 업무를 위임하는 서비스입니다. 복잡한 세법과 잦은 제도 변경 속에서, 단순 신고를 넘어 합법적인 절세 + 가산세 예방 + 건강보험료 관리까지 동시에 고려할 수 있다는 점에서 선택하는 분들이 빠르게 늘고 있습니다. 종합소득세 신고대리 특히 최근에는 종합소득세 신고 후 건강보험 피부양자 자격 상실 소득 증가로 인한 지역가입자 보험료 폭탄 사례가 많아지면서, 전문적인 종합소득세 신고대리의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. ⸻ 종합소득세 신고대리 서비스 대상 다음과 같은 분들께 특히 신고대리를 추천드립니다. • 프리랜서 (유튜버, 인플루언서, 강사, 디자이너 등) • 1인 개인사업자 • 임대소득자(주택·상가 임대) • 금융소득 종합과세 대상자 • 부업·투잡으로 소득이 늘어난 직

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유튜버 세금 신고 누락하면? 가산세부터 국세청 세무조사까지

유튜버 세금 신고 누락하면? 가산세부터 국세청 세무조사까지 안녕하세요. 최근 유튜버·BJ·인플루언서를 전문적으로 기장관리하고 있는 인플루언서 세무사 쿠택스입니다. 최근 유명 유튜버가 수억 원의 수익을 신고하지 않아 적발되었다는 뉴스가 연이어 나오고 있습니다. “취미로 찍는 영상인데 세금을 내야 하나요?”, “구독자 많아야 세금 내는 것 아닌가요?” 많은 초보 유튜버분들이 이런 고민을 하시곤 합니다. 결론부터 말씀드리면 유튜브에서 수입이 발생하는 순간, 금액과 관계없이 반드시 세금 신고를 해야 합니다. 신고를 누락하면 나중에 가산세, 종합소득세 추징, 세무조사까지 이어질 수 있기 때문입니다. 인플루언서세무사 ⸻ 1. 초보 유튜버라도 수익이 생기면 신고해야 하는 이유 유튜브를 시작한 지 얼마 안 되고 수익이 적으면 신고를 망설이기 쉽습니다. 하지만 초기 수익이 적을 때 성실하게 신고해두면 콘텐츠 제작 비용 등을 경비로 인정받아 실제 세부담은 거의 없을 수도 있습니다. 반면, “수익이 적

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인플루언서 세무사ㅣ법인세・종합소득세 절세 전략

인플루언서 세무사ㅣ법인세・종합소득세 절세 전략 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 쿠택스는 실제로 네이버 인플루언서로 활동하며, 애드포스트 수익, 광고대행 수익, 콘텐츠 제작 수익 등이 지속적으로 발생하고 있습니다. 또한 인스타그램 공동구매 탑클래스 셀러, 크리에이터, 유튜버, 블로거 등 다양한 인플루언서 고객들과 꾸준히 거래하고 있어 플랫폼별 수익 구조와 세무 이슈에 대한 이해도가 매우 높은 세무팀입니다. 인플루언서의 수익 구조는 일반 사업자와 크게 다르며, 협찬·광고·플랫폼정산·공동구매 마진 등 복잡한 형태의 소득을 정확히 구분하고 신고하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 특성을 정확히 파악해 세금 문제를 관리해주는 전문가가 바로 인플루언서 전문 세무사입니다. ⸻ 인플루언서 전문 세무사가 필요한 이유 인플루언서는 사업 형태는 단순해 보이지만 실제 세무는 매우 복잡합니다. • 협찬을 제품으로 받았을 때 과세 여부 • 광고 수익의 정산 기준일 • 공동구매 수익의 매출 인식 시점

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2026년 최저임금 인상 & 국민연금 인상&건강보험료 인상

2026년 최저임금 인상 & 국민연금 인상&건강보험료 인상 안녕하세요, 세무기장 전문 쿠택스팀입니다. 내년에는 최저임금과 국민연금, 건강보험료 모두 인상되면서, 자영업자·소상공인 분들의 인건비와 4대보험 부담이 커질 전망입니다. 최근 내수경기 침체로 폐업이 늘어나고 있는 만큼, 사전에 인건비 계획을 세우는 것이 매우 중요합니다. 2026년 최저임금 인상 내용 2026년 최저임금: 10,320원 (2.9% 인상) 2025년 대비 2.9% 인상된 시간당 10,320원으로 확정되었습니다. 월 환산액은 다음과 같습니다. 월 2,156,880원 (209시간 기준) 즉, 정규직 직원 1명을 고용할 경우 매월 최소 2,156,880원 이상 지급해야 최저임금법 위반이 아닙니다. 쿠택스 1. 최저임금 제도란? 최저임금제도는 근로자 생활을 보호하고 안정적인 노동력 확보를 위해 국가가 임금의 최저 기준을 정해 강제하는 제도입니다. 사업주는 이 기준보다 적은 금액을 지급할 수 없습니다. 2. 최저임금

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기장대리 새로 수임하고 종합소득세 절세 및 경정청구 세금환급 성공 후기

기장대리 새로 수임하고 종합소득세 절세 및 경정청구 세금환급 성공 후기 안녕하세요. 기장대리 전문 쿠택스세무사입니다. 최근 쿠택스로 기장대리를 이관해오신 신규 고객사들이 한 가지 공통적으로 놀라는 부분이 있습니다. 바로 “종합소득세 세금환급이 가능한지 먼저 체크한다”는 점입니다. 쿠택스는 기장대리를 새로 맡게 되면 가장 우선적으로 이전년도 종합소득세 신고가 정확했는지, 세액공제·감면 누락이 없는지 철저하게 검토합니다. 세금환급 ⸻ 최근 수임한 10개 업체 중 6개 업체, 세금환급 성공 최근 실제로 수임한 기장대리 10곳을 분석한 결과, 6곳에서 세금환급이 가능했습니다. • 최소 환급액: 약 400만원 • 최대 환급액: 약 1,200만원 • 추가로, 이월공제 2,800만원 이상이 남아 향후 몇 년간 종합소득세를 크게 절세할 수 있는 구조도 마련해드렸습니다. 기존 세무대리에서 놓쳤던 공제·감면 요소를 제대로 반영한 결과입니다. ⸻ “왜 새로 수임한 기장대리 업체에서 세금환급이 발생할

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기장대리 복식부기의무자라면? 사업용계좌신고 및 사용 의무 정리

기장대리 복식부기의무자라면? 사업용 계좌 신고 및 사용 의무 정리 안녕하세요. 기장대리 전문 쿠택스세무사입니다. 복식부기의무자에게는 반드시 지켜야 할 사업용 계좌 신고 및 사용 의무가 있습니다. 절차는 간단하지만 놓치기 쉬운 부분이기 때문에 주의가 필요합니다. 특히 신고를 누락하거나 사업용 계좌를 적절히 사용하지 않으면 가산세 부과, 세액감면 혜택 박탈 등 불이익이 발생할 수 있습니다. 아래에서 복식부기의무자 기준, 사업용 계좌 신고 시기, 미신고 시 가산세, 그리고 자주 묻는 질문(FAQ)을 정리해드리겠습니다. 기장대리 쿠택스 1. 복식부기의무자란? (소득세법 시행령 제208조) 복식부기의무자는 직전 연도 수입금액이 업종별 기준금액을 초과한 개인사업자를 말합니다. 즉, 일정 매출 규모 이상이면 단순경비율 대상이 아니라 복식부기 작성 및 사업용 계좌 신고 의무가 자동으로 발생합니다. 업종별 기준금액 예시(요약): 도·소매업: 3억원 제조업·음식업 등: 1억5천만원 전문서비스업(프리

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신규사업자 세금 ㅣ 단순경비율 적용 기준과 복식부기의무자 절세

신규사업자 세금 ㅣ 단순경비율 적용 기준과 복식부기의무자 절세 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 신규사업자분들이 가장 많이 질문하는 것이 바로 종합소득세 신고 방식과 경비율 적용 기준입니다. “첫 개업인데 단순경비율로 신고할 수 있나요?” “연간 환산해서 계산해야 하나요?” “신규사업자도 복식부기를 선택할 수 있나요?” 처음 사업을 시작하면 단순경비율·기준경비율·복식부기 용어부터 복잡하게 느껴질 수밖에 없습니다. 이번 글에서는 신규사업자와 기존사업자의 장부작성 의무·경비율 적용 기준·복식부기 전환 시점을 예시 중심으로 가장 쉽게 설명드립니다. 신규사업자는 ‘연환산 없음’ → 실제 수입금액만으로 단순경비율 가능 여부 판단 신규사업자는 첫 해에 수입이 적거나 개업 시기가 늦어 “연환산하면 단순경비율 못 쓰는 거 아닌가요?”라는 고민이 많습니다. 하지만 신규사업자는 연환산 계산을 하지 않습니다. 해당 연도의 실제 수입금액으로만 판단합니다. 신규사업자는 100% ‘간편장부 대상

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2025년 개인사업자 법인사업자 결산 체크리스트

2025년 개인사업자 법인사업자 결산 체크리스트 법인·개인사업자 공통 + 추가 제출자료 완벽 정리 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다 2025년 결산을 앞두고 법인·개인사업자분들이 가장 많이 문의하시는 것이 바로 결산 준비서류입니다. 결산은 단순히 자료 제출로 끝나는 것이 아니라, 세액 최소화·가산세 방지·재무제표 신뢰도 확보까지 연결되는 매우 중요한 절차입니다. 따라서 미리 준비하면 종합소득세·법인세 모두 절세효과가 크기 때문에 아래 체크리스트대로 꼼꼼히 챙기시는 것이 좋습니다. 1. 2025년 결산 준비서류 (법인 + 개인 공통) 1. 2025.12.31 기준 재고자산 명세서 품목 / 수량 / 단가 / 금액을 정리한 재고 리스트 제조·도소매·온라인 판매업 모두 필수 재고조사는 결산 시 매출원가·과세표준에 직접 반영되는 핵심 자료입니다. 재고 누락은 세무조사 시 가장 지적이 많은 항목입니다. 쿠택스세무사 2. 외상매출금·받을어음·미수금·단기대여금 명세서 거래처별 잔액

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5인 미만 사업장 근로기준법 연차 정리

5인 미만 사업장 반드시 지켜야 할 근로기준법 연차 정리 안녕하세요, 세무기장 전문 쿠택스입니다. 많은 소규모 사업장(5인 미만)이 “어떤 근로기준법을 지켜야 하는지” 혼란스러워하십니다. 5인 미만 사업장은 법 적용 범위가 다르기 때문에, 적용되는 규정·미적용되는 규정을 정확히 구분하는 것이 매우 중요합니다. 아래에서 퇴직금, 연차, 해고, 주휴수당, 육아휴직, 4대보험, 야간수당, 월차까지 하나씩 정리해드립니다. 근로기준법 ⸻ 1. 5인 미만 사업장 근로기준법 적용 기준 5인 미만 사업장은 근로기준법 일부 적용 사업장입니다. 따라서 5인 이상 사업장과 동일하지 않으며, 아래 기준으로 판단합니다. 상시근로자 산정 방법 • 법 적용 사유 발생일 이전 1개월 동안 근로자의 총 근무일수 ÷ 가동일수 • 일용직·아르바이트도 포함 • 사업장 규모가 유동적인 업종(카페, 음식점, 매장 등)은 반드시 월별 체크 필요 즉, 한 달 동안 평균 5명 이상이 근무했다면 5인 이상 사업장으로 간주

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세무기장대행 특화 기장세무사 “쿠택스”

세무기장대행 특화 기장세무사 “쿠택스” 16년 경력·11,000건 이상 기장 경험·장기거래처 90% 유지 안녕하세요. 세무기장 특화 기장세무사 쿠택스입니다. 쿠택스는 지난 16년간 정말 다양한 업종의 세무기장을 맡아오며, 업종별 세무 흐름을 누구보다 깊게 이해하고 있는 기장 전문 사무실입니다. 16년간 다양한 업종 기장 경험 쿠택스는 단순히 장부를 작성하는 기장대리가 아니라, 업종별 특성에 맞는 맞춤형 세무관리를 제공합니다. 그동안 기장해온 업종만 보아도 폭이 매우 넓습니다. • 병·의원 • MBC 자회사 • 중국 전기차(비*디) 총판 • 연예인·인플루언서·유튜버 • 안경원, 미용실 • 제조업·건설업 • 반도체 총판 • 드라마 작가·출판사 • 조경건설·실내인테리어 • 디자인·그립장비 업체 • 약국·외국계 기업 • 온라인쇼핑몰 • 옷 브랜드 제조 및 쇼핑몰 • 중국대행업 • 마스크 제조 판매 등 각 업종마다 비용처리 기준, 매출구조, 리스크 포인트가 다른 만큼, 쿠택스는 업종별 데이

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개인사업자 공동사업자등록 장단점

개인사업자 공동사업자등록 장단점 기장세무사 쿠택스가 알려드리는 공동사업 운영 핵심 가이드 16년 경력 · 11,000건 이상 기장 경험 · 장기거래처 90% 안녕하세요, 세무기장 전문 기장세무사 쿠택스입니다. 오늘은 사업을 시작할 때 많은 분들이 고민하는 공동사업자(파트너십) 구성의 장단점을 가장 실무적인 관점에서 정리해 드리겠습니다. 공동사업은 단순히 “둘이 함께 한다”는 개념이 아니라, 세금·지분·책임·건강보험·운영상 리스크가 모두 얽혀 있기 때문에 사전에 정확히 이해하고 결정하는 것이 매우 중요합니다. ⸻ 공동사업자란? 공동사업자(동업)는 2명 이상이 자본·노동·기술·경영 등을 함께 제공하고 사업성과를 공유하는 형태입니다. 국세청에서는 공동사업을 다음과 같이 규정합니다. • 지분 또는 계약에 따라 소득을 나누는 구조 • 각 공동사업자는 지분만큼 소득을 배분받아 소득세 신고 • 대표자 1명을 정해 사업자등록을 하되, 공동사업자 모두가 명의자로 등록 많은 예비창업자분들이 세금 절

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부동산 임대법인, 2025년부터 법인세 및 법인세율 대폭 인상!

부동산 임대법인, 2025년부터 법인세 및 법인세율 대폭 인상! 성실신고법인 법인세율 개정 내용 총정리 안녕하세요. 기장대리 전문 쿠택스입니다. 최근 상담을 하다 보면 가족법인(부동산 임대법인)에 대한 관심이 꾸준히 높습니다. 특히 부동산을 많이 보유한 고액자산가의 경우, 법인을 활용해 자녀에게 소득을 분배하고자 하는 목적이 크죠. 하지만 이러한 흐름을 견제하기 위한 것인지, 2025년부터 부동산임대법인·이자·배당 중심 성실신고법인의 법인세율이 크게 인상됩니다. 이번 글에서는 변경된 법인세율과 그 영향, 실제 세 부담 증가까지 한눈에 정리해드립니다. 1. 세법 개정안으로 이미 예고된 ‘부동산임대법인 법인세 인상’ 기획재정부는 세법개정안을 발표했습니다. 그중 가장 눈에 띄는 부분이 바로 성실신고법인에 대한 법인세율 인상입니다. 적용대상: 부동산 임대, 이자, 배당소득이 매출 50% 이상인 법인(= 성실신고법인) 기존에는 과세표준 2억원 이하 → 9% 세율, 그 이상은 19%부터 적

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프리랜서3.3% 삼쩜삼·쌤157 세무플랫폼 종합소득세 부실신고 가산세, 국정감사 내용

프리랜서3.3% 삼쩜삼·쌤157 세무플랫폼 종합소득세 부실신고 가산세 국정감사에서 집중 지적 납세자 피해 폭증… 국세청 관리·감독 강화 시급** 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스세무사입니다. 오늘은 2025년 국회 기획재정위원회 국정감사에서 핵심 이슈로 다뤄진 세무플랫폼 부실신고 문제와 국세청 감독 필요성에 대해 정리해 드리겠습니다. 최근 몇 년간 삼쩜삼·쌤157 등 민간 세무플랫폼 이용자가 급증하면서, 신고오류·전산장애로 인한 납세자 피해가 전국적으로 확산되고 있습니다. 그 피해 규모가 커지자 국회에서도 본격적으로 문제를 제기하며 제도 개선의 필요성을 강조하고 있습니다. 1. 국정감사 핵심 이슈: 세무플랫폼 부실신고·전산장애 조승래 의원(더불어민주당)은 세무플랫폼 ‘쌤157’의 전산장애로 인해 무려 약 2만9천 명의 납세자가 피해를 입었다는 사실을 공개하며 강하게 비판했습니다. “기술적 문제로 납세자가 불이익을 받는 현실은 매우 부당하다.” 조 의원은 국세청이 “민간플랫폼을 관리할

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개인사업자를 위한 간편장부대상자·복식부기의무자 정리

개인사업자를 위한 간편장부대상자·복식부기의무자 정리 기장세무사 쿠택스가 알려드리는 장부기장의 모든 것 안녕하세요. 세무기장 전문 기장세무사 쿠택스입니다. 개인사업을 운영한다면 반드시 알아야 하는 것이 바로 **장부기장(간편장부·복식부기)**입니다. 장부는 단순한 기록이 아니라 종합소득세·부가세 신고의 기초자료이며, 세무 리스크를 최소화하는 핵심 도구입니다. 아래에서는 개인사업자가 반드시 알아야 할 간편장부와 복식부기의 차이, 선택 기준, 작성 방법, 세무상 주의사항까지 이해하기 쉽게 정리해드렸습니다. ⸻ 1. 장부기장 기본 개념 장부기장은 사업과 관련된 모든 거래(수입·지출·자산·부채 등)를 기록하는 과정입니다. 이 장부는 • 소득세·법인세 계산의 기초 • 사업 재무 상태 파악 • 세무조사 대비 • 자금 관리 및 경영 판단 을 위해 반드시 필요합니다. 장부기장은 간편장부 / 복식부기 두 가지로 나뉘며, 사업 규모와 업종에 따라 의무가 달라집니다. ⸻ 2. 간편장부와 복식부기 차이

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쿠택스 세무기장대리 후기ㅣ 30분 상담으로 종합소득세 1억 절세

쿠택스세무사 세무기장대리 후기 30분 상담으로 종합소득세 1억 절세한 실제 사례 공개 안녕하세요. 세무기장대리 전문 쿠택스세무사입니다. 오늘은 거래처 소개로 진행한 ‘30분 세무기장대리 상담’에서 종합소득세를 1억 가까이 절세할 수 있었던 핵심 전략을 공유합니다. 많은 사업자분들이 기장 방식 하나만 바꿔도 수천만~수억 원의 절세 효과를 얻을 수 있다는 사실을 잘 모르고 계시는데요. 오늘 실제 사례를 통해 그 이유를 상세히 알려드리겠습니다. 상담 대상 사업자의 특징 이번에 상담하신 대표님은 매출 변동이 매우 큰 사업자였습니다. 매출이 높은 해 → 5억 ~ 6억 매출이 낮은 해 → 1억 ~ 2억 이처럼 매출이 매년 크게 달라지면 기장 방식에 따라 종합소득세 부담이 극단적으로 달라지는 구조가 됩니다. 하지만 기존 기장대리 사무실에서는 매출이 줄어드는 해에 대한 전략 없이 매년 같은 방식으로 기장을 처리하고 있었고, 이로 인해 불필요한 세금이 계속 발생하고 있었습니다. 쿠택스가 제안한

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웹툰·웹소설·드라마 작가 종합소득세 절세

웹툰·웹소설·드라마 작가 종합소득세 절세 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 드라마·카카오·네이버·리디북스 웹툰·웹소설 작가 세무기장을 하고 있는 쿠택스입니다. 작가님들의 소득이 빠르게 증가하면서 종합소득세 부담도 함께 커지고 있습니다. 특히 매출이 크지 않을땐 3.3% 원천징수만 믿고 종합소득세를 신고합니다. 그리고 큰 문제 없이 넘어갔다고 생각합니다. 그런데 매출이 커지면서 수백만~수천만 원 억대까지 세금이 추가로 나오는 경우가 많습니다. 쿠택스는 드라마, 네이버웹툰, 카카오페이지, 리디북스 등 플랫폼 작가님들의 세무를 전문적으로 관리하며 매년 수입금액에 대한 기장 계획 → 절세 전략 설계 → 기장대리까지 원스톱으로 지원하고 있습니다. 오늘은 실제 작가님들이 가장 많이 궁금해하는 종합소득세 절세 전략을 공유하려고 합니다. 핵심 요약 고소득 작가일수록 **기장(장부관리)**이 필수 소득 규모가 크면 법인전환 절세 효과가 매우 큼 -> 법인 전환시에 대한 계획이 명확해야 합

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서울 세무사 세무기장, 왜 쿠택스가 추천되는가?

서울 세무사 세무기장, 왜 쿠택스가 추천되는가? 안녕하세요. 쿠택스는 기장대리 7년 이상 장기 거래처 비율이 90%를 넘는, 신뢰받는 세무기장 전문 사무실입니다. 1) 세무조사 무사고 16년 – 기장 품질이 곧 절세 세무기장의 퀄리티는 대표님의 종합소득세, 부가세, 건강보험료, 세무조사 리스크와 직결됩니다. 쿠택스는 • 11,000건 이상 세금 신고 수행 무사고 • 업종별 위험 포인트 체크리스트 기반 월 관리 을 통해 문제 없는 기장, 안정적인 절세 구조를 만들어드립니다. ⸻ 2) 프리랜서·자영업자·법인 기장 전문팀 운영 서울 지역 대표님이 많이 문의하는 인기 업종 기준으로 전문팀을 운영하고 있습니다. • 프리랜서·크리에이터·웹툰·웹소설 작가 • 도소매·온라인몰·네이버 스마트스토어 • 병·의원 / 미용실·피부샵 / 카페·식당 / 건설업 • IT·개발자 / 스타트업 / 1인 법인 • 임대업·지식산업센터·부동산 법인 • 안경원 / 렌즈전문점 각 팀은 업종별 비용 처리 가이드 / 경비

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인플루언서 쿠택스세무사는 네이버애드포스트 수익 세금 종합소득세는 기타소득 vs 사업소득일까?

인플루언서로 활동하고 있는 쿠택스세무사는 애드포스트 수익 세금 종합소득세는 기타소득 vs 사업소득일까? 안녕하세요. 현재 네이버 인플루언서로 활동하고 있는 쿠택스입니다. 네이버 블로그 활동을 하면서 네이버 인플루언서가 되면 자연스럽게 애드포스트 수익을 받게 됩니다. 특히, 최근 네이버 정책이 변경되면서 애드포스트 수익이 많아진 분들이 많습니다. 쿠택스에 기장대리를 맡기고 있는 네이버 인플루언서 분들 중에 하루 수입이 200만원 정도가 나오는 분도 있습니다. 오늘은 많은 분들이 이 수익을 ‘세금 신고를 해야 하냐’, ‘어떤 소득으로 분류되냐’며 궁금하셔서 알아보려고 합니다. 저 역시 네이버 인플루언서로 활동하면서 애드포스트 수익을 받고 있기 때문에, 실제 인플루언서 관점에서 안내해드리려고 합니다. 오늘은 애드포스트 수익의 세금처리 방법 2가지 — 기타소득 / 사업소득을 비교해보겠습니다. 쿠택스세무사 ⸻ 애드포스트 수익, 세금처리는 크게 두 가지 애드포스트 수익은 다음 두 가지 방식

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삼쩜삼 프리랜서 종합소득세 신고유형 신고방법 꼭 체크 단순경비율 vs 기준경비율

삼쩜삼 프리랜서 종합소득세 신고유형 신고방법 꼭꼭꼭 체크 단순경비율vs기준경비율 단순경비율 vs 기준경비율 차이 안녕하세요. 유튜버, 웹툰 작가, 강사, 개발자, 디자이너, 배달기사 등 다양한 분야의 프리랜서 종합소득세 신고 전문 쿠택스세무사입니다. 최근 들어 쿠택스에는 국세청으로부터 ‘프리랜서 2024년 종합소득세 해명자료 제출’ 안내를 받으신 고객님들의 문의가 크게 증가하고 있습니다. 해명자료 제출이 연락이 오는 가장 큰 이유는 종합소득세 신고유형을 제대로 체크를 못했기 때문입니다. 세무플랫폼으로 신고하신 분들 중에 피해를 보는 분도 많습니다. 세무플랫폼 신고 오류 오늘은 프리랜서 종합소득세에 대해서 알아보려고 합니다. 프리랜서라면 매달 수입에서 3.3%가 원천징수되지만, 이 금액은 ‘세금 확정 금액’이 아닙니다. 5월 종합소득세 신고를 통해 1년 치 소득을 정확히 정산해야 하며, 이 과정에서 가장 큰 절세 포인트가 바로 경비 처리 방식입니다. 오늘은 많은 프리랜서분들이 헷갈려

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부동산임대업 주업법인의 기업업무추진비(접대비)

부동산임대업 주업 법인의 기업업무추진비(접대비) 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 오늘은 많은 법인사업자분들이 궁금해하시는 “부동산임대업 법인의 기업업무추진비(접대비) 한도”를 완벽하게 정리해드립니다. 부동산임대업은 일반 업종과 적용 규정이 다르기 때문에 잘못 알면 비용 불인정 + 법인세 추징으로 이어질 수 있어, 꼭 정확히 알고 계셔야 합니다. 기업업무추진비(접대비)란? 기업업무추진비란 접대 교제 사례 기타 명목과 관계없이 업무를 원활하게 하기 위해 업무 관련자에게 지출하는 금액을 말합니다. 즉, 거래처와 식사, 명절 선물, 축·부의금 등도 모두 기업업무추진비에 해당합니다. 기업업무추진비 인정받기 위한 필수 요건 기업업무추진비는 아무리 업무 관련이라도 증빙이 없으면 비용 불인정될 수 있습니다. 3만원 초과 시 의무증빙 필요 신용카드·직불카드 현금영수증 세금계산서·계산서 경조금은 20만원 초과분부터 증빙 필수입니다. 기업업무추진비는 ‘한도’가 있다 기업업무추진비는 무

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세무기장대행 쿠택스세무사 후기 및 사례

세무기장대행 쿠택스세무사 후기 및 사례 안녕하세요. 세무기장대행 전문 쿠택스입니다. 오늘은 쿠택스 세무기장대행에 대해서 궁금해 하시는 분이 계셔서 관련 내용을 올립니다. 지난 5년간 쿠택스 세무기장 불만으로 인한 기장해지율 0% · 업종별 절세 성공 스토리 사업자분들의 가장 큰 고민인 *‘세금 부담’, ‘장부 관리’, ‘절세 전략’*을 체계적으로 해결하기 위해 꾸준히 세무기장 서비스를 제공하고 있습니다. 쿠택스는 5년 연속 기장 불만에 따른 기장해지율 0%를 유지하고 있습니다. 이는 단순히 장부를 작성하는 수준이 아니라, 업종별 세금 구조 분석 비용·공제·감면 최적화 사전 절세 설계 세무조사 리스크 관리 까지 포함한 **진짜 ‘세무관리’**를 제공하기 때문입니다. 업종별 실제 절세 성과 아래는 쿠택스가 실제로 달성한 결과입니다. (모든 사례는 세무기장 + 절세 전략 + 세액공제 콜라보 수행) 연 매출 100억 반도체 법인 → 5년간 10억 절세 성공 연 매출 100억

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전문직 세금ㅣ종합소득세 절세 전략 총정리 (변리사,노무사,의사 등)

전문직 세금ㅣ종합소득 절세 전략 총정리 변리사·법무사·노무사·의사 등 전문직이 반드시 알아야 할 세무관리의 모든 것 안녕하세요. 전문직 세금 절세 전문 쿠택스입니다. 최근 수임한 노무사님 상담을 하면서 포스팅을 합니다. 변리사, 법무사, 노무사, 의사와 같은 전문직은 개업과 동시에 사업자등록, 부가가치세 신고, 종합소득세 신고, 원천세 관리 등 다양한 세무 의무가 한꺼번에 발생합니다. 특히 전문직은 일반 개인사업자와 달리 간이과세 불가, 복식부기 의무, 현금매출 관리 강화, 노무사 창업세액감면 등 업종별 특례 존재 등 별도 규정을 적용받기 때문에 초기 세무설계가 절세의 핵심이 됩니다. 오늘은 전문직 사업자가 가장 많이 놓치는 절세 전략과 반드시 챙겨야 할 세무관리 포인트를 정리해 드립니다. 전문직은 소득율이 높은 업종입니다. 단순히 비용만 넣는 것은 리스크가 높습니다. 1. 전문직 사업자등록 – 업종코드 선택이 절세의 출발점 전문직으로 개업하면 가장 먼저 해야 할 일은 사업자등록 신

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개인사업자·프리랜서도 가능한 개인연금, 퇴직연금 저축 & IRP 900만 원 세액공제

개인사업자·프리랜서도 가능한 개인,퇴직연금 저축 & IRP 900만 원 세액공제 안녕하세요, 세무기장 전문 쿠택스입니다. “종합소득세 절세하려면 연금저축 + IRP 조합이 필수입니다.” 개인사업자, 프리랜서, 자영업자도 개인연금저축 계좌와 IRP(개인형 퇴직연금) 계좌를 활용하면 연간 최대 900만 원까지 세액공제 혜택을 받을 수 있다는 사실, 알고 계셨나요? 많은 분들이 “많이 넣으면 많이 돌려받는다” 정도만 알고 계시지만, 실제로는 소득 구간·계좌 조합·납입 순서에 따라 환급액이 완전히 달라집니다. 이 글에서는 연금저축·IRP의 차이 소득 구간별 세액공제율 연 900만 원 공제를 위한 최적 조합 실제 환급액 시뮬레이션까지 개인사업자에게 꼭 필요한 절세 정보만 압축해서 알려드립니다. 1. 개인연금저축 & IRP, 왜 ‘세액공제’가 핵심인가? 연금저축과 IRP에 납입하면 세액공제(Income Tax Credit) 혜택을 받을 수 있습니다. 세액공제는 “과세표준을 줄이는 소득공제”

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삼쩜삼 프리랜서 해촉증명서로 국민연금 조정 신청방법ㅣ4대보험

삼쩜삼 프리랜서 해촉증명서로 국민연금 조정(납부예외) 신청 방법|4대보험 안녕하세요. 4대보험 및 프리랜서 전문 쿠택스입니다. 프리랜서는 근로자가 아니기 때문에 회사에서 4대보험을 대신 처리해주지 않습니다. 그래서 소득이 생기면 건강보험료·국민연금이 부과되고, 반대로 소득 활동을 중단하면 본인이 직접 조정 신청을 해야 합니다. 그 과정에서 꼭 필요한 서류가 바로 **‘프리랜서 해촉증명서’**입니다. 오늘은 해촉증명서가 무엇인지, 어떻게 작성하는지, 국민연금 납부예외 신청은 어떻게 하는지 상세히 안내해드리겠습니다. 1. 해촉증명서란? (프리랜서 필수 서류) ‘해촉’이란 위촉되어 있던 업무에서 벗어난 것, 즉 업무 종료를 의미합니다. 프리랜서는 고용계약서 대신 위촉계약서나 용역계약서로 일을 진행하기 때문에, 업무 종료를 증명하기 위해서는 해촉증명서를 제출해야 합니다. 해촉증명서의 용도 건강보험 피부양자 유지 신청 국민연금 납부예외(보험료 조정) 국민건강보험 지역→직장 전환 시 소득 종

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2025년 종합소득세 중간예납ㅣ납세담보 면제 특례 7,000만원 -&gt; 1억 상향

2025년 종합소득세 중간예납 납세담보 면제 특례 상향 7,000만원 -> 1억 상향 담보 없이 세금 납부기한 연장 가능, 최대 1억 원까지 혜택 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다 오늘은 많은 소상공인과 자영업자분들이 관심 가져야 할 **‘2025년 납세담보 면제 특례제도’**에 대해 자세히 안내드리겠습니다. 납세담보 면제 특례란? 먼저 ‘납세담보’란, 납세자가 세금을 제때 납부하지 못할 때를 대비해 부동산, 보증보험증권, 예금 등 재산을 담보로 제공하는 제도입니다. 이는 국세청이 조세채권을 안정적으로 확보하기 위한 절차인데요, 자금 사정이 빠듯한 영세사업자나 소상공인에게는 큰 부담이 되어왔습니다. 이런 부담을 줄이기 위해 2025년부터 납세담보 면제 한도가 기존 7천만 원 → 1억 원으로 상향됩니다. ️ 제도 시행 배경 및 주요 목적 2025년 국세청은 “성실 납세자의 부담 완화와 경영 안정 지원”을 목표로 이번 납세담보 면제 특례를 발표했습니다. 코로나 이후 경기둔화,

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종합소득세 경정청구 방법ㅣ고용증대세액공제 상시근로자수 계산 엑셀 프로그램 공유

종합소득세 경정청구 방법ㅣ고용증대세액공제 상시근로자수 계산 엑셀 프로그램 공유 고용증대세액공제 상시근로자수 쉽게 계산하는 방법 안녕하세요, 세무기장 전문 쿠택스입니다. 이번에 경정청구를 하면서 많은 분들이 요청하셨던 **고용증대세액공제 상시근로자수 계산 엑셀(2024년 버전)**을 드디어 업데이트했습니다. 고용증대세액공제 계산이 처음이신 분들은 상시근로자 계산에서 막히는 경우가 많아 카페·블로그·메신저 등으로 매년 문의가 많았습니다. 쿠택스 내부에서도 고용증대세액공제 및 사회보험료 세액공제 경정청구 시 실제 사용하는 자료라 정확성과 실무 활용성이 높다고 많은 분들이 말씀해주셨습니다. 세무서에서 계산근거를 요청하는 경우가 많아서 준비를 할 필요가 있습니다. 고용증대세액공제 엑셀 공유 안내 (2024 최신 업데이트) 많은 분들이 요청 주시고 계시지만, 카페 활동도와 기여도 등을 고려하여 Lv2 등급 회원분들에게만 공유해드리고 있습니다. * 고용증대세액공제 엑셀 공유 안내 2020년~2

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종합소득세 경정청구 방법 및 세금환급

종합소득세 경정청구 방법 및 세금환급 5년 안에 더 낸 세금, 꼭 돌려받으세요! 안녕하세요. 세무기장에 진심인 ‘세무기장 전문 쿠택스’ 입니다. 최근 몇 년 동안 상담을 진행하다 보면 “종합소득세를 더 낸 것 같은데 돌려받을 수 있나요?” 라는 질문이 정말 많이 늘어나고 있습니다. 결론부터 말씀드리면 — 더 낸 종합소득세는 신고일로부터 5년 이내라면 ‘경정청구’로 환급받을 수 있습니다. 특히 사업자분들은 5월 종합소득세 신고 기간에 본업이 바쁘다 보니 급하게 신고하면서 공제·경비를 누락하는 경우가 매우 많습니다. 이미 신고가 끝났더라도, 잘못된 부분이 있다면 경정청구로 충분히 바로잡을 수 있습니다. 오늘은 종합소득세 경정청구 방법, 신청 사유, 준비서류, 주의사항까지 실제 사례 중심으로 아주 쉽게 정리해 드릴게요. 종합소득세 경정청구란? 종합소득세를 이미 신고·납부한 이후 잘못 신고된 내용을 바로잡아 달라고 국세청에 요청하는 절차입니다. 경정청구를 통해 누락된 비용 반영 빠뜨

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건강보험 피부양자 자격상실 예정 안내 및 통보

건강보험 피부양자 자격상실 예정 안내 및 통보 소득·금융소득 기준 제대로 확인하기 안녕하세요. 건강보험 피부양자 전문 정보를 제공하는 쿠택스입니다. 건강보험 피부양자로 등록되어 있으면 직장가입자의 보험료만으로 의료 혜택을 받을 수 있어 많은 분들이 이용하고 있습니다. 하지만 소득·금융소득·재산 기준을 초과하면 피부양자 자격이 자동으로 상실될 수 있기 때문에 매년 기준을 확인하는 것이 매우 중요합니다. ⸻ 1. 건강보험 피부양자란? 피부양자는 직장가입자의 배우자, 부모, 자녀 등 가족 중 소득이 없거나 적은 사람을 말합니다. 이들은 별도 보험료를 내지 않아도 의료 혜택을 동일하게 받을 수 있지만, 다음과 같은 소득이나 재산이 발생하면 더 이상 피부양자로 인정되지 않습니다. ⸻ 2. 피부양자 자격상실 주요 사유 건강보험 피부양자 자격이 상실되는 가장 큰 이유는 소득 기준 초과입니다. 연간 종합소득 2,000만 원 초과 • 근로소득, 사업소득, 연금소득, 금융소득 등 모든 소득이 합산됩

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[세무기장] 종합소득세 소득공제와 세액공제의 종류 총정리

[세무기장] 종합소득세 소득공제와 세액공제의 종류 총정리 (개인사업자 & 프리랜서 필독) 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다 2월은 근로자들의 연말정산 시즌이지만, 개인사업자나 프리랜서분들은 5월 종합소득세 신고 시기에 스스로 세금을 정산하죠. 이때 소득공제와 세액공제 항목을 잘 챙기면, 수백만 원의 세금을 절약할 수 있습니다. 오늘은 개인사업자분들이 받을 수 있는 주요 소득공제 & 세액공제 항목을 한눈에 정리해 드립니다. 1. 노란우산공제 (대표적인 소득공제) 2024년 세법개정안에 따라 2025년부터 노란우산공제 세제혜택이 대폭 강화됩니다. 소기업·소상공인의 사회안전망을 강화하기 위한 제도인데요. 폐업, 질병, 사망 등의 위험에서 사업주를 보호하고, 퇴직 후 노후를 대비할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. 주요 개정내용 구분 2024년까지 2025년부터 근로소득 기준 총급여 7,000만원 이하 8,000만원 이하 소득공제 한도 (4000만원 이하 소득자) 500만원 600

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[세무기장] 고용노동부 현장예방점검

[세무기장] 고용노동부 현장예방점검 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 거래처에 노동관계법령 준수 여부에 대하여 현장예방점검을 실시한다는 안내문을 받았습니다. 관련 내용을 안내하면서 포스팅합니다. 최근 고용노동부 및 지방노동관서에서 거래처 사업장을 대상으로 ‘노동관계법령 준수 여부’에 대한 현장예방점검을 실시하고 있습니다. 이번 점검은 단속 목적보다는 노동관계법 위반 예방 및 근로환경 개선을 위한 지도 중심의 점검이라는 점에서 의미가 있습니다. 그렇다면, 실제 점검 시 어떤 서류를 준비해야 하고 어떤 부분이 중점적으로 확인될까요? 1. 현장예방점검의 목적 현장예방점검은 근로감독관이 사업장을 직접 방문해 근로계약 체결, 임금지급, 근로시간, 휴가제도 운영 등 노동법 전반의 준수 여부를 사전 확인하는 절차입니다. 이 과정에서 위반사항이 발견되면 시정지도를 통해 자율적으로 개선할 수 있도록 안내받게 됩니다. 즉, 단순 처벌보다는 사전 예방 및 제도 개선 중심의 점검이라고 보시면 됩

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부가가치세 · 종합소득세 사후검증 해명자료 제출, 쿠택스는 ‘무료 대응’합니다

부가가치세 · 종합소득세 사후검증 해명자료 제출, 쿠택스는 ‘무료 대응’합니다 안녕하세요. 세무기장대리 전문 쿠택스팀입니다. 쿠택스에서는 기장대리 고객님이라면 사후검증 및 해명자료 대응을 무료로 지원해드립니다. 국세청으로부터 해명자료 요청이 오더라도, 추가 수수료 없이 세무사가 직접 대응합니다. 쿠택스가 사후검증 무료대응이 가능한 이유 쿠택스는 처음부터 국세청 해명자료가 나오지 않도록 하는 기장 시스템을 운영합니다. 모든 장부는 담당자 → 팀장 → 세무사 3단계 검토 및 결재 절차를 거쳐 정확하게 처리됩니다. 이 덕분에 쿠택스 기장대리 고객의 사후검증 발생률은 매우 낮습니다. 즉, 철저한 사전 관리가 무료 대응의 이유입니다. 부가가치세 종합소득세 사후검증이란? 사후검증은 세무서가 납세자의 신고 내용을 분석해 신고가 제대로 되었는지 점검하는 절차입니다. 이는 ‘세무조사’와는 다릅니다. 단순히 “신고가 정확한지 확인”하는 단계이며, 대부분 해명서 제출만으로 종결됩니다. ️ 사후검증

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종합소득세 및 법인세 세무기장 수수료 3만원 vs 10만원, 무엇이 다를까?

종합소득세 및 법인세 세무기장 수수료 3만원 vs 10만원, 무엇이 다를까? 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스 세무팀입니다. 얼마전에 상담한 사례에 대해서 포스팅해보려고 합니다. 오늘은 많은 사업자분들이 가장 궁금해하시는 주제, “세무기장 수수료는 왜 이렇게 차이가 날까?” “월 3만원 기장료와 10만원 기장료, 정말 서비스 차이가 있을까?” 에 대해 현실적인 기준으로 비교해 보겠습니다. 세무기장이란? 세무기장은 단순한 장부 작성이 아닙니다. 사업의 매출·매입을 체계적으로 관리하고, 절세의 기반을 만드는 작업입니다. 매출(=수입금액)에서 인건비, 임차료, 재료비, 감가상각비 등의 경비를 차감해 남은 금액이 소득금액(세금 계산의 기준) 이 됩니다. 즉, 세무기장은 세금 계산의 출발점이자 절세의 핵심입니다. 소득금액 계산 방식 2가지 세법상 소득금액은 두 가지 방식으로 계산됩니다. 1️ 장부기장 신고 → 실제 매출과 비용을 장부로 기록하여 신고 → 경비 증빙이 정확할수록 세금이 줄어

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부가가치세 신고관련 해명자료 제출 안내ㅣ인테리어업 건설업 세금

부가가치세 신고관련 해명자료 제출 안내 인테리어업 건설업 세금 안녕하세요. 인테리어업 세무기장 잘하는 쿠택스입니다. 현재 대응하고 있는 인테리어업 부가가치세 해명자료 안내문입니다. 부가가치세 해명자료 안내 | 국세청 해명요청 대응 최근 사업자분들께서 ‘부가가치세 해명자료 제출 안내문’을 받았다며 많이 문의 주고 있습니다. 국세청에서 해명자료를 보내는 이유에 대해서 잘 알면 해명자료 안내를 막을 수 있고 나온다고 하더라도 잘 막을수 있습니다. “갑자기 국세청에서 해명자료를 요청했는데, 세무조사인가요?” “어떤 자료를 제출해야 하나요?” 오늘은 부가가치세 해명자료 안내의 의미부터 대응 방법, 준비 서류, 제출 시 유의점까지 안내해보려고 합니다. 1. 부가가치세 해명자료 안내란? 국세청은 신고된 부가가치세 내용을 검증하기 위해 ‘해명자료 제출 안내문’ 또는 **‘사후검증 안내문’**을 발송합니다. 이는 세무조사 전 단계의 검증 절차로, 신고된 매출·매입 금액이 실제와 다르거나, 타 자료

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이자소득세 2000만원? 건강보험료 ‘추가납부’ 주의!

이자소득세 2000만원? 건강보험료 ‘추가납부’ 주의! 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스팀입니다. 최근 금리 상승으로 예·적금 이자 수익이 늘어나면서, “이자소득이 2000만원을 넘으면 건강보험료가 올라간다”는 이야기를 자주 듣습니다. 오늘은 이자소득세 2000만원 기준이 왜 중요한지, 그리고 건강보험료에 어떤 영향을 주는지 쉽게 정리해드리겠습니다. 1. 이자소득세 2000만원 기준, 왜 중요할까? 개인에게 발생한 이자소득·배당소득은 한 해 동안 합산금액이 2000만원 이하이면, 은행에서 15.4% 원천징수로 과세가 종결됩니다. 하지만 2000만원을 초과하면 ‘금융소득종합과세’ 대상이 되어 다른 소득(근로·사업·연금소득 등)과 합산하여 최대 49.5%까지 세율이 적용될 수 있습니다. 즉, 단순히 은행이 세금 떼는 걸로 끝나지 않고 종합소득세 신고 시 세금이 추가로 발생할 수 있습니다. ️ 2. 금융소득이 2000만원 넘으면 건강보험료도 오른다! 많은 분들이 간과하는 부분이 바로

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증여세 혼인출산증여공제란? 결혼·출산 시 최대 1억 5천만 원까지 증여세 공제받는 법

증여세 혼인출산증여공제란? 결혼·출산 시 최대 1억 5천만 원까지 증여세 공제받는 법 안녕하세요. 절세 전문 쿠택스 세무팀입니다. 2024년부터 새롭게 시행된 ‘혼인출산증여공제’ 제도, 들어보셨나요? 결혼이나 출산을 앞둔 자녀에게 재산을 증여할 때, 기존보다 훨씬 큰 폭으로 증여세 부담을 줄일 수 있는 제도입니다. 이번 글에서는 혼인출산증여공제의 개념부터 적용 조건, 실제 사례, 주의사항까지 한눈에 정리해 드립니다. 혼인출산증여공제란? 2024년 1월 1일부터 시행된 혼인출산증여공제는 자녀가 혼인 또는 출산 시점에 재산을 증여받는 경우, 기존 증여세 공제한도에 1억 원을 추가로 공제해주는 제도입니다. 기존에는 부모나 조부모 등 직계존속으로부터 증여받을 때 5,000만 원까지 비과세였지만, 혼인이나 출산 요건을 충족하면 1억 5천만 원까지 증여세 없이 증여가 가능합니다. 기존 증여세 구조 vs 혼인출산증여공제 비교 구분 기존 증여세 공제한도 혼인출산증여공제 적용 시 직계존속 증여

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[세무기장대리] 해외 사업소득 종합소득세 신고 방법

[세무기장대리] 해외 사업소득 종합소득세 신고 방법 안녕하세요. 세무기장대리 전문 쿠택스입니다. 거래처 분이 해외에서 사업소득이 생겨서 관련 내용을 포스팅합니다. 해외소득도 국내 신고 대상입니다! 외국납부세액공제로 절세까지 챙기세요. 해외 사업소득이란? 해외 사업소득이란 국내 거주자가 해외에서 사업을 운영하며 얻은 수익을 말합니다. 즉, 한국에서 거주 중이더라도 해외에서 발생한 소득은 모두 종합소득세 신고 대상이 될 수 있습니다. 대표적인 예시는 다음과 같습니다 해외에 법인을 설립해 사업을 운영하는 경우 외국에서 개인사업자로 영업하는 경우 해외 지사에서 발생한 매출이 있는 경우 해외 플랫폼(예: 아마존, 업워크 등)을 통한 프리랜서 수입 핵심 포인트 한국 세법은 거주자의 전 세계 소득(worldwide income) 에 과세하는 원칙을 적용합니다. 즉, “해외에서 벌었다고 신고 안 해도 된다”는 생각은 큰 오해입니다. 해외 사업소득과 종합소득세 신고 대상 국내 거주자는 해외에

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2025년 음식점 부가세 의제매입세액공제 총정리

2025년 음식점 부가세 의제매입세액공제 총정리 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 의제매입세액 관련 문의가 있어서 관련 내용을 공유합니다. 부가가치세 신고 시즌이 되면 음식점·식품제조업 대표님들께서 가장 많이 물어보시는 질문이 있습니다. “쌀이나 채소처럼 면세 식재료를 샀는데, 부가세 공제는 전혀 못 받나요?” 사실 이 부분은 매년 공제율과 한도 규정이 바뀌는 대표적인 절세 포인트입니다. 이번 글에서는 2025년 최신 의제매입세액공제율, 적용 대상, 한도 기준을 실제 음식점 사장님 기준으로 쉽게 풀어드리겠습니다. 의제매입세액공제란? 부가가치세는 원칙적으로 **“매출세액 – 매입세액”**으로 계산됩니다. 하지만 음식점에서 사용하는 식재료 대부분은 쌀, 고기, 생선, 채소 등 면세품이라 매입세액 공제를 받을 수 없죠. 그런데 이 면세 재료를 이용해 만든 음식은 부가세가 붙은 과세 매출로 판매됩니다. 결국, 세금이 이중 부담처럼 느껴질 수 있습니다. 그래서 정부는 이러한 불합

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초단시간 근로자 퇴직금 발생 기준과 판단 방법 총정리

초단시간 근로자 퇴직금 발생 기준과 판단 방법 총정리 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다 오늘은 많은 사업장에서 헷갈려하시는 **‘초단시간 근로자 퇴직금 여부와 판단기준’**에 대해 알아보겠습니다. 결론부터 말씀드리면, 초단시간 근로자는 퇴직금이 발생하지 않습니다. 단, ‘초단시간 근로자’에 해당하는지 여부는 반드시 정확한 판단 기준에 따라야 합니다. 초단시간 근로자란? 주 15시간 미만 근로자를 의미합니다. 즉, 1주간의 소정근로시간이 평균 15시간 미만이라면 근로기준법상 퇴직금, 주휴수당, 연차휴가 등의 적용을 받지 않습니다. 이때 중요한 점은 단순히 주 15시간이 아니라 최근 4주간의 평균을 기준으로 한다는 것입니다. 초단시간 근로자 판단 방법 ① 소정근로시간이 월단위로 이루어진 경우 월 60시간 이상이면 초단시간 근로자에 해당하지 않습니다. 예시 월 4주 × 주 15시간 = 월 60시간 따라서 월 60시간 이상이면 퇴직금 등 적용 대상입니다. ② 주단위 근로시간

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부가세 신고기한 납부기한 연장 vs 부가세 징수유예, 제대로 구분하기!

부가세 신고기한 납부기한 연장 vs 부가세 징수유예, 제대로 구분하기! 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스팀입니다. 내수 경기가 어려운 상황에서 한 번에 많은 부가가치세(부가세) 를 내야 할 때 부담스러울 수 있습니다. 하지만 부가세는 원칙적으로 분할납부 제도가 없습니다. 따라서 별도의 사유 없이 분납은 불가하며, 카드로택스를 통해 신용카드로 결제(분할납부) 하는 방법만 가능합니다. 단, 이 경우 카드 수수료가 발생하니 유의해야 합니다. 그렇다면 사유가 있을 때 부가세를 나눠 내는 방법은 없을까요? 바로 ‘부가세 납부기한 연장’ 또는 ‘징수유예’ 제도를 활용하는 것입니다. 두 제도 모두 세금 납부를 미루거나 나누어 낼 수 있는 제도지만, 적용 대상과 의미가 다릅니다. 세무기장을 맡기는 분들이 신청하는 경우가 많아지고 있습니다. 부가세 납부기한 연장이란? 자진 신고·납부하는 세금의 납부기한을 연장해주는 제도입니다. 즉, 사업자가 직접 신고하고 납부해야 하는 부가세, 종합소득세, 원천세

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“부부라서 매년 165만원 덜 받아?” 기초연금 감액제도 논란과 개선 방향

“부부라서 매년 165만원 덜 받아?” 기초연금 감액제도 논란과 개선 방향 안녕하세요. 쿠택스입니다. 오늘은 최근 다시 논란이 커지고 있는 기초연금 부부감액제도에 대해 알아보겠습니다. ⸻ 기초연금, 부부가 함께 받아도 ‘감액’ 기초연금은 만 65세 이상 소득 하위 70% 노인에게 지급되는 제도입니다. 하지만 부부가 동시에 기초연금을 받을 경우, 각자의 연금액에서 20%씩 감액된다는 사실, 알고 계셨나요? 이 때문에 부부가 함께 수급하더라도 단독 수급자보다 연간 약 165만 원을 덜 받는 구조가 됩니다. ⸻ 실제 수급액은 ‘평균 24만원’ 수준 국민연금공단 통계에 따르면, 기초연금을 받는 노인 부부는 • 2021년 256만 명 → • 2024년 297만 명으로 꾸준히 증가했지만, 부부의 월평균 연금액은 24만7000원 수준에 불과합니다. 이는 기준연금액(33만4000원)보다 약 8만 원 적은 금액입니다. ⸻ 왜 감액될까? 부부감액제도는 “부부는 생활비를 공동 부담한다”는 이유로

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2026년 최저시급 10,320원 최저임금 확정! 2026년 월급?

2026년 최저시급 10,320원 최저임금 확정! 2026년 월급? 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다 2026년 최저시급이 10,320원으로 확정되었습니다. 올해보다 **290원 인상(2.9%)**된 금액인데요. IMF 이후 가장 낮은 수준의 인상률이라는 점에서 경영계와 노동계 모두 아쉬움을 남겼습니다. 2026년 최저시급 결정 과정 17년 만에 근로자·사용자·공익위원이 합의로 최저임금을 결정했습니다. 경영계 제시안: 동결 수준(10,030원) 노동계 제시안: 11,500원(약 14.7% 인상) 최종적으로 경영계 10,230원 ↔ 노동계 10,430원 의견 조율 끝에 10,320원으로 확정되었습니다. ️ 인상률 2.9%, 실질 인상액은 290원입니다. 2026년 최저임금 월급 환산 금액 최저시급이 10,320원으로 오르면서 **월급 기준(주 40시간, 주휴 포함)**은 다음과 같습니다. 구분 2025년 2026년 최저시급 10,030원 10,320원 월 환산액 2,096

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[세무기장] 종합소득세·부가세 사후검증은 왜 나올까?

[세무기장] 종합소득세·부가세 사후검증은 왜 나올까? 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스 세무팀입니다. 세금 신고를 하면 모든게 끝났다고 생각하는 분들이 많습니다. 그런데 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 세무기장이 매우 중요합니다. 국세청은 신고 내용의 적정성을 확인하기 위해 일정 기간 후 ‘사후검증’을 실시할 수 있습니다. 이 사후검증은 일명 ‘제2의 세무조사’라고 불릴 만큼 납세자 입장에서는 긴장되는 절차입니다. 그러나 정확한 원인 분석과 단계별 대응전략만 잘 세우면 충분히 안전하게 마무리할 수 있습니다. 세무기장을 잘하면 사후검증이 나올 가능성을 줄일수도 있습니다. 사후검증이란? 국세청의 사후검증은 세금 신고 후, 신고 내용 중 오류·누락·이상징후가 있는 항목을 서면으로 검증하는 절차입니다. 현장 세무조사와는 다르지만, 해명이 불충분하거나 탈루 혐의가 확인될 경우 세무조사로 전환될 수 있습니다. 즉, 사후검증은 ‘조사의 전 단계’이자 ‘납세자를 위한 소명기회' 인 셈입니다.

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